Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Vergunning van 06/12/2019
← Terug naar "Verordening nr. 19-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0336 "
Verordening nr. 19-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0336 Règlement n° 19-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2019 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0336
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 DECEMBER 2019. - Verordening nr. 19-02 tot vaststelling van de 6 DECEMBRE 2019. - Règlement n° 19-02 fixant la modification
begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij budgétaire 1 et A pour l'année 2019 sanctionné par arrêté du Collège
collegebesluit nr. 20192020-0336 n° 20192020-0336
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous,
het college, bekrachtigen hetgeen volgt : le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten -

Article 1er.La modification budgétaire 1 service ordinaire, recettes

voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : de l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+ / - + / -
Nieuw krediet Nouveau crédit
000 000
Vorige dienstjaren Années précédentes
2.193.515,95 2.193.515,95
2.020.276,31 2.020.276,31
4.213.792,26 4.213.792,26
069 069
Overboekingen Transferts
29.489.656,00 29.489.656,00
173.118,91 173.118,91
29.662.774,91 29.662.774,91
119 119
Dotaties Dotations
133.208.603,00 133.208.603,00
212,00 212,00
133.208.815,00 133.208.815,00
311 311
Stedelijk beleid Politique urbaine
329.477,95 329.477,95
272.647,73 272.647,73
602.125,68 602.125,68
339 339
Communicatie, Media en IT Communication, Médias et IT
1.500,00 1.500,00
3.500,00 3.500,00
5.000,00 5.000,00
429 429
Onderwijs en Vorming Renseignement et Formation
1.185.000,00 1.185.000,00
- 18.376,00 -18.376,00
1.166.624,00 1.166.624,00
432 432
Speelpleinen Plaines de jeux
145.000,00 145.000,00
88.000,00 88.000,00
233.000,00 233.000,00
490 490
CLB Centre de PMS
2.828.000,00 2.828.000,00
- -
2.828.000,00 2.828.000,00
497 497
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
6.690.000,00 6.690.000,00
- 45.000,00 -45.000,00
6.645.000,00 6.645.000,00
499 499
Kasterlinden internaat Kasterlinden internat
275.000,00 275.000,00
22.000,00 22.000,00
297.000,00 297.000,00
509 509
Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport
2.641.586,00 2.641.586,00
99.378,70 99.378,70
2.740.964,70 2.740.964,70
524 524
Kunst, cultureel erfgoed en musea Arts, patrimoine culturelle et musées
455.000,00 455.000,00
8.000,00 8.000,00
463.000,00 463.000,00
529 529
Gemeenschapscentra Centres communautaires
2.433.000,00 2.433.000,00
41.232,90 41.232,90
2.474.232,90 2.474.232,90
554 554
Jeugd Jeunesse
1.136.655,00 1.136.655,00
41.650,00 41.650,00
1.178.305,00 1.178.305,00
564 564
Sport Sport
1.369.550,00 1.369.550,00
-47.427,00 -47.427,00
1.322.123,00 1.322.123,00
669 669
Gezin Famille
331.807,00 331.807,00
37.650,00 37.650,00
369.457,00 369.457,00
869 869
Patrimonium Patrimoine
190.000,00 190.000,00
52.018,00 52.018,00
242.018,00 242.018,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
2.748.881,55 2.748.881,55
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
189.507.097,90 189.507.097,90
2.748.881,55 2.748.881,55
192.255.979,45 192.255.979,45

Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het

Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses -

dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+ / - + / -
Nieuw krediet Nouveau crédit
069 069
Overboekingen Transferts
56.495.599,00 56.495.599,00
4.215.182,87 4.215.182,87
60.710.781,87 60.710.781,87
109 109
Algemene uitgaven en ontvangsten Dépenses et recettes générales
5.382.500,00 5.382.500,00
-114.000,00 -114.000,00
5.268.500,00 5.268.500,00
309 309
Algemene administratie Administration générale
7.737.200,00 7.737.200,00
165.100,00 165.100,00
7.902.300,00 7.902.300,00
311 311
Stedelijk beleid Politique urbaine
1.555.485,73 1.555.485,73
392.356,00 392.356,00
1.947.841,73 1.947.841,73
319 319
Administratie Administration
14.802.854,00 14.802.854,00
-137.806,75 -137.806,75
14.665.047,25 14.665.047,25
339 339
Communicatie, Media en IT Communication, Médias et IT
5.497.000,00 5.497.000,00
-21.500,00 -21.500,00
5.475.500,00 5.475.500,00
429 429
Onderwijs en vorming Renseignement et Formation
9.502.300,00 9.502.300,00
-1.222.000,00 -1.222.000,00
8.280.300,00 8.280.300,00
432 432
Speelpleinen Plaines de jeux
2.190.000,00 2.190.000,00
-2.500,00 -2.500,00
2.187.500,00 2.187.500,00
439 439
Onderwijscentrum Brussel Centre d'enseignement bruxellois
7.062.000,00 7.062.000,00
-718.376,00 -718.376,00
6.343.624,00 6.343.624,00
490 490
CLB Centre de PMS
3.017.000,00 3.017.000,00
-24.000,00 -24.000,00
2.993.000,00 2.993.000,00
492 492
COOVI COOVI
1.423.000,00 1.423.000,00
-53.000,00 -53.000,00
1.370.000,00 1.370.000,00
496 496
Kasterlinden, campus Campus Kasterlinden
4.342.000,00 4.342.000,00
13.000,00 13.000,00
4.355.000,00 4.355.000,00
497 497
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
6.983.000,00 6.983.000,00
-154.000,00 -154.000,00
6.829.000,00 6.829.000,00
498 498
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.528.500,00 1.528.500,00
-15.000,00 -15.000,00
1.513.500,00 1.513.500,00
499 499
Kasterlinden internaat Kasterlinden internat
786.500,00 786.500,00
-51.000,00 -51.000,00
735.500,00 735.500,00
509 509
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport
3.095.641,00 3.095.641,00
80.002,00 80.002,00
3.175.643,00 3.175.643,00
524 524
Kunst, cultureel erfgoed en musea Arts, patrimoine culturelle et musées
4.175.084,21 4.175.084,21
27.000,00 27.000,00
4.202.084,21 4.202.084,21
529 529
Gemeenschapscentra Centres communautaires
11.607.488,00 11.607.488,00
103.800,00 103.800,00
11.711.288,00 11.711.288,00
539 539
sociaal-cultureel werk Travail Socio-Culturel
3.098.616,00 3.098.616,00
7.372,95 7.372,95
3.105.988,95 3.105.988,95
544 544
Muntpunt Muntpunt
2.734.000,00 2.734.000,00
40.000,00 40.000,00
2.774.000,00 2.774.000,00
554 554
Jeugd Jeunesse
4.867.136,00 4.867.136,00
41.650,00 41.650,00
4.908.786,00 4.908.786,00
564 564
Sport Sport
3.229.000,00 3.229.000,00
-23.000,00 -23.000,00
3.206.000,00 3.206.000,00
609 609
Welzijn en Gezondheid Bien-être et Santé
206.250,00 206.250,00
66.028,18 66.028,18
272.278,18 272.278,18
619 619
Welzijn Bien-être
5.396.500,00 5.396.500,00
58.501,95 58.501,95
5.455.001,95 5.455.001,95
629 629
Etnisch-culturele minderheden Minorités etnique-culturelles
1.294.500,00 1.294.500,00
10.000,00 10.000,00
1.304.500,00 1.304.500,00
639 639
Gezondheid Santé
1.513.610,00 1.513.610,00
0,00 0,00
1.513.610,00 1.513.610,00
669 669
Gezin Famille
4.343.655,00 4.343.655,00
7.770,05 7.770,05
4.351.425,05 4.351.425,05
679 679
LOGO LOGO
345.000,00 345.000,00
28.000,30 28.000,30
373.000,30 373.000,30
869 869
Patrimonium Patrimoine
6.961.850,00 6.961.850,00
30.000,00 30.000,00
6.991.850,00 6.991.850,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
2.749.581,55 2.749.581,55
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
189.506.168,94 189.506.168,94
2.749.581,55 2.749.581,55
192.255.750,49 192.255.750,49

Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten -

Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes

voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+ / - + / -
Nieuw krediet Nouveau crédit
000 000
Vorige dienstjaren Années précédentes
- -
816.000,00 816.000,00
816.000,00 816.000,00
069 069
Overboekingen Transferts
85.977.694,53 85.977.694,53
-670.759,80 -670.759,80
85.306.934,73 85.306.934,73
109 109
Algemene uitgaven en ontvangsten Dépenses et recettes générales
6.018.000,00 6.018.000,00
-2.786.800,00 -2.786.800,00
3.231.200,00 3.231.200,00
869 869
Patrimonium Patrimoine
1.406.000,00 1.406.000,00
32.990.440,88 32.990.440,88
34.396.440,88 34.396.440,88
Totaal van de wijziging Total de la modification
30.348.881,08 30.348.881,08
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
93.401.694,53 93.401.694,53
30.348.881,08 30.348.881,08
123.750.575,61 123.750.575,61

Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven -

Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire,

voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : dépenses - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+ / - + / -
Nieuw krediet Nouveau crédit
069 069
Overboekingen Transferts
290.000,00 290.000,00
1.474.000,00 1.474.000,00
1.764.000,00 1.764.000,00
319 319
Administratie Administration
55.000,00 55.000,00
30.000,00 30.000,00
85.000,00 85.000,00
339 339
Communicatie, media en IT Communication, Médias et IT
1.487.000,00 1.487.000,00
-988.000,00 -988.000,00
499.000,00 499.000,00
429 429
Onderwijs en vorming Renseignement et Formation
47.293.000,00 47.293.000,00
243.000,00 243.000,00
47.536.000,00 47.536.000,00
432 432
Speelpleinen Plaines de jeux
375.000,00 375.000,00
10.000,00 10.000,00
385.000,00 385.000,00
490 490
CLB Centre de PMS
203.000,00 203.000,00
-30.000,00 -30.000,00
173.000,00 173.000,00
492 492
COOVI COOVI
8.750.000,00 8.750.000,00
-5.250.000,00 -5.250.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00
497 497
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
85.000,00 85.000,00
30.000,00 30.000,00
115.000,00 115.000,00
498 498
Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
2.640.000,00 2.640.000,00
270.000,00 270.000,00
2.910.000,00 2.910.000,00
499 499
Kasterlinden, internaat Kasterlinden, internat
25.000,00 25.000,00
- -
25.000,00 25.000,00
564 564
Sport Sport
15.000,00 15.000,00
5.000,00 5.000,00
20.000,00 20.000,00
869 869
Patrimonium Patrimoine
31.736.694,53 31.736.694,53
34.554.881,08 34.554.881,08
66.291.575,61 66.291.575,61
Totaal van de wijziging Total de la modification
30.348.881,08 30.348.881,08
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
93.401.694,53 93.401.694,53
30.348.881,08 30.348.881,08
123.750.575,61 123.750.575,61

Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over

Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les

de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au
deze verordening gevoegde tabellen. présent règlement.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
De collegeleden, Les membres du Collège,
P. SMET P. SMET
S. GATZ S. GATZ
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
^