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Règlement n° 16-01 fixant le compte de l'année 2014 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0528 Verordening nr. 16-01 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0528
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 22 AVRIL 2016. - Règlement n° 16-01 fixant le compte de l'année 2014 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0528 Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Le compte du budgetSection 1re - Le service ordinaire

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 22 APRIL 2016. - Verordening nr. 16-01 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0528 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekeningAfdeling 1. - De gewone dienst

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten

des crédits budgétaires dans l'année 2014 s'élèvent à 160.099.805,47 laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2014 belopen
EUR, subdivisés comme ce qui suit : 160.099.805,47 EUR, onderverdeeld als volgt :
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
120.463.496,54 120.463.496,54
112.526.985,95 112.526.985,95
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
41.904.807,01 41.904.807,01
40.510.670,69 40.510.670,69
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren
7.904.306,29 7.904.306,29
7.062.148,83 7.062.148,83
Total Totaal
170.272.609,84 170.272.609,84
160.099.805,47 160.099.805,47

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2014

dienstjaar 2014 belopen 167.416.149,98 EUR, onderverdeeld als volgt :
s'élèvent à 167.416.149,98 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
140.327.623,09 140.327.623,09
140.282.832,67 140.282.832,67
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
18.254.300,00 18.254.300,00
15.439.483,07 15.439.483,07
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
3.789.527,95 3.789.527,95
11.693.834,24 11.693.834,24
Total Totaal
162.371.451,04 162.371.451,04
167.416.149,98 167.416.149,98

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het

2014 s'élèvent à 152.837.271,80 EUR, établi comme ce qui suit : dienstjaar 2014 belopen 152.837.271,80 EUR, onderverdeeld als volgt :
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
112.526.985,95 112.526.985,95
106.111.667,22 106.111.667,22
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
40.510.670,69 40.510.670,69
40.510.670,69 40.510.670,69
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren
7.062.148,83 7.062.148,83
6.214.933,89 6.214.933,89
Total Totaal
160.099.805,47 160.099.805,47
152.837.271,80 152.837.271,80
§ 2.Les engagements transférables à l'exercice 2015 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2015 over te dragen vastleggingen belopen
7.262.533,67 EUR 7.262.533,67 EUR.
Section 2. - Le service extraordinaire Afdeling 2. - De buitengewone dienst

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

charge des crédits du budget sur l'exercice 2014 s'élèvent à laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2014 belopen
80.312.165,64 EUR établi comme ce qui suit : 80.312.165,64 EUR, onderverdeeld als volgt :
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
59.360.652,81 59.360.652,81
38.007.964,99 38.007.964,99
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
2.011.000,00 2.011.000,00
1.125.000,00 1.125.000,00
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS)
42.864.369,93 42.864.369,93
41.179.200,65 41.179.200,65
Total Totaal
104.236.022,74 104.236.022,74
80.312.165,64 80.312.165,64

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het

2014 s'élèvent à 80.312.165,64 EUR, établi comme ce qui suit : dienstjaar 2014 belopen 80.312.165,64 EUR, onderverdeeld als volgt :
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
9.190.069,50 9.190.069,50
7.780.619,01 7.780.619,01
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
52.181.583,31 52.181.583,31
29.667.176,70 29.667.176,70
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
0,00 0,00
42.864.369,93 42.864.369,93
Total Totaal
61.371.652,81 61.371.652,81
80.312.165,64 80.312.165,64

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

l'exercice 2014 s'élèvent à 28.141.058,74 EUR, subdivisées comme ce het dienstjaar 2014 belopen 28.141.058,74 EUR, onderverdeeld als volgt
qui suit : :
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
38.007.964,99 38.007.964,99
8.776.729,36 8.776.729,36
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
1.125.000,00 1.125.000,00
1.125.000,00 1.125.000,00
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien voor vorige dienstjaren (=SVS)
41.179.200,65 41.179.200,65
18.239.329,38 18.239.329,38
Total Totaal
80.312.165,64 80.312.165,64
28.141.058,74 28.141.058,74
§ 2. Les engagements transférables à l'exercice 2015 s'élèvent à

Art. 7.§ 2. De naar het dienstjaar 2015 over te dragen vastleggingen

52.171.106,90 EUR. belopen 52.171.106,90 EUR.
CHAPITRE 2. - Le résultat du budget HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het

2014 est établi comme ce qui suit : dienstjaar 2014 wordt vastgesteld als volgt :
Droits fixés Vastgestelde rechten
167.416.149,98 167.416.149,98
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
167.416.149,98 167.416.149,98
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
160.099.805,47 160.099.805,47
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
7.316.344,51 7.316.344,51

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

Art. 9.Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het

l'exercice 2014, est établi comme ce qui suit : dienstjaar 2014 wordt vastgesteld als volgt :
Droits fixés Vastgestelde rechten
80.312.165,64 80.312.165,64
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
80.312.165,64 80.312.165,64
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
80.312.165,64 80.312.165,64
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
0,00 0,00
CHAPITRE 3. - Le résultat comptable HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2014 est établi comme ce qui suit :

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld als volgt :

Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
167.416.149,98 167.416.149,98
Imputations Aanrekeningen
152.837.271,80 152.837.271,80
Résultat comptable Boekhoudkundig resultaat
14.578.878,18 14.578.878,18

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

Art. 11.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst voor

2014 est établi comme ce qui suit : het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld als volgt :
Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
80.312.165,64 Imputations 28.141.058,74 Résultat comptable 52.171.106,90 CHAPITRE 4.- Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET

80.312.165,64 Aanrekeningen 28.141.058,74 Boekhoudkundig resultaat 52.171.106,90 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 12.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET

Guy VANHENGEL Guy VANHENGEL
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