publié le 25 février 2016
Règlement n° 15-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0300
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 DECEMBRE 2015. - Règlement n° 15-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0300
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes -de l'année 2015 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
26.464.474,53
- 1.065.550,00
25.398.924,53
319
Administration
1.430.000,00
+ 61.465,67
1.491.465,67
524
Arts, patrimoine culturelle et muséés
492.000,00
- 49.000,00
443.000,00
529
Centres Culturelles
2.506.000,00
- 100.000,00
2.406.000,00
554
Jeunesse
1.141.224,00
+ 6.888,00
1.148.112,00
564
Sport
1.239.000,00
+ 65.000,00
1.304.000,00
609
Bien-être et Santé
172.390,00
+ 500,00
172.890,00
669
Famille
286.084,81
- 2.490,81
283.594,00
869
Patrimoine
91.501,19
+ 24.507,60
116.008,79
Total de la modification
-1.058.679,54
Total générale du budget après la modification budgétaire
176.407.460,04
- 1.058.679,54
175.348.780,50
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
53.917.540,52
+ 1.498.064,72
55.415.605,24
309
Administration générale
7.322.300,00
- 6.000,00
7.316.300,00
319
Administration
15.092.452,00
- 31.982,05
15.060.469,95
339
Communication, IT et Médias
5.319.000,00
+ 150.000,00
5.469.000,00
429
Enseignement et Formation
13.144.804,00
- 703.000,00
12.441.804,00
439
Onderwijscentrum Brussel
5.187.156,00
- 585.000,00
4.602.156,00
490
Centre de PMS, enseignement communal
2.925.500,00
- 45.000,00
2.880.500,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire specialisé
7.039.006,00
- 23.167,00
7.015.839,00
499
Kasterlinden, internat
2.796.300,00
+ 604.000,00
3.400.300,00
509
Politique culturelle générale
3.658.316,00
- 7.000,00
3.651.316,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.267.084,21
- 34.000,00
4.233.084,21
529
Centres Culturelles
2.506.000,00
- 549.000,00
1.957.000,00
539
Travail socio-culturel
2.824.966,00
+ 122.500,00
2.947.466,00
544
Muntpunt
2.651.000,00
+ 0,00
2.651.000,00
554
Jeunesse
1.141.224,00
+ 7.388,00
1.148.612,00
564
Sport
1.239.000,00
+ 10.000,00
1.249.000,00
609
Bien-être et Santé
172.390,00
+ 2.000,00
174.390,00
619
Bien-être
5.028.000,00
- 154.000,00
4.874.000,00
629
Minorités etniques-culturelles
1.385.000,00
- 360.000,00
1.025.000,00
639
Santé
1.522.500,00
- 734.000,00
788.500,00
669
Famille
3.695.834,81
- 272.490,81
3.423.344,00
679
LOGO
348.017,01
+ 0,00
348.017,01
690
De Poolster
927.200,00
- 3.900,00
923.300,00
869
Patrimoine
4.172.376,00
+ 53.500,00
4.225.876,00
Total de la modification
- 1.061.087,14
Total générale du budget après la modification budgétaire
176.394.188,04
- 1.061.087,14
175.333.100,90
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
61.976.949,88
- 7.653.896,86
54.323.053,02
309
Administration générale
8.561.224,24
- 7.520.224,24
1.041.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
-
+ 2.300.000,00
2.300.000,00
499
Kasterlinden, internat
-
+ 32.817.080,00
32.817.080,00
869
Patrimoine
4.664.063,00
- 2.700.000,00
1.964.063,00
Total de la modification
+ 17.242.958,90
Total générale du budget après la modification budgétaire
75.202.237,12
+ 17.242.958,90
92.445.196,02
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
3.548.063,00
- 400.000,00
3.148.063,00
429
Enseignement et Formation
32.333.774,00
- 176.000,00
32.157.774,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
988.000,00
- 700.000,00
288.000,00
499
Kasterlinden, internat
75.000,00
+ 32.817.080,00
32.892.080,00
554
Jeunesse
58.000,00
- 40.000,00
18.000,00
564
Sport
15.500,00
+ 32.000,00
47.500,00
690
De Poolster
474.000,00
- 200.000,00
274.000,00
869
Patrimoine
33.690.860,02
- 14.090.121,10
19.600.738,92
Total de la modification
+ 17.242.958,90
Total générale du budget après la modification budgétaire
75.202.237,12
+ 17.242.958,90
92.445.196,02
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL