Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 12 mei 2015
gepubliceerd op 20 mei 2015

Verordening nr. 15-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0578

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031299
pub.
20/05/2015
prom.
12/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MEI 2015. - Verordening nr. 15-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0578


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

000

Vorige dienstjaren

2.100.000,00

5.216.344,51

7.316.344,51

069

Overboekingen

20.547.243,00

5.917.231,53

26.464.474,53

119

Dotaties

120.928.400,00

-537.000,00

120.391.400,00

319

Administratie

1.380.000,00

50.000,00

1.430.000,00

429

Onderwijs en Vorming

1.059.455,00

26.000,00

1.085.455,00

439

Onderwijscentrum Brussel

80.000,00

203.000,00

283.000,00

490

CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

2.746.000,00

-9.000,00

2.737.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

5.455.000,00

25.000,00

5.480.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.383.000,00

-10.000,00

1.373.000,00

554

Jeugd

1.135.224,00

6.000,00

1.141.224,00

609

Welzijn en Gezondheid algemeen

173.000,00

-610,00

172.390,00

679

LOGO

261.000,00

1.000,00

262.000,00

869

Patrimonium

68.000,00

23.501,19

91.501,19

Totaal van de wijziging

10.911.467,23

Algemeen totaal na begrotingswijziging

165.495.992,81

10.911.467,23

176.407.460,04


Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

069

Overboekingen

45.564.900,00

8.352.640,52

53.917.540,52

309

Algemene administratie

7.315.300,00

7.000,00

7.322.300,00

319

Administratie

14.977.254,00

235.198,00

15.212.452,00

329

Materieelverhuur

97.000,00

-

97.000,00

339

Communicatie, Media en IT

5.299.000,00

20.000,00

5.319.000,00

429

Onderwijs en vorming

12.627.660,00

397.144,00

13.024.804,00

439

Onderwijscentrum Brussel

4.453.000,00

734.156,00

5.187.156,00

490

CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

2.934.500,00

-9.000,00

2.925.500,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

6.952.500,00

86.506,00

7.039.006,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.779.500,00

-10.000,00

1.769.500,00

499

Kasterlinden, internaat

2.807.000,00

-10.700,00

2.796.300,00

509

Algemeen cultuurbeleid

3.155.741,00

502.575,00

3.658.316,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.139.084,21

128.000,00

4.267.084,21

529

Gemeenschapscentra

10.231.012,00

136.000,00

10.367.012,00

539

Sociaal-cultureel werk

2.790.966,00

34.000,00

2.824.966,00

554

Jeugd

4.440.186,00

36.000,00

4.476.186,00

564

Sport

2.616.259,00

45.700,00

2.661.959,00

609

Welzijn en Gezondheid algemeen

76.950,00

130.000,00

206.950,00

619

Welzijn

5.029.000,00

-1.000,00

5.028.000,00

629

Etnisch-culturele minderheden

1.385.000,00

-

1.385.000,00

669

Gezin

3.613.834,81

82.000,00

3.695.834,81

679

LOGO

292.000,00

56.017,01

348.017,01

690

Revalidatiecentrum De Poolster

905.200,00

22.000,00

927.200,00

869

Patrimonium

4.234.876,00

-62.500,00

4.172.376,00

Totaal van de wijziging

10.911.736,53

Algemeen totaal na begrotingswijziging

165.482.451,51

10.911.736,53

176.394.188,04


Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

069

Overboekingen

43.233.172,78

18.743.777,10

61.976.949,88

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

8.447.224,24

114.000,00

8.561.224,24

Totaal van de wijziging

18.857.777,10

Algemeen totaal na begrotingswijziging

56.344.460,02

18.857.777,10

75.202.237,12


Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

319

Administratie

29.000,00

15.000,00

44.000,00

329

Materieelverhuur

37.000,00

23.000,00

60.000,00

339

Communicatie, Media en IT

154.000,00

23.000,00

177.000,00

429

Onderwijs en vorming

17.084.000,00

15.249.774,00

32.333.774,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

3.415.000,00

245.000,00

3.660.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

970.000,00

18.000,00

988.000,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

3.040,10

30.000,00

33.040,10

554

Jeugd

50.000,00

8.000,00

58.000,00

559

Speelplein

5.000,00

-5.000,00

-

869

Patrimonium

30.439.856,92

3.251.003,10

33.690.860,02

Totaal van de wijziging

18.857.777,10

Algemeen totaal na begrotingswijziging

56.344.460,02

18.857.777,10

75.202.237,12


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

^