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Autorisation du 09 décembre 2011
publié le 24 janvier 2012

Règlement n° 11-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20112012-0297

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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2012031034
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24/01/2012
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09/12/2011
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2011. - Règlement n° 11-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20112012-0297


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

17.751.472,94

-2.906.953,00

14.844.519,94

Enseignement

370.000,00

348.300,00

718.300,00

Centre de PMS

2.355.000,00

23.000,00

2.378.000,00

Elishout - COOVI

344.000,00

93.000,00

437.000,00

CVO Elishout - COOVI

3.113.000,00

-93.000,00

3.020.000,00

Elishout - école de l'alimentation

3.756.000,00

0,00

3.756.000,00

Kasterlinden

3.398.500,00

286.000,00

3.684.500,00

Zaveldal

1.340.000,00

105.000,00

1.445.000,00

Arts, patrimoine culturelle et musées

589.000,00

2.010,00

591.010,00

Fonctionnement de la bibliothèque

1.112.000,00

6.000,00

1.118.000,00

Santé

283.500,00

-41.192,53

242.307,47

Total de la modification

-2.177.835,53


Total générale du budget après la modification budgétaire

153.475.309,08

-2.177.835,53

151.297.473,55


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

36.392.900,00

-973.930,00

35.418.970,00

Dépenses et recettes générales

3.372.486,18

80.000,00

3.452.486,18

Administration générale

6.554.200,00

-274.000,00

6.280.200,00

Administration

14.198.200,00

17.600,00

14.215.800,00

Communication, Médias et IT

4.889.800,00

150.500,00

5.040.300,00

Enseignement

7.418.117,00

-321.882,00

7.096.235,00

OCB

3.725.950,00

-30.850,00

3.695.100,00

Elishout - COOVI

5.880.390,00

80.000,00

5.960.390,00

CVO Elishout - COOVI

3.365.700,00

-48.980,00

3.316.720,00

Elishout - école de l'alimentation

4.188.210,94

-80.000,00

4.108.210,94

Elishout - internat

840.836,00

-140.000,00

700.836,00

Kasterlinden

5.263.600,00

-518.380,00

4.745.220,00

Zaveldal

1.893.900,00

0,00

1.893.900,00

Kasterlinden - internat

1.324.950,00

-40.000,00

1.284.950,00

Politique culturelle générale

3.043.600,00

-13.000,00

3.030.600,00

Arts, patrimoine culturelle et musées

3.997.210,00

2.010,00

3.999.220,00

Centres culturels

9.678.842,82

-50.000,00

9.628.842,82

SCW

1.825.700,00

-44.000,00

1.781.700,00

Fonctionnement de la bibliothèque

2.646.000,00

34.000,00

2.680.000,00

Jeunesse

4.079.337,00

-39.000,00

4.040.337,00

Terrain de jeux

769.300,00

-21.000,00

748.300,00

Sport

2.426.292,00

-18.000,00

2.408.292,00

Bien-être générale

2.365.200,00

-13.380,00

2.351.820,00

Bien-être des jeunes

258.000,00

-88.325,00

169.675,00

Minorités ethniques-culturelles

1.445.000,00

72.630,00

1.517.630,00

Soin à domicile et bien-être des personnes agées

2.193.834,00

-7.525,00

2.186.309,00

Bien-être des personnes handicapées

355.000,00

-62.805,00

292.195,00

Famille

2929520

-57.850,00

2.871.670,00

Centre de réadaptation De Poolster

802.900,00

-2.000,00

800.900,00

Santé

2.199.413,08

-121.192,53

2.078.220,55

Patrimoine

3.805.050,00

354.250,00

4.159.300,00

Total de la modification

-2.175.109,53


Total générale du budget après la modification budgétaire

153.451.100,02

-2.175.109,53

151.275.990,49


Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

34.516.000,00

-14.063.688,75

20.452.311,25

Recettes générales

11.363.000,00

5.777.614,57

17.140.614,57

Enseignement

0,00

1.960.000,00

1.960.000,00

Zaveldal

1.260.000,00

-1.260.000,00

0,00

Total de la modification

-7.586.074,18


Total générale du budget après la modification budgétaire

48.664.705,43

-7.586.074,18

41.078.631,25


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

1.660.000,00

700.000,00

2.360.000,00

Administration

315.000,00

-100.000,00

215.000,00

Communication, Médias et IT

859.000,00

25.000,00

884.000,00

Enseignement

12.667.000,00

1.527.000,00

14.194.000,00

Centre de PMS

14.500,00

23.000,00

37.500,00

Elishout - COOVI

2.691.500,00

615.000,00

3.306.500,00

Kasterlinden

279.000,00

-3.000,00

276.000,00

Zaveldal

3.338.000,00

-390.000,00

2.948.000,00

Centre de réadaptation De Poolster

24.000,00

-8.000,00

16.000,00

Patrimonium

26.577.705,43

-9.975.074,18

16.602.631,25

Total de la modification

-7.586.074,18


Total générale du budget après la modification budgétaire

48.664.705,43

-7.586.074,18

41.078.631,25


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.

Les membres du Collège : B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES

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