publié le 24 juin 2010
Règlement n° 09-02 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0189
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 DECEMBRE 2009. - Règlement n° 09-02 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0189
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Années précédentes
8.000.000,00
+ 294.836,98
8.294.836,98
Transferts
15.763.292,50
- 1.462.277,50
14.301.015,00
Enseignement
374.000,00
- 4.750,00
369.250,00
Centre PMS
2.094.000,00
+ 10.000,00
2.104.000,00
Elishout - COOVI
419.000,00
+ 7.000,00
426.000,00
CVO Elishout - COOVI
2.181.000,00
+ 47.000,00
2.228.000,00
Elishout - école pour l'alimentation
3.845.500,00
+ 40.000,00
3.885.500,00
Elishout - résidence pour jeunes
354.000,00
+ 18.000,00
372.000,00
Kasterlinden
2.638.000,00
+ 281.664,00
2.919.664,00
Zaveldal
916.000,00
+ 27.000,00
943.000,00
Arts, patrimoine culturel et musées
511.000,00
- 99.000,00
412.000,00
Sports
960.000,00
+ 118.000,00
1.078.000,00
Communication et médias
1.000,00
+ 24.000,00
25.000,00
Soin à domicile et bien-être des personnes agées
7.000,00
- 7.000,00
0,00
Santé
229.900,00
+ 40.400,00
270.300,00
Patrimoine
0,00
+ 135.075,00
135.075,00
Total de la modification
- 530.051,52
Total générale du budget après la modification budgétaire
144.200.258,50
- 530.051,52
143.670.206,98
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Transferts
34.868.320,00
- 1.287.850,00
33.580.470,00
Administration générale
5.362.600,00
+ 52.500,00
5.405.100,00
Administration
15.140.750,00
- 52.500,00
15.088.250,00
Enseignement
7.782.680,00
+ 307.623,00
8.090.303,00
Elishout - COOVI
5.890.000,00
+ 5.000,00
5.895.000,00
CVO Elishout - COOVI
2.533.000,00
+ 21.500,00
2.554.500,00
Kasterlinden
3.842.000,00
- 17.000,00
3.825.000,00
Kasterlinden - résidence pour jeunes
1.416.000,00
- 2.500,00
1.413.500,00
Sports
2.106.450,00
+ 29.000,00
2.135.450,00
Politique culturelle générale
5.987.916,00
+ 30.000,00
6.017.916,00
Arts, patrimoine culturel et musées
4.271.675,00
- 94.000,00
4.177.675,00
Centres culturelles
6.338.194,00
- 33.000,00
6.305.194,00
Travail socio-culturel et amateur d'art
1.803.200,00
+ 2.500,00
1.805.700,00
Fonctionnement de la bibliothèque
2.484.000,00
- 2.500,00
2.481.500,00
Jeunes
3.986.000,00
- 59.000,00
3.927.000,00
Terrains de jeux
694.600,00
+ 49.000,00
743.600,00
Sports
2.106.450,00
+ 29.000,00
2.135.450,00
Communication et médias
2.673.000,00
+ 78.000,00
2.751.000,00
Bien-être générale
1.735.295,00
- 2.000,00
1.733.295,00
Bien-être de la jeunesse
283.000,00
+ 34.000,00
317.000,00
Minorités ethniques- culturelles
1.500.000,00
- 9.100,00
1.490.900,00
Soin à domicile et bien-être des personnes agées
1.948.060,00
- 33.000,00
1.915.060,00
Personnes handicapées
350.000,00
- 40.000,00
310.000,00
Politique d'impulsion urbaine
2.090.640,00
+ 31.000,00
2.121.640,00
Famille
2.000.120,00
+ 37.000,00
2.037.120,00
Formation de travail
1.003.500,00
- 23.000,00
980.500,00
Centre de réadaption De Poolster
794.000,00
+ 4.000,00
798.000,00
Santé
2.006.742,50
+ 55.522,09
2.062.264,59
Total de la modification
- 918.804,91
Total générale du budget après la modification budgétaire
144.171.092,50
- 918.804,91
143.252.287,59
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Années précédentes
50.921,01
- 32.836,43
18.084,58
Transferts
20.534.310,00
- 3.158.350
17.375.960,00
Recettes générales
6.555.500,00
- 296.000,00
6.259.500,00
Kasterlinden
0,00
+ 1.600.000,00
1.600.000,00
Patrimoine
1.736.000,00
+ 1.900.000,00
3.636.000,00
Total de la modification
+ 12.813,57
Total générale du budget après la modification budgétaire
29.176.731,01
+ 12.813,57
29.189.544,58
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Transferts
900.000,00
+ 3.500.000,00
4.400.000,00
Administration
444.000,00
- 55.000,00
389.000,00
Centre PMS
14.500,00
+ 500,00
15.000,00
Elishout - COOVI
2.108.500,00
- 50.000,00
2.058.500,00
Kasterlinden
604.000,00
0,00
604.000,00
Zaveldal
183.500,00
- 75.000,00
108.500,00
Sports
10.000,00
+ 59.000,00
69.000,00
Centre de réadaption De Poolster
22.500,00
- 12.000,00
10.500,00
Patrimoine
19.103.810,00
- 3.321.850,00
15.781.960,00
Total de la modification
+ 45.650,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
29.125.810,00
+ 45.650,00
29.171.460,00
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
Les membres du Collège : Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES