publié le 24 janvier 2012
Règlement n° 11-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20112012-0297
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2011. - Règlement n° 11-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20112012-0297
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
17.751.472,94
-2.906.953,00
14.844.519,94
Enseignement
370.000,00
348.300,00
718.300,00
Centre de PMS
2.355.000,00
23.000,00
2.378.000,00
Elishout - COOVI
344.000,00
93.000,00
437.000,00
CVO Elishout - COOVI
3.113.000,00
-93.000,00
3.020.000,00
Elishout - école de l'alimentation
3.756.000,00
0,00
3.756.000,00
Kasterlinden
3.398.500,00
286.000,00
3.684.500,00
Zaveldal
1.340.000,00
105.000,00
1.445.000,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
589.000,00
2.010,00
591.010,00
Fonctionnement de la bibliothèque
1.112.000,00
6.000,00
1.118.000,00
Santé
283.500,00
-41.192,53
242.307,47
Total de la modification
-2.177.835,53
Total générale du budget après la modification budgétaire
153.475.309,08
-2.177.835,53
151.297.473,55
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
36.392.900,00
-973.930,00
35.418.970,00
Dépenses et recettes générales
3.372.486,18
80.000,00
3.452.486,18
Administration générale
6.554.200,00
-274.000,00
6.280.200,00
Administration
14.198.200,00
17.600,00
14.215.800,00
Communication, Médias et IT
4.889.800,00
150.500,00
5.040.300,00
Enseignement
7.418.117,00
-321.882,00
7.096.235,00
OCB
3.725.950,00
-30.850,00
3.695.100,00
Elishout - COOVI
5.880.390,00
80.000,00
5.960.390,00
CVO Elishout - COOVI
3.365.700,00
-48.980,00
3.316.720,00
Elishout - école de l'alimentation
4.188.210,94
-80.000,00
4.108.210,94
Elishout - internat
840.836,00
-140.000,00
700.836,00
Kasterlinden
5.263.600,00
-518.380,00
4.745.220,00
Zaveldal
1.893.900,00
0,00
1.893.900,00
Kasterlinden - internat
1.324.950,00
-40.000,00
1.284.950,00
Politique culturelle générale
3.043.600,00
-13.000,00
3.030.600,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
3.997.210,00
2.010,00
3.999.220,00
Centres culturels
9.678.842,82
-50.000,00
9.628.842,82
SCW
1.825.700,00
-44.000,00
1.781.700,00
Fonctionnement de la bibliothèque
2.646.000,00
34.000,00
2.680.000,00
Jeunesse
4.079.337,00
-39.000,00
4.040.337,00
Terrain de jeux
769.300,00
-21.000,00
748.300,00
Sport
2.426.292,00
-18.000,00
2.408.292,00
Bien-être générale
2.365.200,00
-13.380,00
2.351.820,00
Bien-être des jeunes
258.000,00
-88.325,00
169.675,00
Minorités ethniques-culturelles
1.445.000,00
72.630,00
1.517.630,00
Soin à domicile et bien-être des personnes agées
2.193.834,00
-7.525,00
2.186.309,00
Bien-être des personnes handicapées
355.000,00
-62.805,00
292.195,00
Famille
2929520
-57.850,00
2.871.670,00
Centre de réadaptation De Poolster
802.900,00
-2.000,00
800.900,00
Santé
2.199.413,08
-121.192,53
2.078.220,55
Patrimoine
3.805.050,00
354.250,00
4.159.300,00
Total de la modification
-2.175.109,53
Total générale du budget après la modification budgétaire
153.451.100,02
-2.175.109,53
151.275.990,49
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
34.516.000,00
-14.063.688,75
20.452.311,25
Recettes générales
11.363.000,00
5.777.614,57
17.140.614,57
Enseignement
0,00
1.960.000,00
1.960.000,00
Zaveldal
1.260.000,00
-1.260.000,00
0,00
Total de la modification
-7.586.074,18
Total générale du budget après la modification budgétaire
48.664.705,43
-7.586.074,18
41.078.631,25
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
1.660.000,00
700.000,00
2.360.000,00
Administration
315.000,00
-100.000,00
215.000,00
Communication, Médias et IT
859.000,00
25.000,00
884.000,00
Enseignement
12.667.000,00
1.527.000,00
14.194.000,00
Centre de PMS
14.500,00
23.000,00
37.500,00
Elishout - COOVI
2.691.500,00
615.000,00
3.306.500,00
Kasterlinden
279.000,00
-3.000,00
276.000,00
Zaveldal
3.338.000,00
-390.000,00
2.948.000,00
Centre de réadaptation De Poolster
24.000,00
-8.000,00
16.000,00
Patrimonium
26.577.705,43
-9.975.074,18
16.602.631,25
Total de la modification
-7.586.074,18
Total générale du budget après la modification budgétaire
48.664.705,43
-7.586.074,18
41.078.631,25
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
Les membres du Collège : B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES