publié le 08 janvier 2019
Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 NOVEMBRE 2018. - Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069 Transferts
34.333.571,22
-1.729.393,00
32.604.178,22
319 Administration
2.060.782,60
111.101,21
2.171.883,81
319 Prêt de matériel
70.000,00
8.000,00
78.000,00
339 Communication, IT et médias
1.500,00
2.500,00
4.000,00
429 Enseignement et Formation
1.303.000,00
27.000,00
1.330.000,00
490 Centre de PMS
2.797.000,00
5.000,00
2.802.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.086.000,00
19.000,00
1.105.000,00
499 Kasterlinden, internat
88.000,00
130.000,00
218.000,00
509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse
2.641.586,00
13.180,00
2.654.766,00
529 Centres communautaires
2.433.000,00
8.000,00
2.441.000,00
539 Travail socio-culturel
215.625,00
-34.000,00
181.625,00
554 Jeunesse
1.159.927,50
38.100,00
1.198.027,50
564 Sport
1.459.550,00
101.950,00
1.561.500,00
869 Patrimoine
12.000,00
124.000,00
136.000,00
Total de la modification
-1.175.561,79
Total général du budget après la modification budgétaire
195.061.598,58
-1.175.561,79
193.886.036,79
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069 Transferts
64.069.853,38
-1.253.910,09
62.815.943,29
109 Dépenses et recettes générales
5.752.442,16
15.000,00
5.767.442,16
319 Administration
16.160.063,95
-50.000,00
16.110.063,95
320 Prêt de matériel
106.400,00
8.000,00
114.400,00
339 Communication, IT et médias
5.656.000,00
-17.500,00
5.638.500,00
429 Enseignement et Formation
12.396.100,00
-351.000,00
12.045.100,00
431 Affaires estudiantines
350.000,00
-
350.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel
6.353.000,00
16.000,00
6.369.000,00
490 Centre de PMS
2.875.700,00
5.000,00
2.880.700,00
496 Campus Kasterlinden
4.115.000,00
19.000,00
4.134.000,00
499 Kasterlinden, internat
737.500,00
25.000,00
762.500,00
509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse
3.286.941,00
-146.820,00
3.140.121,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées
4.156.084,21
10.000,00
4.166.084,21
529 Centres communautaires
11.110.088,00
30.000,00
11.140.088,00
554 Jeunesse
4.830.076,72
39.100,00
4.869.176,72
564 Sport
3.224.950,00
-1.500,00
3.223.450,00
609 Bien-être et Santé générale
197.250,00
3.000,00
200.250,00
619 Bien-être
5.327.000,00
98.618,26
5.425.618,26
629 Minorités etniques-culturelles
1.250.000,00
93.900,00
1.343.900,00
669 Famille
4.140.250,00
52.064,64
4.192.314,64
679 LOGO
322.578,76
-15.000,00
307.578,76
869 Patrimoine
5.939.230,00
245.500,00
6.184.730,00
Total de la modification
-1.175.547,19
Total général du budget après la modification budgétaire
195.061.459,18
-1.175.547,19
193.886.036,79
Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069 Transferts
78.818.000,00
-12.267.778,26
66.524.221,74
109 Dépenses et recettes générales
5.621.000,00
-1.076.221,74
4.544.778,26
Total de la modification
-13.344.000,00
Total général du budget après la modification budgétaire
92.355.000,00
13.344.000,00
79.011.000,00
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
319 Administration
190.000,00
-70.000,00
120.000,00
429 Enseignement et Formation
43.530.000,00
100.000,00
43.630.000,00
490 Centre de PMS
64.000,00
-18.000,00
46.000,00
492 COOVI
9.160.000,00
-4.338.000,00
4.822.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
570.000,00
-419.000,00
151.000,00
554 Jeunesse
183.000,00
-56.000,00
127.000,00
564 Sport
28.500,00
21.000,00
49.500,00
869 Patrimoine
26.719.000,00
-8.564.000,00
18.129.000,00
Total de la modification
-13.344.000,00
Total général du budget après la modification budgétaire
92.355.000,00
-13.344.000,00
79.011.000,00
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL