publié le 06 juillet 2020
Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 MAI 2020. - Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
000
Années précédentes
2.000.228,96
2.404.119,90
4.404.348,86
069
Transferts
29.874.400,00
-244.732,00
29.629.668,00
119
Dotations
136.807.165,00
2.418.674,00
139.225.839,00
311
Politique urbaine
1.072.067,36
-6.033,68
1.066.033,68
429
Renseignement et Formation
330.000,00
76.583,00
406.583,00
490
Centre de PMS
2.865.000,00
8.000,00
2.873.000,00
509
Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport
2.756.501,00
-61.000,00
2.695.501,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
463.000,00
-8.000,00
455.000,00
554
Jeunesse
1.169.655,00
-33.000,00
1.136.655,00
564
Sport
1.303.000,00
-35.000,00
1.268.000,00
609
Bien-être et Santé générale
164.000,00
-8.400,00
155.600,00
629
Minorités etnique-culturelles
320.000,00
-48.000,00
272.000,00
679
LOGO
261.747,00
-4.500,00
257.247,00
690
Centre de réadaption 'De Poolster'
633.000,00
48.000,00
681.000,00
Total de la modification
4.506.711,22
Total générale du budget après la modification budgétaire
194.243.146,32
4.506.711,22
198.749.857,54
Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
56.882.547,00
1.726.504,00
58.609.051,00
109
Dépenses et recettes générales
5.155.500,00
203.000,00
5.358.500,00
311
Politique urbaine
2.985.041,46
53.808,71
3.038.850,17
319
Administration
15.572.691,00
35.030,00
15.607.721,00
429
Renseignement et Formation
8.397.000,00
837.583,00
9.234.583,00
432
Plaines de jeux
2.205.000,00
-135.000,00
2.070.000,00
490
Centre de PMS
3.061.000,00
298.000,00
3.359.000,00
496
Campus Kasterlinden
4.358.000,00
30.000,00
4.388.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
7.252.000,00
-30.000,00
7.222.000,00
509
Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport
3.068.321,00
-52.598,00
3.015.723,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.228.084,21
370.500,00
4.598.584,21
539
Travail Socio-Culturel
3.072.616,00
1.000,00
3.073.616,00
554
Jeunesse
4.963.136,00
9.000,00
4.972.136,00
564
Sport
3.380.000,00
-65.000,00
3.315.000,00
608
Bien-être et Santé générale
147.350,00
100.000,00
247.350,00
619
Bien-être
5.486.500,00
700.000,00
6.186.500,00
639
Santé
1.513.610,00
200.000,00
1.713.610,00
669
Famille
4.378.250,00
224.810,00
4.603.060,00
Total de la modification
4.506.637,71
Total générale du budget après la modification budgétaire
194.242.085,67
4.506.637,71
198.748.723,38
Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
79.468.000,00
6.455.604,69
85.923.604,69
109
Dépenses et recettes générales
4.446.000,00
6.800,00
4.452.800,00
429
Renseignement et Formation
-
1.922.458,00
1.922.458,00
492
COOVI
-
627.825,00
627.825,00
Total de la modification
9.012.687,69
Total générale du budget après la modification budgétaire
85.167.940,00
9.012.687,69
94.180.627,69
Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
137.940,00
2.550.283,00
2.688.223,00
429
Renseignement et Formation
49.765.000,00
-
49.765.000,00
492
COOVI
8.400.000,00
1.600.000,00
10.000.000,00
496
Campus Kasterlinden
77.000,00
150.000,00
227.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
190.000,00
20.000,00
210.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
200.000,00
245.000,00
445.000,00
869
Patrimoine
23.911.000,00
4.447.404,69
28.358.404,69
Total de la modification
9.012.687,69
Total générale du budget après la modification budgétaire
85.167.940,00
9.012.687,69
94.180.627,69
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Art. 6.Le Collège est mandaté à appliquer les crédits provenant d'une dotation supplémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Covid-19 et prévus dans les fonctions budgétaires 4xx, 5xx en 6xx pour les frais de personnel, les frais d'exploitation et les transferts dans la même fonction budgétaire.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT