Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 22 december 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018

Verordening nr. 17-04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0344

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010141
pub.
24/01/2018
prom.
22/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2017. - Verordening nr. 17-04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0344


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

28.499.087,00

3.421.100,00

31.920.187,00

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

135.000,00

-55.000,00

80.000,00

119

Dotaties

125.759.700,00

616.300,00

126.376.000,00

319

Administratie

2.146.000,00

26.767,35

2.172.767,35

319

Materieelverhuur

79.000,00

-19.000,00

60.000,00

429

Onderwijs en Vorming

1.413.000,00

99.000,00

1.512.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

696.000,00

-505.000,00

191.000,00

490

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

2.802.000,00

21.000,00

2.823.000,00

496

Kasterlinden campus

-

35.000,00

35.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon onderwijs

5.931.000,00

256.000,00

6.187.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.068.000,00

9.000,00

1.077.000,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

444.000,00

7.000,00

451.000,00

530

Sociaal-cultureel werk

158.500,00

500,00

159.000,00

564

Sport

1.424.000,00

-16.440,00

1.407.560,00

679

LOGO

261.747,00

1.500,00

263.247,00

869

Patrimonium

81.000,00

62.393,55

143.393,55

Totaal van de wijziging

3.960.120,90

Algemeen totaal na begrotingswijziging

182.305.818,17

3.960.120,90

186.265.940,07


Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

52.691.096,22

3.693.590,35

56.384.686,57

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

7.124.455,11

-47.000,00

7.077.455,11

309

Algemene administratie

7.266.000,00

1.624,00

7.267.624,00

319

Administratie

15.980.716,00

-45.500,00

15.935.216,00

320

Materieelverhuur

116.000,00

-10.000,00

106.000,00

330

Communicatie, media en IT

5.334.000,00

20.000,00

5.354.000,00

429

Onderwijs en vorming

12.993.400,00

-63.837,00

12.929.563,00

431

Studentenzaken

307.000,00

34.000,00

341.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.867.000,00

148.000,00

6.015.000,00

490

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

2.921.500,00

-26.000,00

2.895.500,00

492

COOVI - campus

1.980.000,00

-42.000,00

1.938.000,00

496

Kasterlinden campus

3.964.554,70

27.035,48

3.991.590,18

498

Kasterlinden, buitengewoon onderwijs

6.613.000,00

75.414,00

6.688.414,00

499

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.478.500,00

15.000,00

1.493.500,00

509

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

3.446.141,00

86.815,00

3.532.956,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.160.084,21

7.000,00

4.167.084,21

529

Gemeenschapscentra

10.877.088,00

77.500,00

10.954.588,00

539

Sociaal-cultureel werk

2.976.916,00

10.500,00

2.987.416,00

544

Muntpunt

2.682.000,00

-10.000,00

2.672.000,00

554

Jeugd

4.671.507,00

-

4.671.507,00

564

Sport

3.205.950,00

-28.225,00

3.177.725,00

609

Welzijn en Gezondheid algemeen

177.860,00

24.000,00

201.860,00

630

Gezondheid

1.522.500,00

-24.000,00

1.498.500,00

669

Gezin

3.902.650,00

98.600,00

4.001.250,00

679

LOGO

303.805,00

-2.500,00

301.305,00

690

Revalidatiecentrum De Poolster

1.025.100,00

-24.000,00

1.001.100,00

869

Patrimonium

4.608.600,00

-35.000,00

4.573.600,00

Totaal van de wijziging

3.961.016,83

Algemeen totaal na begrotingswijziging

182.304.923,24

3.961.016,83

186.265.940,07


Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

60.577.370,56

805.807,00

61.383.177,56

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

12.326.171,23

-3.703.650,00

8.622.521,23

429

Onderwijs en Vorming

3.800.000,00

-3.800.000,00

-

869

Patrimonium

1.605.807,00

330.000,00

1.935.807,00

Totaal van de wijziging

-6.367.843,00

Algemeen totaal na begrotingswijziging

78.336.220,94

-6.367.843,00

71.968.377,94


Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

3.825.874,87

-2.980.193,00

845.681,87

339

Communicatie, media en IT

2.557.000,00

-1.900.000,00

657.000,00

429

Onderwijs en Vorming

113.000,00

10.000,00

123.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon onderwijs

57.000,00

24.000,00

81.000,00

554

Jeugd

291.000,00

-130.000,00

161.000,00

669

LOGO

-

2.000,00

2.000,00

690

Revalidatiecentrum De Poolster

30.000,00

-10.000,00

20.000,00

869

Patrimonium

32.369.846,07

-1.383.650,00

30.986.196,07

Totaal van de wijziging

-6.367.843,00

Algemeen totaal na begrotingswijziging

78.336.220,94

6.367.843,00

-71.968.377,94


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

^