Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 04 december 2009
gepubliceerd op 24 juni 2010

Verordening nr. 09-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0189

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031296
pub.
24/06/2010
prom.
04/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2009. - Verordening nr. 09-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0189


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/Verlaging

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren

8.000.000,00

+ 294.836,98

8.294.836,98

Overboekingen

15.763.292,50

- 1.462.277,50

14.301.015,00

Onderwijs

374.000,00

- 4.750,00

369.250,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.094.000,00

+ 10.000,00

2.104.000,00

Elishout - COOVI

419.000,00

+ 7.000,00

426.000,00

CVO Elishout - COOVI

2.181.000,00

+ 47.000,00

2.228.000,00

Elishout - school voor voeding

3.845.500,00

+ 40.000,00

3.885.500,00

Elishout - verblijf voor jongeren

354.000,00

+ 18.000,00

372.000,00

Kasterlinden

2.638.000,00

+ 281.664,00

2.919.664,00

Zaveldal

916.000,00

+ 27.000,00

943.000,00

Kunsten, cultureel erfgoed en musea

511.000,00

- 99.000,00

412.000,00

Sport

960.000,00

+ 118.000,00

1.078.000,00

Communicatie en media

1.000,00

+ 24.000,00

25.000,00

Thuiszorg en ouderenwelzijn

7.000,00

- 7.000,00

0,00

Gezondheid

229.900,00

+ 40.400,00

270.300,00

Patrimonium

0,00

+ 135.075,00

135.075,00

Totaal van de wijziging

- 530.051,52


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

144.200.258,50

- 530.051,52

143.670.206,98


Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/Verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen

34.868.320,00

- 1.287.850,00

33.580.470,00

Algemene administratie

5.362.600,00

+ 52.500,00

5.405.100,00

Administratie

15.140.750,00

- 52.500,00

15.088.250,00

Onderwijs

7.782.680,00

+ 307.623,00

8.090.303,00

Elishout - COOVI

5.890.000,00

+ 5.000,00

5.895.000,00

CVO Elishout - COOVI

2.533.000,00

+ 21.500,00

2.554.500,00

Kasterlinden

3.842.000,00

- 17.000,00

3.825.000,00

Kasterlinden - verblijf voor jongeren

1.416.000,00

- 2.500,00

1.413.500,00

Sport

2.106.450,00

+ 29.000,00

2.135.450,00

Algemeen cultuurbeleid

5.987.916,00

+ 30.000,00

6.017.916,00

Kunsten, cultureel erfgoed en musea

4.271.675,00

- 94.000,00

4.177.675,00

Gemeenschapscentra

6.338.194,00

- 33.000,00

6.305.194,00

Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening

1.803.200,00

+ 2.500,00

1.805.700,00

Bibliotheekwerking

2.484.000,00

- 2.500,00

2.481.500,00

Jeugd

3.986.000,00

- 59.000,00

3.927.000,00

Speelpleinen

694.600,00

+ 49.000,00

743.600,00

Sport

2.106.450,00

+ 29.000,00

2.135.450,00

Communicatie en media

2.673.000,00

+ 78.000,00

2.751.000,00

Algemeen welzijnsbeleid

1.735.295,00

- 2.000,00

1.733.295,00

Jeugdwelzijn

283.000,00

+ 34.000,00

317.000,00

Etnisch-culturele minderheden

1.500.000,00

- 9.100,00

1.490.900,00

Thuiszorg en ouderenwelzijn

1.948.060,00

- 33.000,00

1.915.060,00

Personen met een handicap

350.000,00

- 40.000,00

310.000,00

Stedelijk impulsbeleid

2.090.640,00

+ 31.000,00

2.121.640,00

Gezin

2.000.120,00

+ 37.000,00

2.037.120,00

Opleiding naar werk

1.003.500,00

- 23.000,00

980.500,00

Revalidatiecentrum De Poolster

794.000,00

+ 4.000,00

798.000,00

Gezondheid

2.006.742,50

+ 55.522,09

2.062.264,59

Totaal van de wijziging

- 918.804,91


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

144.171.092,50

- 918.804,91

143.252.287,59


Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/Verlaging

Nieuw krediet

Vorige dienstjaren

50.921,01

- 32.836,43

18.084,58

Overboekingen

20.534.310,00

- 3.158.350

17.375.960,00

Algemene ontvangsten

6.555.500,00

- 296.000,00

6.259.500,00

Kasterlinden

0,00

+ 1.600.000,00

1.600.000,00

Patrimonium

1.736.000,00

+ 1.900.000,00

3.636.000,00

Totaal van de wijziging

+ 12.813,57


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

29.176.731,01

+ 12.813,57

29.189.544,58


Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/Verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen

900.000,00

+ 3.500.000,00

4.400.000,00

Administratie

444.000,00

- 55.000,00

389.000,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

14.500,00

+ 500,00

15.000,00

Elishout - COOVI

2.108.500,00

- 50.000,00

2.058.500,00

Kasterlinden

604.000,00

0,00

604.000,00

Zaveldal

183.500,00

- 75.000,00

108.500,00

Sport

10.000,00

+ 59.000,00

69.000,00

Revalidatiecentrum De Poolster

22.500,00

- 12.000,00

10.500,00

Patrimonium

19.103.810,00

- 3.321.850,00

15.781.960,00

Totaal van de wijziging

+ 45.650,00


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

29.125.810,00

+ 45.650,00

29.171.460,00


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De Collegeleden : Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES

^