publié le 10 avril 2020
Règlement n° 19-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2019 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0336
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 DECEMBRE 2019. - Règlement n° 19-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2019 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0336
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 1 service ordinaire, recettes de l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
000
Années précédentes
2.193.515,95
2.020.276,31
4.213.792,26
069
Transferts
29.489.656,00
173.118,91
29.662.774,91
119
Dotations
133.208.603,00
212,00
133.208.815,00
311
Politique urbaine
329.477,95
272.647,73
602.125,68
339
Communication, Médias et IT
1.500,00
3.500,00
5.000,00
429
Renseignement et Formation
1.185.000,00
-18.376,00
1.166.624,00
432
Plaines de jeux
145.000,00
88.000,00
233.000,00
490
Centre de PMS
2.828.000,00
-
2.828.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
6.690.000,00
-45.000,00
6.645.000,00
499
Kasterlinden internat
275.000,00
22.000,00
297.000,00
509
Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport
2.641.586,00
99.378,70
2.740.964,70
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
455.000,00
8.000,00
463.000,00
529
Centres communautaires
2.433.000,00
41.232,90
2.474.232,90
554
Jeunesse
1.136.655,00
41.650,00
1.178.305,00
564
Sport
1.369.550,00
-47.427,00
1.322.123,00
669
Famille
331.807,00
37.650,00
369.457,00
869
Patrimoine
190.000,00
52.018,00
242.018,00
Total de la modification
2.748.881,55
Total générale du budget après la modification budgétaire
189.507.097,90
2.748.881,55
192.255.979,45
Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
56.495.599,00
4.215.182,87
60.710.781,87
109
Dépenses et recettes générales
5.382.500,00
-114.000,00
5.268.500,00
309
Administration générale
7.737.200,00
165.100,00
7.902.300,00
311
Politique urbaine
1.555.485,73
392.356,00
1.947.841,73
319
Administration
14.802.854,00
-137.806,75
14.665.047,25
339
Communication, Médias et IT
5.497.000,00
-21.500,00
5.475.500,00
429
Renseignement et Formation
9.502.300,00
-1.222.000,00
8.280.300,00
432
Plaines de jeux
2.190.000,00
-2.500,00
2.187.500,00
439
Centre d'enseignement bruxellois
7.062.000,00
-718.376,00
6.343.624,00
490
Centre de PMS
3.017.000,00
-24.000,00
2.993.000,00
492
COOVI
1.423.000,00
-53.000,00
1.370.000,00
496
Campus Kasterlinden
4.342.000,00
13.000,00
4.355.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
6.983.000,00
-154.000,00
6.829.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.528.500,00
-15.000,00
1.513.500,00
499
Kasterlinden internat
786.500,00
-51.000,00
735.500,00
509
Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport
3.095.641,00
80.002,00
3.175.643,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.175.084,21
27.000,00
4.202.084,21
529
Centres communautaires
11.607.488,00
103.800,00
11.711.288,00
539
Travail Socio-Culturel
3.098.616,00
7.372,95
3.105.988,95
544
Muntpunt
2.734.000,00
40.000,00
2.774.000,00
554
Jeunesse
4.867.136,00
41.650,00
4.908.786,00
564
Sport
3.229.000,00
-23.000,00
3.206.000,00
609
Bien-être et Santé
206.250,00
66.028,18
272.278,18
619
Bien-être
5.396.500,00
58.501,95
5.455.001,95
629
Minorités etnique-culturelles
1.294.500,00
10.000,00
1.304.500,00
639
Santé
1.513.610,00
0,00
1.513.610,00
669
Famille
4.343.655,00
7.770,05
4.351.425,05
679
LOGO
345.000,00
28.000,30
373.000,30
869
Patrimoine
6.961.850,00
30.000,00
6.991.850,00
Total de la modification
2.749.581,55
Total générale du budget après la modification budgétaire
189.506.168,94
2.749.581,55
192.255.750,49
Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
000
Années précédentes
-
816.000,00
816.000,00
069
Transferts
85.977.694,53
-670.759,80
85.306.934,73
109
Dépenses et recettes générales
6.018.000,00
-2.786.800,00
3.231.200,00
869
Patrimoine
1.406.000,00
32.990.440,88
34.396.440,88
Total de la modification
30.348.881,08
Total générale du budget après la modification budgétaire
93.401.694,53
30.348.881,08
123.750.575,61
Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
290.000,00
1.474.000,00
1.764.000,00
319
Administration
55.000,00
30.000,00
85.000,00
339
Communication, Médias et IT
1.487.000,00
-988.000,00
499.000,00
429
Renseignement et Formation
47.293.000,00
243.000,00
47.536.000,00
432
Plaines de jeux
375.000,00
10.000,00
385.000,00
490
Centre de PMS
203.000,00
-30.000,00
173.000,00
492
COOVI
8.750.000,00
-5.250.000,00
3.500.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
85.000,00
30.000,00
115.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
2.640.000,00
270.000,00
2.910.000,00
499
Kasterlinden, internat
25.000,00
-
25.000,00
564
Sport
15.000,00
5.000,00
20.000,00
869
Patrimoine
31.736.694,53
34.554.881,08
66.291.575,61
Total de la modification
30.348.881,08
Total générale du budget après la modification budgétaire
93.401.694,53
30.348.881,08
123.750.575,61
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT