gepubliceerd op 24 januari 2018
Verordening nr. 17-04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0344
22 DECEMBER 2017. - Verordening nr. 17-04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0344
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt:
Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Omschrijving
Krediet
+/-
Nieuw krediet
069
Overboekingen
28.499.087,00
3.421.100,00
31.920.187,00
109
Algemene uitgaven en ontvangsten
135.000,00
-55.000,00
80.000,00
119
Dotaties
125.759.700,00
616.300,00
126.376.000,00
319
Administratie
2.146.000,00
26.767,35
2.172.767,35
319
Materieelverhuur
79.000,00
-19.000,00
60.000,00
429
Onderwijs en Vorming
1.413.000,00
99.000,00
1.512.000,00
439
Onderwijscentrum Brussel
696.000,00
-505.000,00
191.000,00
490
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
2.802.000,00
21.000,00
2.823.000,00
496
Kasterlinden campus
-
35.000,00
35.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon onderwijs
5.931.000,00
256.000,00
6.187.000,00
498
Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs
1.068.000,00
9.000,00
1.077.000,00
524
Kunst, cultureel erfgoed en musea
444.000,00
7.000,00
451.000,00
530
Sociaal-cultureel werk
158.500,00
500,00
159.000,00
564
Sport
1.424.000,00
-16.440,00
1.407.560,00
679
LOGO
261.747,00
1.500,00
263.247,00
869
Patrimonium
81.000,00
62.393,55
143.393,55
Totaal van de wijziging
3.960.120,90
Algemeen totaal na begrotingswijziging
182.305.818,17
3.960.120,90
186.265.940,07
Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Omschrijving
Krediet
+/-
Nieuw krediet
069
Overboekingen
52.691.096,22
3.693.590,35
56.384.686,57
109
Algemene uitgaven en ontvangsten
7.124.455,11
-47.000,00
7.077.455,11
309
Algemene administratie
7.266.000,00
1.624,00
7.267.624,00
319
Administratie
15.980.716,00
-45.500,00
15.935.216,00
320
Materieelverhuur
116.000,00
-10.000,00
106.000,00
330
Communicatie, media en IT
5.334.000,00
20.000,00
5.354.000,00
429
Onderwijs en vorming
12.993.400,00
-63.837,00
12.929.563,00
431
Studentenzaken
307.000,00
34.000,00
341.000,00
439
Onderwijscentrum Brussel
5.867.000,00
148.000,00
6.015.000,00
490
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
2.921.500,00
-26.000,00
2.895.500,00
492
COOVI - campus
1.980.000,00
-42.000,00
1.938.000,00
496
Kasterlinden campus
3.964.554,70
27.035,48
3.991.590,18
498
Kasterlinden, buitengewoon onderwijs
6.613.000,00
75.414,00
6.688.414,00
499
Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs
1.478.500,00
15.000,00
1.493.500,00
509
Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid
3.446.141,00
86.815,00
3.532.956,00
524
Kunst, cultureel erfgoed en musea
4.160.084,21
7.000,00
4.167.084,21
529
Gemeenschapscentra
10.877.088,00
77.500,00
10.954.588,00
539
Sociaal-cultureel werk
2.976.916,00
10.500,00
2.987.416,00
544
Muntpunt
2.682.000,00
-10.000,00
2.672.000,00
554
Jeugd
4.671.507,00
-
4.671.507,00
564
Sport
3.205.950,00
-28.225,00
3.177.725,00
609
Welzijn en Gezondheid algemeen
177.860,00
24.000,00
201.860,00
630
Gezondheid
1.522.500,00
-24.000,00
1.498.500,00
669
Gezin
3.902.650,00
98.600,00
4.001.250,00
679
LOGO
303.805,00
-2.500,00
301.305,00
690
Revalidatiecentrum De Poolster
1.025.100,00
-24.000,00
1.001.100,00
869
Patrimonium
4.608.600,00
-35.000,00
4.573.600,00
Totaal van de wijziging
3.961.016,83
Algemeen totaal na begrotingswijziging
182.304.923,24
3.961.016,83
186.265.940,07
Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Omschrijving
Krediet
+/-
Nieuw krediet
069
Overboekingen
60.577.370,56
805.807,00
61.383.177,56
109
Algemene uitgaven en ontvangsten
12.326.171,23
-3.703.650,00
8.622.521,23
429
Onderwijs en Vorming
3.800.000,00
-3.800.000,00
-
869
Patrimonium
1.605.807,00
330.000,00
1.935.807,00
Totaal van de wijziging
-6.367.843,00
Algemeen totaal na begrotingswijziging
78.336.220,94
-6.367.843,00
71.968.377,94
Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Omschrijving
Krediet
+/-
Nieuw krediet
069
Overboekingen
3.825.874,87
-2.980.193,00
845.681,87
339
Communicatie, media en IT
2.557.000,00
-1.900.000,00
657.000,00
429
Onderwijs en Vorming
113.000,00
10.000,00
123.000,00
497
Kasterlinden, buitengewoon onderwijs
57.000,00
24.000,00
81.000,00
554
Jeugd
291.000,00
-130.000,00
161.000,00
669
LOGO
-
2.000,00
2.000,00
690
Revalidatiecentrum De Poolster
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
869
Patrimonium
32.369.846,07
-1.383.650,00
30.986.196,07
Totaal van de wijziging
-6.367.843,00
Algemeen totaal na begrotingswijziging
78.336.220,94
6.367.843,00
-71.968.377,94
Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL