Etaamb.openjustice.be
Autorisation du 11 décembre 2015
publié le 25 février 2016

Règlement n° 15-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0300

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2016031148
pub.
25/02/2016
prom.
11/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 DECEMBRE 2015. - Règlement n° 15-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0300


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes -de l'année 2015 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

26.464.474,53

- 1.065.550,00

25.398.924,53

319

Administration

1.430.000,00

+ 61.465,67

1.491.465,67

524

Arts, patrimoine culturelle et muséés

492.000,00

- 49.000,00

443.000,00

529

Centres Culturelles

2.506.000,00

- 100.000,00

2.406.000,00

554

Jeunesse

1.141.224,00

+ 6.888,00

1.148.112,00

564

Sport

1.239.000,00

+ 65.000,00

1.304.000,00

609

Bien-être et Santé

172.390,00

+ 500,00

172.890,00

669

Famille

286.084,81

- 2.490,81

283.594,00

869

Patrimoine

91.501,19

+ 24.507,60

116.008,79

Total de la modification

-1.058.679,54

Total générale du budget après la modification budgétaire

176.407.460,04

- 1.058.679,54

175.348.780,50


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

53.917.540,52

+ 1.498.064,72

55.415.605,24

309

Administration générale

7.322.300,00

- 6.000,00

7.316.300,00

319

Administration

15.092.452,00

- 31.982,05

15.060.469,95

339

Communication, IT et Médias

5.319.000,00

+ 150.000,00

5.469.000,00

429

Enseignement et Formation

13.144.804,00

- 703.000,00

12.441.804,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.187.156,00

- 585.000,00

4.602.156,00

490

Centre de PMS, enseignement communal

2.925.500,00

- 45.000,00

2.880.500,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire specialisé

7.039.006,00

- 23.167,00

7.015.839,00

499

Kasterlinden, internat

2.796.300,00

+ 604.000,00

3.400.300,00

509

Politique culturelle générale

3.658.316,00

- 7.000,00

3.651.316,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.267.084,21

- 34.000,00

4.233.084,21

529

Centres Culturelles

2.506.000,00

- 549.000,00

1.957.000,00

539

Travail socio-culturel

2.824.966,00

+ 122.500,00

2.947.466,00

544

Muntpunt

2.651.000,00

+ 0,00

2.651.000,00

554

Jeunesse

1.141.224,00

+ 7.388,00

1.148.612,00

564

Sport

1.239.000,00

+ 10.000,00

1.249.000,00

609

Bien-être et Santé

172.390,00

+ 2.000,00

174.390,00

619

Bien-être

5.028.000,00

- 154.000,00

4.874.000,00

629

Minorités etniques-culturelles

1.385.000,00

- 360.000,00

1.025.000,00

639

Santé

1.522.500,00

- 734.000,00

788.500,00

669

Famille

3.695.834,81

- 272.490,81

3.423.344,00

679

LOGO

348.017,01

+ 0,00

348.017,01

690

De Poolster

927.200,00

- 3.900,00

923.300,00

869

Patrimoine

4.172.376,00

+ 53.500,00

4.225.876,00

Total de la modification

- 1.061.087,14

Total générale du budget après la modification budgétaire

176.394.188,04

- 1.061.087,14

175.333.100,90


Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

61.976.949,88

- 7.653.896,86

54.323.053,02

309

Administration générale

8.561.224,24

- 7.520.224,24

1.041.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

-

+ 2.300.000,00

2.300.000,00

499

Kasterlinden, internat

-

+ 32.817.080,00

32.817.080,00

869

Patrimoine

4.664.063,00

- 2.700.000,00

1.964.063,00

Total de la modification

+ 17.242.958,90

Total générale du budget après la modification budgétaire

75.202.237,12

+ 17.242.958,90

92.445.196,02


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

3.548.063,00

- 400.000,00

3.148.063,00

429

Enseignement et Formation

32.333.774,00

- 176.000,00

32.157.774,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

988.000,00

- 700.000,00

288.000,00

499

Kasterlinden, internat

75.000,00

+ 32.817.080,00

32.892.080,00

554

Jeunesse

58.000,00

- 40.000,00

18.000,00

564

Sport

15.500,00

+ 32.000,00

47.500,00

690

De Poolster

474.000,00

- 200.000,00

274.000,00

869

Patrimoine

33.690.860,02

- 14.090.121,10

19.600.738,92

Total de la modification

+ 17.242.958,90

Total générale du budget après la modification budgétaire

75.202.237,12

+ 17.242.958,90

92.445.196,02


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

^