publié le 02 août 2013
Règlement n° 13-04 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0674
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 JUIN 2013. - Règlement n° 13-04 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0674
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes -de l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
000 Années précédentes
2.300.000,00
5.820.213,50
8.120.213,50
069 Transferts
20.487.301,57
6.216.278,70
26.703.580,27
439 Onderwijscentrum Brussel
40.000,00
43.960,00
83.960,00
492 Elishout Centre commercial
531.000,00
16.000,00
547.000,00
493 CVO Elishout
3.156.100,00
16.000,00
3.172.100,00
494 Elishout, enseignement secondaire
3.937.000,00
5.000,00
3.942.000,00
497 Kasterlinden, enseignement secondaire spécialisé
3.750.000,00
1.500,00
3.751.500,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.463.000,00
3.000,00
1.466.000,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées
540.561,00
6.235,00
546.796,00
544 Fonctionnement de la bibliothèque
1.270.500,00
106.793,94
1.377.293,94
564 Sport
1.196.000,00
2.000,00
1.198.000,00
609 Bien-être générale
169.044,00
35.000,00
204.044,00
719 Santé
250.806,00
41.895,00
292.701,00
869 Patrimoine
66.000,00
5.510,00
71.510,00
Total de la modification
12.319.386,14
Total générale après la modification budgétaire
160.917.416,57
12.319.386,14
173.236.802,71
Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069 Transferts
36.864.095,32
8.635.467,99
45.499.563,31
109 Dépenses et recettes générales
6.249.927,39
-33.800,00
6.216.127,39
309 Administration générale
7.020.600,00
55.000,00
7.075.600,00
319 Administration
14.352.449,00
-31.080,00
14.321.369,00
339 Communication, Médias et IT
5.254.500,00
176.300,00
5.430.800,00
429 Enseignement et Formation
6.840.475,06
510.129,00
7.350.604,06
439 Onderwijscentrum Brussel
5.009.460,00
31.960,00
5.041.420,00
490 Centre de PMS, enseignement communal
2.702.760,00
-5.900,00
2.696.860,00
492 Elishout Centre commercial
5.343.590,00
2.586.500,00
7.930.090,00
493 CVO Elishout
3.405.600,00
-82.319,00
3.323.281,00
494 Elishout, enseignement secondaire
4.227.000,00
-60.430,00
4.166.570,00
496 Elishout, internat
803.800,00
-146.300,00
657.500,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé
5.089.000,00
-120.300,00
4.968.700,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.891.600,00
15.400,00
1.907.000,00
499 Kasterlinden, internat
1.319.500,00
79.000,00
1.398.500,00
509 Politique culturelle générale
2.769.000,20
101.800,00
2.870.800,20
524 Arts, patrimoine culturelle et musées
4.151.545,21
235.235,00
4.386.780,21
529 Centres culturelles
10.368.405,00
13.300,00
10.381.705,00
539 Travail socio-culturel et amateur d'art
2.078.333,00
15.000,00
2.093.333,00
544 Fonctionnement de la bibliothèque
2.369.500,00
106.793,94
2.476.293,94
554Jeunesse
4.126.587,00
38.600,00
4.165.187,00
559 Terrain de jeux
698.600,00
51.000,00
749.600,00
564 Sport
2.529.250,00
107.200,00
2.636.450,00
609 Bien-être générale
2.233.000,00
-1.000,00
2.232.000,00
619 Bien-être des jeunes
358.000,00
-50.000,00
308.000,00
629 Minorités ethnique-culturelles
1.455.000,00
191.441,50
1.646.441,50
639 Soin à domicile et bien-être des personnes agées
2.320.400,00
48.500,00
2.368.900,00
649 Bien-être des personnes handicapés
250.000,00
35.000,00
285.000,00
669 Famille
3.443.433,05
-254.300,00
3.189.133,05
690 Centre de réadaption De Poolster'
861.800,00
-1.700,00
860.100,00
719 Santé
2.001.106,00
209.514,10
2.210.620,10
869 Patrimoine
5.480.400,00
-134.760,00
5.345.640,00
Total de la modification
12.321.252,53
Total générale après la modification budgétaire
160.910.195,23
12.321.252,53
173.231.447,76
Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Krediet
+/-
Nouveau crédit
069 Transferts
38.747.240,27
2.666.540,02
41.413.780,29
109 Dépenses et recettes générales
12.667.866,00
345.056,06
13.012.922,06
869 Patrimoine
1.116.000,00
1.376.121,31
2.492.121,31
Total de la modification
4.387.717,39
Total générale après la modification budgétaire
52.881.835,13
4.387.717,39
57.269.552,52
Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069 Transferts
350.728,86
1.290.000,00
1.640.728,86
329 Prêt de matériel
40.000,00
-35.000,00
5.000,00
429 Enseignement et Formation
13.000.000,00
424.000,00
13.424.000,00
492 Elishout Centre commercial
6.384.000,00
-2.553.000,00
3.831.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
2.041.203,85
150.000,00
2.191.203,85
499 Kasterlinden, internat
12.000,00
18.000,00
30.000,00
564 Sport
23.000,00
20.000,00
43.000,00
869 Patrimoine
30.367.152,42
5.073.717,39
35.440.869,81
Total de la modification
4.387.717,39
Total générale après la modification budgétaire
52.881.835,13
4.387.717,39
57.269.552,52
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Les membres du Collège : B. DE LILLE Mme B. GROUWELS G. VANHENGEL