publié le 02 septembre 2014
Règlement n° 13-07 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20132014-0300
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 DECEMBRE 2013. - Règlement n° 13-07 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20132014-0300
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
69
Transferts
26.789.701,58
+ 141.422,63
26.931.124,21
119
Dotations
111.962.300,00
+ 4.290.000,00
116.252.300,00
319
Administration
682.121,31
+ 24.412,59
706.533,90
429
Enseignement et Formation
184.400,00
+ 767.880,00
952.280,00
492
Elishout, centre commercial
547.000,00
+ 1.400,00
548.400,00
493
CVO Elishout
3.172.100,00
- 821.000,00
2.351.100,00
494
Elishout, enseignement secondaire
3.942.000,00
- 1.575.000,00
2.367.000,00
496
Elishout, internat
376.000,00
- 119.000,00
257.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
3.751.500,00
+ 180.000,00
3.931.500,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.466.000,00
+ 40.000,00
1.506.000,00
499
Kasterlinden, internat
140.000,00
+ 16.000,00
156.000,00
509
Politique culturelle générale
707.000,00
+ 8.538,00
715.538,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées Kunst
546.796,00
+ 3.000,00
549.796,00
564
Sport
1.198.000,00
+ 15.000,00
1.213.000,00
719
Santé
292.701,00
+ 1.500,00
294.201,00
869
Patrimoine
71.510,00
+ 47.515,74
119.025,74
Total de la modification
+ 3.021.668,96
Total générale du budget après la modification budgétaire
173.409.045,33
+ 3.021.668,96
176.430.714,29
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
69
Transferts
45.671.805,93
+ 8.511.195,93
54.183.001,86
109
Dépenses et recettes générales
6.216.127,39
- 116.000,00
6.100.127,39
319
Administration
14.949.369,00
- 64.000,00
14.885.369,00
339
Communication, Médias et IT
5.374.800,00
- 16.000,00
5.358.800,00
429
Enseignement et Formation
735.604,06
662.512,86
1.398.116,92
439
Onderwijscentrum Brussel
5.013.420,00
- 464.580,00
4.548.840,00
490
Centre de PMS, enseignement communal
2.696.860,00
+ 7.400,00
2.704.260,00
492
Elishout, Centre commercial
7.640.090,00
- 2.733.000,00
4.907.090,00
493
CVO Elishout
3.323.281,00
- 881.000,00
2.442.281,00
494
Elishout, enseignement secondaire
4.166.570,00
- 1.590.000,00
2.576.570,00
496
Elishout, Internat
657.500,00
- 159.000,00
498.500,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
4.968.700,00
- 18.000,00
4.950.700,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.907.000,00
- 42.000,00
1.865.000,00
499
Kasterlinden, internat
1.398.500,00
+ 40.000,00
1.438.500,00
509
Politique culturelle générale
2.870.800,20
- 24.179,20
2.846.621,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.386.780,21
+ 10.000,00
4.396.780,21
529
Centres culturelles
10.110.705,00
- 88.000,00
10.022.705,00
539
Travail socioculturel et amateur d'art
2.093.333,00
- 4.462,00
2.088.871,00
544
Fontionnement de la biliothèque
2.476.293,94
- 10.000,00
2.466.293,94
554
Jeunesse
4.165.187,00
+ 31.000,00
4.196.187,00
559
Aires de jeux
749.600,00
- 82.000,00
667.600,00
564
Sport
2.636.450,00
+ 53.000,00
2.689.450,00
609
Bien-être générale
2.232.000,00
- 1.700,00
2.230.300,00
619
Bien-être des jeunes
308.000,00
- 22.000,00
286.000,00
629
Minorités ethniques-culturelles
1.646.441,50
0,00
1.646.441,50
639
Soin à domicile et bien-être des personnes agées
2.368.900,00
10.000,00
2.378.900,00
669
Famille
3.189.133,05
- 28.534,37
3.160.598,68
719
Santé
2.210.620,10
+ 13.500,00
2.224.120,10
869
Patrimoine
5.345.640,00
+ 27.200,52
5.372.840,52
Total de la modification
+ 3.021.353,74
Total générale du budget après la modification budgétaire
173.403.690,38
+ 3.021.353,74
176.425.044,12
Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
69
Transferts
41.499.901,60
- 17.567.585,05
23.932.316,55
109
Dépenses et recettes générales
13.012.922,06
- 5.160.776,44
7.852.145,62
Total de la modification
- 22.728.361,49
Total générale du budget après la modification budgétaire
57.269.552,52
- 22.728.361,49
34.741.191,03
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
429
Enseignement et Formation
13.424.000,00
- 6.110.084,77
7.313.915,23
439
Onderwijscentrum Brussel
30.000,00
+ 1.000,00
31.000,00
492
Elishout, Centre commercial
3.831.000,00
- 3.583.000,00
248.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
113.000,00
+ 500.000,00
613.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire specialisé
2.191.203,85
+ 250.000,00
2.441.203,85
499
Kasterlinden, internat
30.000,00
+ 7.000,00
37.000,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
3.000,00
+ 16.179,00
19.179,00
554
Jeunesse
110.000,00
+ 30.000,00
140.000,00
564
Sport
43.000,00
+ 5.000,00
48.000,00
690
Centre de réadaptation `De Poolster'
38.750,00
- 10.000,00
28.750,00
869
Patrimoine
35.440.869,81
- 13.834.455,72
21.606.414,09
Total de la modification
- 22.728.361,49
Total générale du budget après la modification budgétaire
57.269.552,52
- 22.728.361,49
34.741.191,03
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Les membres du Collège, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL