publié le 24 janvier 2018
Règlement n° 17-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0344
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 DECEMBRE 2017. - Règlement n° 17-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0344
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2017 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédt
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
28.499.087,00
3.421.100,00
31.920.187,00
109
Dépenses et recettes générales
135.000,00
-55.000,00
80.000,00
119
Dotations
125.759.700,00
616.300,00
126.376.000,00
319
Administration
2.146.000,00
26.767,35
2.172.767,35
319
Prêt de matériel
79.000,00
-19.000,00
60.000,00
429
Enseignement et Formation
1.413.000,00
99.000,00
1.512.000,00
439
Onderwijscentrum Brussel
696.000,00
-505.000,00
191.000,00
490
Centre de PMS
2.802.000,00
21.000,00
2.823.000,00
496
Campus Kasterlinden
-
35.000,00
35.000,00
497
Kasterlinden, enseignement spécialisé
5.931.000,00
256.000,00
6.187.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.068.000,00
9.000,00
1.077.000,00
524
Arts, Patrimoine culturelle et musées
444.000,00
7.000,00
451.000,00
530
Travail socio-culturel
158.500,00
500,00
159.000,00
564
Sport
1.424.000,00
-16.440,00
1.407.560,00
679
LOGO
261.747,00
1.500,00
263.247,00
869
Patrimoine
81.000,00
62.393,55
143.393,55
Total de la modification
3.960.120,90
Total générale du budget après la modification budgétaire
182.305.818,17
3.960.120,90
186.265.940,07
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
52.691.096,22
3.693.590,35
56.384.686,57
109
Dépenses et recettes générales
7.124.455,11
-47.000,00
7.077.455,11
309
Administration générale
7.266.000,00
1.624,00
7.267.624,00
319
Administration
15.980.716,00
-45.500,00
15.935.216,00
320
Prêt de matériel
116.000,00
-10.000,00
106.000,00
330
Communication, Médias et IT
5.334.000,00
20.000,00
5.354.000,00
429
Enseignement et Formation
12.993.400,00
-63.837,00
12.929.563,00
431
Affaires estudiantines
307.000,00
34.000,00
341.000,00
439
Onderwijscentrum Brussel
5.867.000,00
148.000,00
6.015.000,00
490
Centre de PMS
2.921.500,00
-26.000,00
2.895.500,00
492
Campus Coovi
1.980.000,00
-42.000,00
1.938.000,00
496
Campus Kasterlinden
3.964.554,70
27.035,48
3.991.590,18
498
Kasterlinden, enseignement spécialisé
6.613.000,00
75.414,00
6.688.414,00
499
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.478.500,00
15.000,00
1.493.500,00
509
Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse
3.446.141,00
86.815,00
3.532.956,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.160.084,21
7.000,00
4.167.084,21
529
Centres culturelles
10.877.088,00
77.500,00
10.954.588,00
539
Travail socio-culturel
2.976.916,00
10.500,00
2.987.416,00
544
Muntpunt
2.682.000,00
-10.000,00
2.672.000,00
554
Jeunesse
4.671.507,00
-
4.671.507,00
564
Sport
3.205.950,00
-28.225,00
3.177.725,00
609
Bien-être et Santé générale
177.860,00
24.000,00
201.860,00
630
Santé
1.522.500,00
-24.000,00
1.498.500,00
669
Famille
3.902.650,00
98.600,00
4.001.250,00
679
LOGO
303.805,00
-2.500,00
301.305,00
690
Centre de réadaption De Poolster
1.025.100,00
-24.000,00
1.001.100,00
869
Patrimoine
4.608.600,00
-35.000,00
4.573.600,00
Total de la modification
3.961.016,83
Total générale du budget après la modification budgétaire
182.304.923,24
3.961.016,83
186.265.940,07
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:
Omschrijving
Krediet
+/-
Nieuw krediet
069
Transferts
60.577.370,56
805.807,00
61.383.177,56
109
Dépenses et recettes générales
12.326.171,23
-3.703.650,00
8.622.521,23
429
Enseignement et Formation
3.800.000,00
-3.800.000,00
-
869
Patrimoine
1.605.807,00
330.000,00
1.935.807,00
Total de la modification
-6.367.843,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
78.336.220,94
-6.367.843,00
71.968.377,94
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:
Omschrijving
Krediet
+/-
Nieuw krediet
069
Transferts
3.825.874,87
-2.980.193,00
845.681,87
339
Communication, Médias et IT
2.557.000,00
-1.900.000,00
657.000,00
429
Enseignement et Formation
113.000,00
10.000,00
123.000,00
497
Kasterlinden, enseignement spécialisé
57.000,00
24.000,00
81.000,00
554
Jeunesse
291.000,00
-130.000,00
161.000,00
669
LOGO
-
2.000,00
2.000,00
690
Centre de réadaption De Poolster
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
869
Patrimoine
32.369.846,07
-1.383.650,00
30.986.196,07
Total de la modification
-6.367.843,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
78.336.220,94
6.367.843,00
-71.968.377,94
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL