publié le 06 avril 2011
Règlement n° 10-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0256
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 DECEMBRE 2010. - Règlement n° 10-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0256
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes -de l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
15.249.795
+ 777.835
16.027.630
Enseignement
423.750
+ 79.000
502.750
Elishout - COOVI
399.000
+ 23.000
422.000
CVO Elishout - COOVI
2.600.000
+ 40.000
2.640.000
Elishout - école de l'alimentation
3.707.655
+ 117.000
3.824.655
Kasterlinden
3.186.500
+ 130.000
3.316.500
Zaveldal
1.130.000
+ 53.000
1.183.000
Kasterlinden - internat
128.000
+ 9.000
137.000
Politique culturelle générale
3.280.000
+ 2.750
3.282.750
Arts, patrimoine culturelle et musées
603.000
- 15.000
588.000
Sports
1.093.500
- 27.900
1.065.600
Santé
310.615
- 25.793
284.822
Patrimoine
0
+ 75.000
75.000
Total de la modification
+ 1.237.892
Total générale du budget après la modification budgétaire
149.390.798
+ 1.237.892
150.628.690
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
36.018.294,88
+ 1.064.895,00
37.083.189,88
Administration générale
5.391.000,00
+ 65.000,00
5.456.000,00
Administration
16.265.794,57
+ 9.850,00
16.275.644,57
Enseignement
8.614.731,00
- 376.000,00
8.238.731,00
Elishout - COOVI
5.961.500,00
- 264.600,00
5.696.900,00
CVO Elishout - COOVI
2.947.105,00
- 20.000,00
2.927.105,00
Elishout - école de l'alimentation
4.262.275,00
- 55.850,00
4.206.425,00
Kasterlinden
4.182.000,00
- 15.000,00
4.167.000,00
Zaveldal
1.644.000,00
+ 15.000,00
1.659.000,00
Kasterlinden - internat
1.379.500,00
- 13.000,00
1.366.500,00
Politique culturelle générale
5.979.650,00
- 12.300,00
5.967.350,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.079.075,00
- 20.000,00
4.059.075,00
Centres culturels
6.623.777,08
0,00
6.623.777,08
Travail socio-culturel et amateur d'art
1.736.700,00
+ 28.050,00
1.764.750,00
Fonctionnement de la bibliothèque
2.552.000,00
- 28.000,00
2.524.000,00
Jeunesse
3.812.567,00
0,00
3.812.567,00
Sport
2.258.450,00
- 33.900,00
2.224.550,00
Communication et médias
2.290.000,00
- 20.000,00
2.270.000,00
Bien-être générale
1.626.295,00
+ 37.000,00
1.663.295,00
Bien-être des jeunes
258.000,00
+ 58.000,00
316.000,00
Minorités ethniques-culturelles
1.498.000,00
- 68.000,00
1.430.000,00
Soin à domicile et bien-être des personnes agées
2.102.060,00
- 42.000,00
2.060.060,00
Bien-être des personnes handicapées
350.000,00
- 72.000,00
278.000,00
Stedelijk impulsbeleid
2.237.794,00
+ 248.540,00
2.486.334,00
Famille
2.239.620,00
+ 115.000,00
2.354.620,00
Formation au travail
1.082.812,00
- 96.000,00
986.812,00
Centre de réadaptation De Poolster
821.000,00
- 1.000,00
820.000,00
Santé
2.163.758,00
- 153.793,00
2.009.965,00
Patrimoine
4.202.500,00
+ 888.000,00
5.090.500,00
Total de la modification
+ 1.237.892,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
149.304.313,00
+ 1.237.892,00
150.542.205,00
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Années précédentes
18.084,58
+ 1.127.017,29
1.145.101,87
Transferts
19.529.497,00
- 2.153.233,00
17.376.264,00
Recettes générales
5.807.191,00
- 880.000,00
4.927.191,00
Elishout - COOVI
300.000,00
+ 63.000,00
363.000,00
Patrimoine
2.085.309,00
+ 400.000,00
2.485.309,00
Total de la modification
- 2.570.233,00
Total générale du budget après la modification budgétaire
27.740.081,58
- 1.443.215,71
26.296.865,87
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/ Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
300.000,00
+ 463.000,00
763.000,00
Administration
609.000,00
- 80.000,00
529.000,00
Enseignement
5.185.000,00
- 2.192.233,00
2.992.767,00
Centre de PMS
14.500,00
0,00
14.500,00
Elishout - école de l'alimentation
24.000,00
+ 19.928,00
43.928,00
Elishout - COOVI
2.100.500,00
+ 720.000,00
2.820.500,00
Kasterlinden
607.000,00
+ 17.534,00
624.534,00
Sport
10.000,00
+ 6.000,00
16.000,00
Centre de réadaptation De Poolster
27.000,00
+ 8.000,00
35.000,00
Patrimoine
18.374.997,00
- 1.532.462,00
16.842.535,00
Total de la modification
Total générale du budget après la modification budgétaire
27.721.997,00
- 2.570.233,00
25.151.764,00
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
Les membres du Collège : B. DE LILLE, B. GROUWELS, J.-L. VANRAES,