Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 22 april 2016
gepubliceerd op 07 juni 2016

Verordening nr. 16-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0521

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031326
pub.
07/06/2016
prom.
22/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 APRIL 2016. - Verordening nr. 16-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0521


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

000

Vorige dienstjaren

2.000.000,00

1.773.509,61

3.773.509,61

069

Overboekingen

20.151.011,14

4.607.671,00

24.758.682,14

319

Administratie

1.380.000,00

32.189,83

1.412.189,83

429

Onderwijs en Vorming

1.037.439,00

228.500,00

1.265.939,00

490

CLB, Stedelijk en gemeentelijk Onderwijs

2.737.000,00

170.000,00

2.907.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.184.000,00

6.000,00

1.190.000,00

509

Algemeen cultuurbeleid

2.596.586,00

3.500,00

2.600.086,00

609

Welzijn en Gezondheid algemeen

182.390,00

1.000,00

183.390,00

869

Patrimonium

65.000,00

5.000,00

70.000,00

Totaal van de wijziging

6.827.370,44

Algemeen totaal na begrotingswijziging

168.491.850,14

6.827.370,44

175.319.220,5


Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

44.434.840,00

5.251.888,83

49.686.728,83

319

Administratie

15.484.389,14

156.600,00

15.640.989,14

429

Onderwijs en vorming

10.658.963,00

1.104.500,00

11.763.463,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.603.000,00

12.006,00

5.615.006,00

490

CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

2.890.500,00

67.000,00

2.957.500,00

492

COOVI - campus

2.568.000,00

- 30.000,00

2.538.000,00

496

Kasterlinden campus

3.980.048,00

1.000,00

3.981.048,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

6.262.000,00

- 16.000,00

6.246.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.636.500,00

6.000,00

1.642.500,00

499

Kasterlinden, internaat

858.500,00

15.000,00

873.500,00

509

Algemeen cultuurbeleid

3.284.741,00

80.500,00

3.365.241,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.269.084,21

- 13.000,00

4.256.084,21

529

Gemeenschapscentra

10.544.088,00

- 5.000,00

10.539.088,00

539

Sociaal-cultureel werk

2.914.116,00

25.000,00

2.939.116,00

544

Muntpunt

2.664.000,00

-

2.664.000,00

554

Jeugd

4.647.536,00

- 6.000,00

4.641.536,00

564

Sport

2.785.450,00

-

2.785.450,00

609

Welzijn en Gezondheid algemeen

137.250,00

20.000,00

157.250,00

619

Welzijn

5.028.000,00

180.000,00

5.208.000,00

629

Etnisch-culturele minderheden

1.385.000,00

- 150.000,00

1.235.000,00

669

Gezin

3.376.250,00

10.000,00

3.386.250,00

679

LOGO

289.000,00

58.230,00

347.230,00

690

Revalidatiecentrum De Poolster

925.600,00

17.500,00

943.100,00

869

Patrimonium

4.213.800,00

41.500,00

4.255.300,00

Totaal van de wijziging

6.826.724,83


Algemeen totaal na begrotingswijziging

168.487.770,79

6.826.724,83

175.314.495,62


Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

31.413.229,00

6.370.000,00

37.783.229,00

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

20.103.181,23

701.000,00

20.804.181,23

429

Onderwijs en Vorming

-

3.800.000,00

3.800.000,00

Totaal van de wijziging

10.871.000,00


Algemeen totaal na begrotingswijziging

54.632.410,23

10.871.000,00

65.503.410,23


Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

2.000.000,00

3.800.000,00

5.800.000,00

339

Communicatie, Media en IT

2.479.000,00

200.000,00

2.679.000,00

429

Onderwijs en vorming

12.220.000,00

4.633.000,00

16.853.000,00

490

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs

905.000,00

-

905.000,00

490

Jeugd

43.000,00

40.000,00

83.000,00

554

Sport

20.000,00

15.000,00

35.000,00

869

Patrimonium

32.956.410,23

2.183.000,00

35.139.410,23

Totaal van de wijziging

10.871.000,00


Algemeen totaal na begrotingswijziging

54.632.410,23

10.871.000,00

65.503.410,23


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

^