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Autorisation du 30 novembre 2012
publié le 04 juin 2013

Règlement n° 12-07 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2012 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0272

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2013031381
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04/06/2013
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30/11/2012
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 NOVEMBRE 2012. - Règlement n° 12-07 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2012 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0272


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes -de l'année 2012 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Nouveau crédit

Transferts

21.138.497,23

- 1.844.693,83

19.293.803,40

Dotations

106.331.311,00

+ 821.500,00

107.152.811,00

Administration

587.000,00

+ 850,00

587.850,00

Enseignement et Formation

1.420.000,00

+ 53.000,00

1.473.000,00

CVO Elishout

3.305.500,00

- 45.000,00

3.260.500,00

Kasterlinden

3.756.000,00

+ 78.000,00

3.834.000,00

Politique culturelle générale

682.000,00

+ 30.030,00

712.030,00

Fontionnement de la bibliothèque

1.236.500,00

+ 41.000,00

1.277.500,00

Jeunesse

1.273.320,00

+ 4.178,00

1.277.498,00

Famille

131.000,00

+ 3.917,92

134.917,92

De Poolster

329.000,00

+ 8.100,00

337.100,00

Santé

247.150,00

+ 36.250,00

283.400,00

Total de la modification

- 812.867,91


Total générale du budget après la modification budgétaire

162.433.692,24

- 812.867,91

161.620.824,33


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2012 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Diminution

Nouveau crédit

Transferts

38.271.839,07

+ 1.189.749,83

39.461.588,90

Dépenses et recettes générales

5.905.155,78

- 277.000,00

5.628.155,78

Administration

14.375.935,00

- 126.313,74

14.249.621,26

Prêt du matériel

97.500,00

- 33.500,00

64.000,00

Communication, Médias et IT

4.877.400,00

+ 302.000,00

5.179.400,00

Enseignement et Formation

8.464.734,00

+ 36.801,00

8.501.535,00

OCB

3.983.576,00

- 217.000,00

3.766.576,00

CLB

2.696.160,00

- 18.800,00

2.677.360,00

Elishout, centre commercial

5.404.090,00

- 348.510,00

5.055.580,00

CVO Elishout

3.484.200,00

- 192.500,00

3.291.700,00

Elishout, enseignement secondaire

4.206.000,00

- 115.165,00

4.090.835,00

Elishout, internat

790.000,00

- 83.300,00

706.700,00

Kasterlinden

4.930.500,00

- 25.000,00

4.905.500,00

Zaveldal

1.887.800,00

- 14.000,00

1.873.800,00

Kasterlinden, internat

1.326.900,00

- 66.470,00

1.260.430,00

Politique culturelle générale

3.041.821,00

+ 41.030,00

3.082.851,00

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.025.986,00

+ 5.000,00

4.030.986,00

Centres culturelles

9.814.205,00

- 393.300,00

9.420.905,00

Travail socio-culturel et amateur d'art

1.974.333,00

- 55.000,00

1.919.333,00

Fonctionnement de la bibliothèque

2.612.500,00

- 22.000,00

2.590.500,00

Jeunesse

4.159.587,00

- 44.000,00

4.115.587,00

Terrain de jeux

768.600,00

+ 48.178,00

816.778,00

Sport

2.409.250,00

0,00

2.409.250,00

Bien-être générale

2.422.000,00

+ 168.575,00

2.590.575,00

Bien-être des jeunes

258.000,00

- 97.000,00

161.000,00

Minorités ethinque-culturelles

1.905.500,00

- 38.000,00

1.867.500,00

Soin à domicile et bien-être des personness agées

2.323.000,00

- 183.500,00

2.139.500,00

Famille

3.306.573,00

- 403.243,00

2.903.330,00

De Poolster

848.500,00

- 350,00

848.150,00

Santé

2.164.111,93

+ 78.250,00

2.242.361,93

Patrimoine

5.884.500,00

+ 121.500,00

6.006.000,00

Total de la modification

- 762.867,91


Total générale du budget après la modification budgétaire

162.375.235,78

- 762.867,91

161.612.367,87


Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2012 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Diminution

Nouveau crédit

Transferts

41.258.449,23

- 7.166.600,29

34.091.848,94

Dépenses et recettes générales

10.047.753,51

- 3.920.000,00

6.127.753,51

Kasterlinden

1.676.612,00

- 57.660,00

1.618.952,00

Patrimoine

5.288.750,00

+ 978.968,96

6.267.718,96

Total de la modification

-10.165.291,33


Total générale du budget après la modification budgétaire

61.071.673,23

-10.165.291,33

50.906.381,90


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2012 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/ Diminution

Nouveau crédit

Transferts

8.574.829,00

+ 921.308,96

9.496.137,96

Dépenses et recettes générales

0,00

+ 276.114,41,00

276.114,41

Communication, Médias en IT

90.000,00

90.000,00

180.000,00

Enseignement et Formation

20.643.328,00

- 51.000,00

20.592.328,00

CLB

60.500,00

+ 18.000,00

78.500,00

Elishout, centre commercial

1.107.000,00

+ 27.000,00

1.134.000,00

Elishout, enseignemenet secondaire

38.872,83

+ 14.774,17

53.647,00

Kasterlinden

420.012,40

- 186.000,00

234.012,40

Zaveldal

294.000,00

+ 7.000,00

301.000,00

Kasterlinden, internat

30.000,00

- 15.000,00

15.000,00

Jeunesse

110.000,00

- 40.000,00

70.000,00

De Poolster

66.750,00

- 25.000,00

41.750,00

Patrimoine

29.202.881,00

-11.202.488,87

18.000.392,13

Total de la modification

-10.165.291,33


Total générale du budget après la modification budgétaire

61.071.673,23

-10.165.291,33

50.906.381,90


Les membres du Collège, B. DE LILLE B. GROUWELS G. VANHENGEL

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