publié le 02 août 2010
Règlement n° 10-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0436
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MAI 2010. - Règlement n° 10-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0436
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Années précédentes
4.000.000,00
6.909.511,45
10.909.511,45
Transferts
13.996.531,00
1.253.264
15.249.795,00
Dotations
85.422.000,00
739.000,00
86.161.000,00
Enseignement
353.750,00
70.000,00
423.750,00
CVO Elishout - COOVI
2.597.000,00
3.000,00
2.600.000,00
Elishout école pour l'alimentation
3.666.000,00
41.655,00
3.707.655,00
Kasterlinden
3.031.500,00
155.000,00
3.186.500,00
Centres culturelles
784.605,00
38.672,08
823.277,08
Terrains de jeux
99.000,00
15.000,00
114.000,00
Santé
294.500,00
16.115,00
310.615,00
Total de la modification
9.241.217,53
Total générale du budget après la modification budgétaire
140.149.581,00
9.241.217,53
149.390.798,53
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
29.675.149,00
6.343.145,88
36.018.294,88
Administration générale
5.386.000,00
5.000,00
5.391.000,00
Administration
15.444.250,00
823.004,00
16.267.254,00
Location de matériel
105.000,00
10.000,00
115.000,00
Enseignement
8.066.280,00
548.596,00
8.614.876,00
Elishout - COOVI
5.913.000,00
43.000,00
5.956.000,00
CVO-Elishout-COOVI
2.949.000,00
-3.500,00
2.945.500,00
Elishout- école de l'alimentation
4.228.000,00
35.435,00
4.263.435,00
Kasterlinden - résidence des jeunes
1.355.000,00
37.000,00
1.392.000,00
Politique culturelle générale
5.864.650,00
115.000,00
5.979.650,00
Arts, patrimoine culturel et musées
3.949.075,00
130.000,00
4.079.075,00
Centres culturelles
6.548.105,00
75.672,08
6.623.777,08
Travail socio-culturel et amateur d'art
1.663.200,00
73.500,00
1.736.700,00
Jeunes
3.863.567,00
-60.000,00
3.803.567,00
Terrains de jeux
644.600,00
105.000,00
749.600,00
Communication et médias
2.236.000,00
54.000,00
2.290.000,00
Bien-être générale
1.639.295,00
-13.000,00
1.626.295,00
Stedelijk impulsbeleid
1.847.000,00
390.794,00
2.237.794,00
Famille
2.129.620,00
118.000,00
2.247.620,00
Formation de travail
1.087.500,00
-4.688,00
1.082.812,00
Santé
1.990.500,00
165.258,00
2.155.758,00
Patrimoine
3.952.500,00
250.000,00
4.202.500,00
Total de la modification
9.241.217,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
140.063.097,00
9.241.217,00
149.304.313,5
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
26.766.249,00
-7.236.752,00
19.529.497,00
Dépenses et recettes générales
9.164.500,00
-3.357.309,00
5.807.191,00
Patrimoine
1.116.000,00
969.309,00
2.085.309,00
Total de la modification
-9.624.752,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
37.364.833,00
-9.624.752,00
27.740.081,00
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Administration
584.000,00
25.000,00
609.000,00
Enseignement
5.807.000,00
-622.000,00
5.185.000,00
Elishout - COOVI
1.344.000,00
756.500,00
2.100.500,00
Kasterlinden
11.607.000,00
-11.000.000
607.000,00
Jeunes
67.000,00
9.000,00
76.000,00
De Poolster
24.000,00
3.000,00
27.000,00
Patrimoine
17.171.249,00
1.203.748,00
18.374.997,00
Total de la modification
-9.624.752,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
37.346.749,00
-9.624.752,00
27.721.997,00
Art. 5.Le Collège est mandaté à redistribuer les crédits prévus dans le cadre de l'objectif stratégique 3 du Stedenfonds dans les objectifs opérationnels apropriés.
Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
Les membres du Collège, B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES