| Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236 | Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0236 |
|---|---|
| COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST |
| 30 NOVEMBRE 2018. - Règlement n° 18-03 fixant la modification | 30 NOVEMBER 2018. - Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de |
| budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège | begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij |
| n° 20182019-0236 | collegebesluit nr. 20182019-0236 |
| Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, | De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, |
| le Collège, sanctionnons ce qui suit: | het College, bekrachtigen hetgeen volgt: |
Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, |
Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - |
| recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit: | voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: |
| Définition | Omschrijving |
| Crédit | Krediet |
| +/- | +/- |
| Nouveau crédit | Nieuw krediet |
| 069 Transferts | 069 Overboekingen |
| 34.333.571,22 | 34.333.571,22 |
| -1.729.393,00 | -1.729.393,00 |
| 32.604.178,22 | 32.604.178,22 |
| 319 Administration | 319 Administratie |
| 2.060.782,60 | 2.060.782,60 |
| 111.101,21 | 111.101,21 |
| 2.171.883,81 | 2.171.883,81 |
| 319 Prêt de matériel | 319 Materieelverhuur |
| 70.000,00 | 70.000,00 |
| 8.000,00 | 8.000,00 |
| 78.000,00 | 78.000,00 |
| 339 Communication, IT et médias | 339 Communicatie, media en IT |
| 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4.000,00 | 4.000,00 |
| 429 Enseignement et Formation | 429 Onderwijs en Vorming |
| 1.303.000,00 | 1.303.000,00 |
| 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| 490 Centre de PMS | 490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding |
| 2.797.000,00 | 2.797.000,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.802.000,00 | 2.802.000,00 |
| 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé | 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs |
| 1.086.000,00 | 1.086.000,00 |
| 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.105.000,00 | 1.105.000,00 |
| 499 Kasterlinden, internat | 499 Kasterlinden, Internaat |
| 88.000,00 | 88.000,00 |
| 130.000,00 | 130.000,00 |
| 218.000,00 | 218.000,00 |
| 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse | 509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid |
| 2.641.586,00 | 2.641.586,00 |
| 13.180,00 | 13.180,00 |
| 2.654.766,00 | 2.654.766,00 |
| 529 Centres communautaires | 529 Gemeenschapscentra |
| 2.433.000,00 | 2.433.000,00 |
| 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2.441.000,00 | 2.441.000,00 |
| 539 Travail socio-culturel | 539 Sociaal-cultureel werk |
| 215.625,00 | 215.625,00 |
| -34.000,00 | -34.000,00 |
| 181.625,00 | 181.625,00 |
| 554 Jeunesse | 554 Jeugd |
| 1.159.927,50 | 1.159.927,50 |
| 38.100,00 | 38.100,00 |
| 1.198.027,50 | 1.198.027,50 |
| 564 Sport | 564 Sport |
| 1.459.550,00 | 1.459.550,00 |
| 101.950,00 | 101.950,00 |
| 1.561.500,00 | 1.561.500,00 |
| 869 Patrimoine | 869 Patrimonium |
| 12.000,00 | 12.000,00 |
| 124.000,00 | 124.000,00 |
| 136.000,00 | 136.000,00 |
| Total de la modification | Totaal van de wijziging |
| -1.175.561,79 | -1.175.561,79 |
| Total général du budget après la modification budgétaire | Algemeen totaal na begrotingswijziging |
| 195.061.598,58 | 195.061.598,58 |
| -1.175.561,79 | -1.175.561,79 |
| 193.886.036,79 | 193.886.036,79 |
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - |
Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het |
| pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit: | dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: |
| Définition | Omschrijving |
| Crédit | Krediet |
| +/- | +/- |
| Nouveau crédit | Nieuw krediet |
| 069 Transferts | 069 Overboekingen |
| 64.069.853,38 | 64.069.853,38 |
| -1.253.910,09 | -1.253.910,09 |
| 62.815.943,29 | 62.815.943,29 |
| 109 Dépenses et recettes générales | 109 Algemene uitgaven en ontvangsten |
| 5.752.442,16 | 5.752.442,16 |
| 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.767.442,16 | 5.767.442,16 |
| 319 Administration | 319 Administratie |
| 16.160.063,95 | 16.160.063,95 |
| -50.000,00 | -50.000,00 |
| 16.110.063,95 | 16.110.063,95 |
| 320 Prêt de matériel | 320 Materieelverhuur |
| 106.400,00 | 106.400,00 |
| 8.000,00 | 8.000,00 |
| 114.400,00 | 114.400,00 |
| 339 Communication, IT et médias | 339 Communicatie, media en IT |
| 5.656.000,00 | 5.656.000,00 |
| -17.500,00 | -17.500,00 |
| 5.638.500,00 | 5.638.500,00 |
| 429 Enseignement et Formation | 429 Onderwijs en vorming |
| 12.396.100,00 | 12.396.100,00 |
| -351.000,00 | -351.000,00 |
| 12.045.100,00 | 12.045.100,00 |
| 431 Affaires estudiantines | 431 Studentenzaken |
| 350.000,00 | 350.000,00 |
| - | - |
| 350.000,00 | 350.000,00 |
| 439 Onderwijscentrum Brussel | 439 Onderwijscentrum Brussel |
| 6.353.000,00 | 6.353.000,00 |
| 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6.369.000,00 | 6.369.000,00 |
| 490 Centre de PMS | 490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding |
| 2.875.700,00 | 2.875.700,00 |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.880.700,00 | 2.880.700,00 |
| 496 Campus Kasterlinden | 496 Kasterlinden campus |
| 4.115.000,00 | 4.115.000,00 |
| 19.000,00 | 19.000,00 |
| 4.134.000,00 | 4.134.000,00 |
| 499 Kasterlinden, internat | 499 Kasterlinden, Internaat |
| 737.500,00 | 737.500,00 |
| 25.000,00 | 25.000,00 |
| 762.500,00 | 762.500,00 |
| 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse | 509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid |
| 3.286.941,00 | 3.286.941,00 |
| -146.820,00 | -146.820,00 |
| 3.140.121,00 | 3.140.121,00 |
| 524 Arts, patrimoine culturelle et musées | 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea |
| 4.156.084,21 | 4.156.084,21 |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.166.084,21 | 4.166.084,21 |
| 529 Centres communautaires | 529 Gemeenschapscentra |
| 11.110.088,00 | 11.110.088,00 |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11.140.088,00 | 11.140.088,00 |
| 554 Jeunesse | 554 Jeugd |
| 4.830.076,72 | 4.830.076,72 |
| 39.100,00 | 39.100,00 |
| 4.869.176,72 | 4.869.176,72 |
| 564 Sport | 564 Sport |
| 3.224.950,00 | 3.224.950,00 |
| -1.500,00 | -1.500,00 |
| 3.223.450,00 | 3.223.450,00 |
| 609 Bien-être et Santé générale | 609 Welzijn en Gezondheid algemeen |
| 197.250,00 | 197.250,00 |
| 3.000,00 | 3.000,00 |
| 200.250,00 | 200.250,00 |
| 619 Bien-être | 619 Welzijn |
| 5.327.000,00 | 5.327.000,00 |
| 98.618,26 | 98.618,26 |
| 5.425.618,26 | 5.425.618,26 |
| 629 Minorités etniques-culturelles | 629 Etnisch-culturele minderheden |
| 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 93.900,00 | 93.900,00 |
| 1.343.900,00 | 1.343.900,00 |
| 669 Famille | 669 Gezin |
| 4.140.250,00 | 4.140.250,00 |
| 52.064,64 | 52.064,64 |
| 4.192.314,64 | 4.192.314,64 |
| 679 LOGO | 679 LOGO |
| 322.578,76 | 322.578,76 |
| -15.000,00 | -15.000,00 |
| 307.578,76 | 307.578,76 |
| 869 Patrimoine | 869 Patrimonium |
| 5.939.230,00 | 5.939.230,00 |
| 245.500,00 | 245.500,00 |
| 6.184.730,00 | 6.184.730,00 |
| Total de la modification | Totaal van de wijziging |
| -1.175.547,19 | -1.175.547,19 |
| Total général du budget après la modification budgétaire | Algemeen totaal na begrotingswijziging |
| 195.061.459,18 | 195.061.459,18 |
| -1.175.547,19 | -1.175.547,19 |
| 193.886.036,79 | 193.885.911,99 |
Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, |
Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - |
| recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit: | voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: |
| Définition | Omschrijving |
| Crédit | Krediet |
| +/- | +/- |
| Nouveau crédit | Nieuw krediet |
| 069 Transferts | 069 Overboekingen |
| 78.818.000,00 | 78.818.000,00 |
| -12.267.778,26 | -12.267.778,26 |
| 66.524.221,74 | 66.524.221,74 |
| 109 Dépenses et recettes générales | 109 Algemene uitgaven en ontvangsten |
| 5.621.000,00 | 5.621.000,00 |
| -1.076.221,74 | -1.076.221,74 |
| 4.544.778,26 | 4.544.778,26 |
| Total de la modification | Totaal van de wijziging |
| -13.344.000,00 | -13.344.000,00 |
| Total général du budget après la modification budgétaire | Algemeen totaal na begrotingswijziging |
| 92.355.000,00 | 92.355.000,00 |
| 13.344.000,00 | -13.344.000,00 |
| 79.011.000,00 | 79.011.000,00 |
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, |
Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - |
| dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit: | voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: |
| Définition | Omschrijving |
| Crédit | Krediet |
| +/- | +/- |
| Nouveau crédit | Nieuw krediet |
| 319 Administration | 319 Administratie |
| 190.000,00 | 190.000,00 |
| -70.000,00 | -70.000,00 |
| 120.000,00 | 120.000,00 |
| 429 Enseignement et Formation | 429 Onderwijs en Vorming |
| 43.530.000,00 | 43.530.000,00 |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
| 43.630.000,00 | 43.630.000,00 |
| 490 Centre de PMS | 490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding |
| 64.000,00 | 64.000,00 |
| -18.000,00 | -18.000,00 |
| 46.000,00 | 46.000,00 |
| 492 COOVI | 492 COOVI |
| 9.160.000,00 | 9.160.000,00 |
| -4.338.000,00 | -4.338.000,00 |
| 4.822.000,00 | 4.822.000,00 |
| 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé | 498 Zaveldal BuSO |
| 570.000,00 | 570.000,00 |
| -419.000,00 | -419.000,00 |
| 151.000,00 | 151.000,00 |
| 554 Jeunesse | 554 Jeugd |
| 183.000,00 | 183.000,00 |
| -56.000,00 | -56.000,00 |
| 127.000,00 | 127.000,00 |
| 564 Sport | 564 Sport |
| 28.500,00 | 28.500,00 |
| 21.000,00 | 21.000,00 |
| 49.500,00 | 49.500,00 |
| 869 Patrimoine | 869 Patrimonium |
| 26.719.000,00 | 26.719.000,00 |
| -8.564.000,00 | -8.564.000,00 |
| 18.129.000,00 | 18.129.000,00 |
| Total de la modification | Totaal van de wijziging |
| -13.344.000,00 | -13.344.000,00 |
| Total général du budget après la modification budgétaire | Algemeen totaal na begrotingswijziging |
| 92.355.000,00 | 92.355.000,00 |
| -13.344.000,00 | -13.344.000,00 |
| 79.011.000,00 | 79.011.000,00 |
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les |
Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over |
| différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au | de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij |
| présent règlement. | deze verordening gevoegde tabellen. |
| Le présent règlement est publié au Moniteur belge. | Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. |
| Les membres du Collège, | De collegeleden, |
| B. DEBAETS | B. DEBAETS |
| P. SMET | P. SMET |
| G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |