gepubliceerd op 10 april 2020
Verordening nr. 19-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0336
6 DECEMBER 2019. - Verordening nr. 19-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0336
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het college, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
+ / -
Nieuw krediet
000
Vorige dienstjaren
2.193.515,95
2.020.276,31
4.213.792,26
069
Overboekingen
29.489.656,00
173.118,91
29.662.774,91
119
Dotaties
133.208.603,00
212,00
133.208.815,00
311
Stedelijk beleid
329.477,95
272.647,73
602.125,68
339
Communicatie, Media en IT
1.500,00
3.500,00
5.000,00
429
Onderwijs en Vorming
1.185.000,00
- 18.376,00
1.166.624,00
432
Speelpleinen
145.000,00
88.000,00
233.000,00
490
CLB
2.828.000,00
-
2.828.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs
6.690.000,00
- 45.000,00
6.645.000,00
499
Kasterlinden internaat
275.000,00
22.000,00
297.000,00
509
Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid
2.641.586,00
99.378,70
2.740.964,70
524
Kunst, cultureel erfgoed en musea
455.000,00
8.000,00
463.000,00
529
Gemeenschapscentra
2.433.000,00
41.232,90
2.474.232,90
554
Jeugd
1.136.655,00
41.650,00
1.178.305,00
564
Sport
1.369.550,00
-47.427,00
1.322.123,00
669
Gezin
331.807,00
37.650,00
369.457,00
869
Patrimonium
190.000,00
52.018,00
242.018,00
Totaal van de wijziging
2.748.881,55
Algemeen totaal na begrotingswijziging
189.507.097,90
2.748.881,55
192.255.979,45
Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
+ / -
Nieuw krediet
069
Overboekingen
56.495.599,00
4.215.182,87
60.710.781,87
109
Algemene uitgaven en ontvangsten
5.382.500,00
-114.000,00
5.268.500,00
309
Algemene administratie
7.737.200,00
165.100,00
7.902.300,00
311
Stedelijk beleid
1.555.485,73
392.356,00
1.947.841,73
319
Administratie
14.802.854,00
-137.806,75
14.665.047,25
339
Communicatie, Media en IT
5.497.000,00
-21.500,00
5.475.500,00
429
Onderwijs en vorming
9.502.300,00
-1.222.000,00
8.280.300,00
432
Speelpleinen
2.190.000,00
-2.500,00
2.187.500,00
439
Onderwijscentrum Brussel
7.062.000,00
-718.376,00
6.343.624,00
490
CLB
3.017.000,00
-24.000,00
2.993.000,00
492
COOVI
1.423.000,00
-53.000,00
1.370.000,00
496
Kasterlinden, campus
4.342.000,00
13.000,00
4.355.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs
6.983.000,00
-154.000,00
6.829.000,00
498
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
1.528.500,00
-15.000,00
1.513.500,00
499
Kasterlinden internaat
786.500,00
-51.000,00
735.500,00
509
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid
3.095.641,00
80.002,00
3.175.643,00
524
Kunst, cultureel erfgoed en musea
4.175.084,21
27.000,00
4.202.084,21
529
Gemeenschapscentra
11.607.488,00
103.800,00
11.711.288,00
539
sociaal-cultureel werk
3.098.616,00
7.372,95
3.105.988,95
544
Muntpunt
2.734.000,00
40.000,00
2.774.000,00
554
Jeugd
4.867.136,00
41.650,00
4.908.786,00
564
Sport
3.229.000,00
-23.000,00
3.206.000,00
609
Welzijn en Gezondheid
206.250,00
66.028,18
272.278,18
619
Welzijn
5.396.500,00
58.501,95
5.455.001,95
629
Etnisch-culturele minderheden
1.294.500,00
10.000,00
1.304.500,00
639
Gezondheid
1.513.610,00
0,00
1.513.610,00
669
Gezin
4.343.655,00
7.770,05
4.351.425,05
679
LOGO
345.000,00
28.000,30
373.000,30
869
Patrimonium
6.961.850,00
30.000,00
6.991.850,00
Totaal van de wijziging
2.749.581,55
Algemeen totaal na begrotingswijziging
189.506.168,94
2.749.581,55
192.255.750,49
Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
+ / -
Nieuw krediet
000
Vorige dienstjaren
-
816.000,00
816.000,00
069
Overboekingen
85.977.694,53
-670.759,80
85.306.934,73
109
Algemene uitgaven en ontvangsten
6.018.000,00
-2.786.800,00
3.231.200,00
869
Patrimonium
1.406.000,00
32.990.440,88
34.396.440,88
Totaal van de wijziging
30.348.881,08
Algemeen totaal na begrotingswijziging
93.401.694,53
30.348.881,08
123.750.575,61
Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
+ / -
Nieuw krediet
069
Overboekingen
290.000,00
1.474.000,00
1.764.000,00
319
Administratie
55.000,00
30.000,00
85.000,00
339
Communicatie, media en IT
1.487.000,00
-988.000,00
499.000,00
429
Onderwijs en vorming
47.293.000,00
243.000,00
47.536.000,00
432
Speelpleinen
375.000,00
10.000,00
385.000,00
490
CLB
203.000,00
-30.000,00
173.000,00
492
COOVI
8.750.000,00
-5.250.000,00
3.500.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs
85.000,00
30.000,00
115.000,00
498
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs
2.640.000,00
270.000,00
2.910.000,00
499
Kasterlinden, internaat
25.000,00
-
25.000,00
564
Sport
15.000,00
5.000,00
20.000,00
869
Patrimonium
31.736.694,53
34.554.881,08
66.291.575,61
Totaal van de wijziging
30.348.881,08
Algemeen totaal na begrotingswijziging
93.401.694,53
30.348.881,08
123.750.575,61
Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De collegeleden, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT