publié le 05 mai 2009
Règlement n° 09/01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 09/211
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 AVRIL 2009. - Règlement n° 09/01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 09/211
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation Diminution
Nouveau crédit
Années précédentes
4.013.790,93
+ 3.986.209,07
8.000.000,00
Transferts
14.653.810,00
+ 1.109.482,50
15.763.292,50
Elishout - école pour l'alimentation
3.834.000,00
+ 11.500,00
3.845.500,00
Kasterlinden
2.618.000,00
+ 20.000,00
2.638.000,00
Kasterlinden - résidence pour jeunes
118.000,00
+ 5.000,00
123.000,00
Politique culturelle générale
3.270.000,00
+ 10.266,00
3.280.266,00
Arts, patrimoine culturel et musées
502.000,00
+ 9.000,00
511.000,00
Centre culturels
782.000,00
+ 2.605,00
784.605,00
Santé
178.900,00
+ 51.000,00
229.900,00
Total de la modification
+ 5.205.062,57
Total général du budget après la modification budgétaire
138.995.195,93
+ 5.205.062,57
144.200.258,50
Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation Diminution
Nouveau crédit
Transferts
31.453.520,00
+ 3.414.800,00
34.868.320,00
Administration générale
5.247.600,00
+ 55.000,00
5.302.600,00
Administration
14.487.750,00
+ 653.000,00
15.140.750,00
Enseignement
7.772.680,00
+ 60.000,00
7.832.680,00
CVO - Elishout - COOVI
2.518.000,00
+ 15.000,00
2.533.000,00
Elishout - école pour l'alimentation
4.383.000,00
+ 4.000,00
4.387.000,00
Kasterlinden
3.783.000,00
+ 20.000,00
3.803.000,00
Kasterlinden - résidence pour jeunes
1.380.000,00
+ 5.000,00
1.385.000,00
Politique culturelle générale
5.917.650,00
+ 70.266,00
5.987.916,00
Arts, patrimoine culturel et musées
3.962.675,00
+ 309.000,00
4.271.675,00
Centre culturels
6.485.589,00
- 147.395,00
6.338.194,00
Travail socio-culturel et arts d'amateurs
1.778.200,00
+ 25.000,00
1.803.200,00
Fonctionnement de la bibliothèque
2.509.000,00
- 25.000,00
2.484.000,00
Jeunes
3.986.000,00
-
3.986.000,00
Terrains de jeu
644.600,00
+ 50.000,00
694.600,00
Communication et médias
2.236.000,00
+ 437.000,00
2.673.000,00
Politique générale du bien-être
1.716.295,00
+ 19.000,00
1.735.295,00
Bien-être des jeunes
258.000,00
+ 25.000,00
283.000,00
Minorités ethniques-culturelles
1.502.000,00
- 2.000,00
1.500.000,00
Soin à domicile et bien-être des vieux
1.940.060,00
+ 8.000,00
1.948.060,00
Politique d'impulsion urbaine
1.968.000,00
+ 122.640,00
2.190.640,00
Famille
1.977.620,00
+ 22.500,00
2.000.120,00
Formation de travail
1.053.500,00
- 50.000,00
1.003.500,00
Santé
1.916.900,00
+ 89.842,50
2.006.742,50
Total de la modification
+ 5.180.653,50
Total général du budget après la modification budgétaire
138.990.439,00
+ 5.180.653,50
144.171.092,50
Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation Diminution
Nieuw krediet
Tranferts
17.314.310,00
+ 3.220.000,00
20.534.310,00
Patrimoine
0
+ 20.000,00
20.000,00
Total de la modification
+ 3.240.000,00
Total général du budget après la modification budgétaire
25.936.731,01
+ 3.240.000,00
29.176.731,01
Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation Diminution
Nouveau crédit
Administration
334.000,00
+ 110.000,00
444.000,00
Enseignement
4.807.000,00
+ 460.000,00
5.267.000,00
Elishout - COOVI
1.808.500,00
+ 300.000,00
2.108.500,00
CVO Elishout
94.000,00
- 15.000,00
79.000,00
Elishout - école pour l'alimentation
51.000,00
+ 7.500,00
58.500,00
Kasterlinden
597.000,00
+ 7.000,00
604.000,00
Communication
0
+ 150.000,00
150.000,00
Santé
0
+ 500,00
500,00
Patrimoine
16.883.810,00
+ 2.220.000,00
19.103.810,00
Total de la modification
+ 3.240.000,00
Total général du budget après la modification budgétaire
25.885.810,00
+ 3.240.000,00
29.125.810,00
Art. 5.Le Collège est mandaté à appliquer les crédits prévus dans les articles de nature 11 et dans l'article 435-010 du chapitre 400 pour des frais de personnel et les contributions à la masse salariale du Onderwijscentrum Brussel.
Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Ce règlement sera publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, B. GROUWELS P. SMET G. VANHENGEL