publié le 20 mai 2015
Règlement n° 15-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20142015-0578
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 MAI 2015. - Règlement n° 15-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20142015-0578
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2015 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
000
Années précédentes
2.100.000,00
5.216.344,51
7.316.344,51
069
Transferts
20.547.243,00
5.917.231,53
26.464.474,53
119
Dotations
120.928.400,00
-537.000,00
120.391.400,00
319
Administration
1.380.000,00
50.000,00
1.430.000,00
429
Enseignement et Formation
1.059.455,00
26.000,00
1.085.455,00
439
Onderwijscentrum Brussel
80.000,00
203.000,00
283.000,00
490
PMS, Enseignement communal
2.746.000,00
-9.000,00
2.737.000,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
5.455.000,00
25.000,00
5.480.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.383.000,00
-10.000,00
1.373.000,00
554
Jeunesse
1.135.224,00
6.000,00
1.141.224,00
609
Bien-être et Santé générale
173.000,00
-610,00
172.390,00
679
LOGO
261.000,00
1.000,00
262.000,00
869
Patrimoine
68.000,00
23.501,19
91.501,19
Totale de la modification
10.911.467,23
Totale générale après la modification
165.495.992,81
10.911.467,23
176.407.460,04
Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
45.564.900,00
8.352.640,52
53.917.540,52
309
Administration générale
7.315.300,00
7.000,00
7.322.300,00
319
Administration
14.977.254,00
235.198,00
15.212.452,00
329
Prêt de matériel
97.000,00
-
97.000,00
339
Communication, Médias et IT
5.299.000,00
20.000,00
5.319.000,00
429
Enseignement et Formation
12.627.660,00
397.144,00
13.024.804,00
439
Onderwijscentrum Brussel
4.453.000,00
734.156,00
5.187.156,00
490
PMS, enseignement communal
2.934.500,00
-9.000,00
2.925.500,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
6.952.500,00
86.506,00
7.039.006,00
498
Zaveldal, enseignement scondaire spécialisé
1.779.500,00
-10.000,00
1.769.500,00
499
Kasterlinden, internat
2.807.000,00
-10.700,00
2.796.300,00
509
Politique culturelle générale
3.155.741,00
502.575,00
3.658.316,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.139.084,21
128.000,00
4.267.084,21
529
Centres culturelles
10.231.012,00
136.000,00
10.367.012,00
539
Travail socio-culturel
2.790.966,00
34.000,00
2.824.966,00
554
Jeunesse
4.440.186,00
36.000,00
4.476.186,00
564
Sport
2.616.259,00
45.700,00
2.661.959,00
609
Bien-être et Santé générale
76.950,00
130.000,00
206.950,00
619
Bien-être
5.029.000,00
-1.000,00
5.028.000,00
629
Minorités etniques-culturelles
1.385.000,00
-
1.385.000,00
669
Famille
3.613.834,81
82.000,00
3.695.834,81
679
LOGO
292.000,00
56.017,01
348.017,01
690
Centre de réadaption De Poolster
905.200,00
22.000,00
927.200,00
869
Patrimoine
4.234.876,00
-62.500,00
4.172.376,00
Totale de la modification
10.911.736,53
Totale générale après modification
165.482.451,51
10.911.736,53
176.394.188,04
Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
069
Transferts
43.233.172,78
18.743.777,10
61.976.949,88
109
Dépenses et recettes générales
8.447.224,24
114.000,00
8.561.224,24
Totale de la modification
18.857.777,10
Totale générale après modification
56.344.460,02
18.857.777,10
75.202.237,12
Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+ / -
Nouveau crédit
319
Administration
29.000,00
15.000,00
44.000,00
329
Prêt de matériel
37.000,00
23.000,00
60.000,00
339
Communication, Médias et IT
154.000,00
23.000,00
177.000,00
429
Enseignement et Formation
17.084.000,00
15.249.774,00
32.333.774,00
497
Kasterlinden, enseignement primaire et secodaire spécialisé
3.415.000,00
245.000,00
3.660.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
970.000,00
18.000,00
988.000,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
3.040,10
30.000,00
33.040,10
554
Jeunesse
50.000,00
8.000,00
58.000,00
559
Aires de jeux
5.000,00
-5.000,00
-
869
Patrimoine
30.439.856,92
3.251.003,10
33.690.860,02
Totale de la modification
18.857.777,10
Totale générale après modification
56.344.460,02
18.857.777,10
75.202.237,12
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL