gepubliceerd op 24 juni 2010
Verordening nr. 09-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0189
4 DECEMBER 2009. - Verordening nr. 09-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0189
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Vorige dienstjaren
8.000.000,00
+ 294.836,98
8.294.836,98
Overboekingen
15.763.292,50
- 1.462.277,50
14.301.015,00
Onderwijs
374.000,00
- 4.750,00
369.250,00
Centrum voor leerlingenbegeleiding
2.094.000,00
+ 10.000,00
2.104.000,00
Elishout - COOVI
419.000,00
+ 7.000,00
426.000,00
CVO Elishout - COOVI
2.181.000,00
+ 47.000,00
2.228.000,00
Elishout - school voor voeding
3.845.500,00
+ 40.000,00
3.885.500,00
Elishout - verblijf voor jongeren
354.000,00
+ 18.000,00
372.000,00
Kasterlinden
2.638.000,00
+ 281.664,00
2.919.664,00
Zaveldal
916.000,00
+ 27.000,00
943.000,00
Kunsten, cultureel erfgoed en musea
511.000,00
- 99.000,00
412.000,00
Sport
960.000,00
+ 118.000,00
1.078.000,00
Communicatie en media
1.000,00
+ 24.000,00
25.000,00
Thuiszorg en ouderenwelzijn
7.000,00
- 7.000,00
0,00
Gezondheid
229.900,00
+ 40.400,00
270.300,00
Patrimonium
0,00
+ 135.075,00
135.075,00
Totaal van de wijziging
- 530.051,52
Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging
144.200.258,50
- 530.051,52
143.670.206,98
Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Overboekingen
34.868.320,00
- 1.287.850,00
33.580.470,00
Algemene administratie
5.362.600,00
+ 52.500,00
5.405.100,00
Administratie
15.140.750,00
- 52.500,00
15.088.250,00
Onderwijs
7.782.680,00
+ 307.623,00
8.090.303,00
Elishout - COOVI
5.890.000,00
+ 5.000,00
5.895.000,00
CVO Elishout - COOVI
2.533.000,00
+ 21.500,00
2.554.500,00
Kasterlinden
3.842.000,00
- 17.000,00
3.825.000,00
Kasterlinden - verblijf voor jongeren
1.416.000,00
- 2.500,00
1.413.500,00
Sport
2.106.450,00
+ 29.000,00
2.135.450,00
Algemeen cultuurbeleid
5.987.916,00
+ 30.000,00
6.017.916,00
Kunsten, cultureel erfgoed en musea
4.271.675,00
- 94.000,00
4.177.675,00
Gemeenschapscentra
6.338.194,00
- 33.000,00
6.305.194,00
Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening
1.803.200,00
+ 2.500,00
1.805.700,00
Bibliotheekwerking
2.484.000,00
- 2.500,00
2.481.500,00
Jeugd
3.986.000,00
- 59.000,00
3.927.000,00
Speelpleinen
694.600,00
+ 49.000,00
743.600,00
Sport
2.106.450,00
+ 29.000,00
2.135.450,00
Communicatie en media
2.673.000,00
+ 78.000,00
2.751.000,00
Algemeen welzijnsbeleid
1.735.295,00
- 2.000,00
1.733.295,00
Jeugdwelzijn
283.000,00
+ 34.000,00
317.000,00
Etnisch-culturele minderheden
1.500.000,00
- 9.100,00
1.490.900,00
Thuiszorg en ouderenwelzijn
1.948.060,00
- 33.000,00
1.915.060,00
Personen met een handicap
350.000,00
- 40.000,00
310.000,00
Stedelijk impulsbeleid
2.090.640,00
+ 31.000,00
2.121.640,00
Gezin
2.000.120,00
+ 37.000,00
2.037.120,00
Opleiding naar werk
1.003.500,00
- 23.000,00
980.500,00
Revalidatiecentrum De Poolster
794.000,00
+ 4.000,00
798.000,00
Gezondheid
2.006.742,50
+ 55.522,09
2.062.264,59
Totaal van de wijziging
- 918.804,91
Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging
144.171.092,50
- 918.804,91
143.252.287,59
Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Vorige dienstjaren
50.921,01
- 32.836,43
18.084,58
Overboekingen
20.534.310,00
- 3.158.350
17.375.960,00
Algemene ontvangsten
6.555.500,00
- 296.000,00
6.259.500,00
Kasterlinden
0,00
+ 1.600.000,00
1.600.000,00
Patrimonium
1.736.000,00
+ 1.900.000,00
3.636.000,00
Totaal van de wijziging
+ 12.813,57
Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging
29.176.731,01
+ 12.813,57
29.189.544,58
Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving
Krediet
Verhoging/Verlaging
Nieuw krediet
Overboekingen
900.000,00
+ 3.500.000,00
4.400.000,00
Administratie
444.000,00
- 55.000,00
389.000,00
Centrum voor leerlingenbegeleiding
14.500,00
+ 500,00
15.000,00
Elishout - COOVI
2.108.500,00
- 50.000,00
2.058.500,00
Kasterlinden
604.000,00
0,00
604.000,00
Zaveldal
183.500,00
- 75.000,00
108.500,00
Sport
10.000,00
+ 59.000,00
69.000,00
Revalidatiecentrum De Poolster
22.500,00
- 12.000,00
10.500,00
Patrimonium
19.103.810,00
- 3.321.850,00
15.781.960,00
Totaal van de wijziging
+ 45.650,00
Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging
29.125.810,00
+ 45.650,00
29.171.460,00
Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De Collegeleden : Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES