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Autorisation du 06 mai 2010
publié le 02 août 2010

Règlement n° 10-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0436

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031357
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02/08/2010
prom.
06/05/2010
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 2010. - Règlement n° 10-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0436


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2010 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Années précédentes

4.000.000,00

6.909.511,45

10.909.511,45

Transferts

13.996.531,00

1.253.264

15.249.795,00

Dotations

85.422.000,00

739.000,00

86.161.000,00

Enseignement

353.750,00

70.000,00

423.750,00

CVO Elishout - COOVI

2.597.000,00

3.000,00

2.600.000,00

Elishout école pour l'alimentation

3.666.000,00

41.655,00

3.707.655,00

Kasterlinden

3.031.500,00

155.000,00

3.186.500,00

Centres culturelles

784.605,00

38.672,08

823.277,08

Terrains de jeux

99.000,00

15.000,00

114.000,00

Santé

294.500,00

16.115,00

310.615,00

Total de la modification

9.241.217,53


Total générale du budget après la modification budgétaire

140.149.581,00

9.241.217,53

149.390.798,53


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

29.675.149,00

6.343.145,88

36.018.294,88

Administration générale

5.386.000,00

5.000,00

5.391.000,00

Administration

15.444.250,00

823.004,00

16.267.254,00

Location de matériel

105.000,00

10.000,00

115.000,00

Enseignement

8.066.280,00

548.596,00

8.614.876,00

Elishout - COOVI

5.913.000,00

43.000,00

5.956.000,00

CVO-Elishout-COOVI

2.949.000,00

-3.500,00

2.945.500,00

Elishout- école de l'alimentation

4.228.000,00

35.435,00

4.263.435,00

Kasterlinden - résidence des jeunes

1.355.000,00

37.000,00

1.392.000,00

Politique culturelle générale

5.864.650,00

115.000,00

5.979.650,00

Arts, patrimoine culturel et musées

3.949.075,00

130.000,00

4.079.075,00

Centres culturelles

6.548.105,00

75.672,08

6.623.777,08

Travail socio-culturel et amateur d'art

1.663.200,00

73.500,00

1.736.700,00

Jeunes

3.863.567,00

-60.000,00

3.803.567,00

Terrains de jeux

644.600,00

105.000,00

749.600,00

Communication et médias

2.236.000,00

54.000,00

2.290.000,00

Bien-être générale

1.639.295,00

-13.000,00

1.626.295,00

Stedelijk impulsbeleid

1.847.000,00

390.794,00

2.237.794,00

Famille

2.129.620,00

118.000,00

2.247.620,00

Formation de travail

1.087.500,00

-4.688,00

1.082.812,00

Santé

1.990.500,00

165.258,00

2.155.758,00

Patrimoine

3.952.500,00

250.000,00

4.202.500,00

Total de la modification

9.241.217,00


Total générale du budget après la modification budgétaire

140.063.097,00

9.241.217,00

149.304.313,5


Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

26.766.249,00

-7.236.752,00

19.529.497,00

Dépenses et recettes générales

9.164.500,00

-3.357.309,00

5.807.191,00

Patrimoine

1.116.000,00

969.309,00

2.085.309,00

Total de la modification

-9.624.752,00


Total générale du budget après la modification budgétaire

37.364.833,00

-9.624.752,00

27.740.081,00


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Administration

584.000,00

25.000,00

609.000,00

Enseignement

5.807.000,00

-622.000,00

5.185.000,00

Elishout - COOVI

1.344.000,00

756.500,00

2.100.500,00

Kasterlinden

11.607.000,00

-11.000.000

607.000,00

Jeunes

67.000,00

9.000,00

76.000,00

De Poolster

24.000,00

3.000,00

27.000,00

Patrimoine

17.171.249,00

1.203.748,00

18.374.997,00

Total de la modification

-9.624.752,00


Total générale du budget après la modification budgétaire

37.346.749,00

-9.624.752,00

27.721.997,00


Art. 5.Le Collège est mandaté à redistribuer les crédits prévus dans le cadre de l'objectif stratégique 3 du Stedenfonds dans les objectifs opérationnels apropriés.

Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.

Les membres du Collège, B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES

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