Etaamb.openjustice.be
Autorisation du 22 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Règlement n° 17-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0344

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2018010141
pub.
24/01/2018
prom.
22/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2017. - Règlement n° 17-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0344


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2017 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédt

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

28.499.087,00

3.421.100,00

31.920.187,00

109

Dépenses et recettes générales

135.000,00

-55.000,00

80.000,00

119

Dotations

125.759.700,00

616.300,00

126.376.000,00

319

Administration

2.146.000,00

26.767,35

2.172.767,35

319

Prêt de matériel

79.000,00

-19.000,00

60.000,00

429

Enseignement et Formation

1.413.000,00

99.000,00

1.512.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

696.000,00

-505.000,00

191.000,00

490

Centre de PMS

2.802.000,00

21.000,00

2.823.000,00

496

Campus Kasterlinden

-

35.000,00

35.000,00

497

Kasterlinden, enseignement spécialisé

5.931.000,00

256.000,00

6.187.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.068.000,00

9.000,00

1.077.000,00

524

Arts, Patrimoine culturelle et musées

444.000,00

7.000,00

451.000,00

530

Travail socio-culturel

158.500,00

500,00

159.000,00

564

Sport

1.424.000,00

-16.440,00

1.407.560,00

679

LOGO

261.747,00

1.500,00

263.247,00

869

Patrimoine

81.000,00

62.393,55

143.393,55

Total de la modification

3.960.120,90

Total générale du budget après la modification budgétaire

182.305.818,17

3.960.120,90

186.265.940,07


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

52.691.096,22

3.693.590,35

56.384.686,57

109

Dépenses et recettes générales

7.124.455,11

-47.000,00

7.077.455,11

309

Administration générale

7.266.000,00

1.624,00

7.267.624,00

319

Administration

15.980.716,00

-45.500,00

15.935.216,00

320

Prêt de matériel

116.000,00

-10.000,00

106.000,00

330

Communication, Médias et IT

5.334.000,00

20.000,00

5.354.000,00

429

Enseignement et Formation

12.993.400,00

-63.837,00

12.929.563,00

431

Affaires estudiantines

307.000,00

34.000,00

341.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.867.000,00

148.000,00

6.015.000,00

490

Centre de PMS

2.921.500,00

-26.000,00

2.895.500,00

492

Campus Coovi

1.980.000,00

-42.000,00

1.938.000,00

496

Campus Kasterlinden

3.964.554,70

27.035,48

3.991.590,18

498

Kasterlinden, enseignement spécialisé

6.613.000,00

75.414,00

6.688.414,00

499

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.478.500,00

15.000,00

1.493.500,00

509

Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse

3.446.141,00

86.815,00

3.532.956,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.160.084,21

7.000,00

4.167.084,21

529

Centres culturelles

10.877.088,00

77.500,00

10.954.588,00

539

Travail socio-culturel

2.976.916,00

10.500,00

2.987.416,00

544

Muntpunt

2.682.000,00

-10.000,00

2.672.000,00

554

Jeunesse

4.671.507,00

-

4.671.507,00

564

Sport

3.205.950,00

-28.225,00

3.177.725,00

609

Bien-être et Santé générale

177.860,00

24.000,00

201.860,00

630

Santé

1.522.500,00

-24.000,00

1.498.500,00

669

Famille

3.902.650,00

98.600,00

4.001.250,00

679

LOGO

303.805,00

-2.500,00

301.305,00

690

Centre de réadaption De Poolster

1.025.100,00

-24.000,00

1.001.100,00

869

Patrimoine

4.608.600,00

-35.000,00

4.573.600,00

Total de la modification

3.961.016,83

Total générale du budget après la modification budgétaire

182.304.923,24

3.961.016,83

186.265.940,07


Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Transferts

60.577.370,56

805.807,00

61.383.177,56

109

Dépenses et recettes générales

12.326.171,23

-3.703.650,00

8.622.521,23

429

Enseignement et Formation

3.800.000,00

-3.800.000,00

-

869

Patrimoine

1.605.807,00

330.000,00

1.935.807,00

Total de la modification

-6.367.843,00

Total générale du budget après la modification budgétaire

78.336.220,94

-6.367.843,00

71.968.377,94


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Transferts

3.825.874,87

-2.980.193,00

845.681,87

339

Communication, Médias et IT

2.557.000,00

-1.900.000,00

657.000,00

429

Enseignement et Formation

113.000,00

10.000,00

123.000,00

497

Kasterlinden, enseignement spécialisé

57.000,00

24.000,00

81.000,00

554

Jeunesse

291.000,00

-130.000,00

161.000,00

669

LOGO

-

2.000,00

2.000,00

690

Centre de réadaption De Poolster

30.000,00

-10.000,00

20.000,00

869

Patrimoine

32.369.846,07

-1.383.650,00

30.986.196,07

Total de la modification

-6.367.843,00

Total générale du budget après la modification budgétaire

78.336.220,94

6.367.843,00

-71.968.377,94


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

^