Etaamb.openjustice.be
Autorisation du 20 avril 2018
publié le 30 avril 2018

Règlement n° 18-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0589

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2018011808
pub.
30/04/2018
prom.
20/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 AVRIL 2018. - Règlement n° 18-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0589


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

000

Années précédentes

1.743.000,00

4.114.526,26

5.857.526,26

069

Transferts

25.530.239,00

8.803.332,22

34.333.571,22

319

Administration

2.021.477,95

39.304,65

2.060.782,60

429

Enseignement et Formation

1.258.000,00

45.000,00

1.303.000,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

6.144.000,00

634.000,00

6.778.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.081.000,00

5.000,00

1.086.000,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

444.000,00

11.000,00

455.000,00

539

Travail socio-culturel

196.000,00

19.625,00

215.625,00

554

Jeunesse

1.136.655,00

23.272,50

1.159.927,50

629

Minorités etnique-culturelles

-

320.000,00

320.000,00

679

LOGO

261.747,00

3.676,00

265.423,00

Total de la modification

14.018.736,63

Total générale du budget après la modification budgétaire

181.042.861,95

14.018.736,63

195.061.598,58


Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit :

Définition

Créditt

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

52.615.554,00

11.454.299,38

64.069.853,38

309

Administration générale

7.452.750,00

84.800,00

7.537.550,00

319

Administration

16.031.063,95

129.000,00

16.160.063,95

339

Communication, Médias et IT

5.598.000,00

58.000,00

5.656.000,00

429

Enseignement et Formation

11.814.100,00

582.000,00

12.396.100,00

431

Affaires estudiantines

350.000,00

-

350.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

6.747.000,00

-430.000,00

6.317.000,00

496

Campus Kasterlinden

4.085.000,00

30.000,00

4.115.000,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

6.781.000,00

39.000,00

6.820.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.522.275,00

5.000,00

1.527.275,00

509

Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse

3.095.741,00

190.000,00

3.285.741,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.142.084,21

11.000,00

4.153.084,21

529

Centres culturelles

10.908.088,00

89.000,00

10.997.088,00

530

Travail socio-culturel

2.981.616,00

119.900,00

3.101.516,00

544

Muntpunt

2.638.000,00

40.000,00

2.678.000,00

554

Jeunesse

4.725.636,00

123.440,72

4.849.076,72

564

Sport

3.261.500,00

33.450,00

3.294.950,00

619

Bien-être

5.238.000,00

89.000,00

5.327.000,00

629

Minorités etnique-culturelles

1.135.000,00

115.000,00

1.250.000,00

669

Famille

4.035.240,00

105.010,00

4.140.250,00

679

LOGO

301.000,00

21.578,76

322.578,76

869

Patrimoine

4.809.980,00

1.129.250,00

5.939.230,00

Total de la modification

14.018.728,86

Total générale du budget après la modification budgétaire

181.042.730,32

14.018.728,86

195.061.459,18


Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

69.218.000,00

9.600.000,00

78.818.000,00

109

Dépenses et recettes générales

5.472.000,00

149.000,00

5.621.000,00

869

Patrimoine

1.116.000,00

3.000.000,00

4.116.000,00

Total de la modification

12.749.000,00

Total générale du budget après la modification budgétaire

79.606.000,00

2.749.000,00

92.355.000,00


Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

3.800.000,00

3.000.000,00

6.800.000,00

339

Communication, médias et IT

2.841.000,00

37.000,00

2.878.000,00

429

Enseignement et Formation

38.530.000,00

5.000.000,00

43.530.000,00

490

Centre de PMS N-Brussel

14.000,00

50.000,00

64.000,00

492

COOVI

9.160.000,00

-

9.160.000,00

496

Campus Kasterlinden

1.467.000,00

300.000,00

1.767.000,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

15.000,00

-8.500,00

6.500,00

554

Jeunesse

93.000,00

90.000,00

183.000,00

564

Sport

20.000,00

8.500,00

28.500,00

869

Patrimoine

22.447.000,00

4.272.000,00

26.719.000,00

Total de la modification

12.749.000,00

Total générale du budget après la modification budgétaire

79.606.000,00

12.749.000,00

92.355.000,00


Art. 5.Le Collège est mandaté à redistribuer les crédits, prévus dans les articles avec la code fonctionnelle 880 et 890.

Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège : B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

^