publié le 27 juillet 2011
Règlement n° 11-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0640
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MAI 2011. - Règlement n° 11-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0640
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Années précédentes
2.500.000,00
5.874.178,32
8.374.178,32
Transferts
16.712.257,00
1.039.215,94
17.751.472,94
Dotations
100.666.900,00
1.545.800,00
102.212.700,00
Enseignement
318.000,00
52.000,00
370.000,00
CVO Elishout - COOVI
3.062.500,00
50.500,00
3.113.000,00
Kasterlinden
3.378.500,00
20.000,00
3.398.500,00
Politique culturelle générale
682.000,00
90.000,00
772.000,00
Centres culturels
3.157.605,00
33.237,82
3.190.842,82
Sport
1.102.500,00
10.000,00
1.112.500,00
Total de la modification
8.714.932,08
Total général du budget après la modification budgétaire
144.760.377,00
8.714.932,08
153.475.309,08
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Transferts
30.583.900,00
5.809.000,00
36.392.900,00
Administration générale
6.318.320,00
85.880,00
6.404.200,00
Administration
14.175.900,00
65.300,00
14.241.200,00
Location de matériel
110.000,00
- 5.700,00
115.000,00
Communication et médias
5.032.250,00
- 185.450,00
4.846.800,00
Enseignement
6.260.930,00
1.157.467,00
7.418.397,00
Onderwijscentrum Brussel
3.555.000,00
170.950,00
3.725.950,00
Centre de PMS
2.605.000,00
- 100,00
2.604.900,00
Elishout - COOVI
5.850.000,00
180.390,00
6.030.390,00
CVO-Elishout - COOVI
3.378.350,00
- 12.650,00
3.365.700,00
Elishout - école de l'alimentation
4.241.000,00
- 45.133,06
4.195.866,94
Elishout - internat
841.000,00
- 100,00
840.900,00
Kasterlinden
5.112.000,00
151.600,00
5.263.600,00
Zaveldal
1.862.000,00
31.900,00
1.893.900,00
Kasterlinden - internat
1.325.000,00
- 50,00
1.324.950,00
Politique culturelle générale
2.812.650,00
226.950,00
3.039.600,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
3.774.075,00
223.135,00
3.997.210,00
Centres culturels
9.511.605,00
175.237,82
9.686.842,82
Travail socio-culturel et amateur d'art
1.706.700,00
119.000,00
1.825.700,00
Fonctionnement de la bibliothèque
2.626.000,00
20.000,00
2.646.000,00
Jeunesse
4.049.387,00
29.950,00
4.079.337,00
Terrain de jeux
709.600,00
59.700,00
769.300,00
Sport
2.283.450,00
138.842,00
2.422.292,00
Bien-être générale
2.306.200,00
59.000,00
2.365.200,00
Bien-être des jeunes
258.000,00
0,00
258.000,00
Minorités ethniques-culturelles
1.445.000,00
0,00
1.445.000,00
Soin à domicile et bien-être des personnes agées
2.109.834,00
84.000,00
2.193.834,00
Bien-être des personnes handicapées
330.000,00
25.000,00
355.000,00
Famille
2.734.620,00
194.900,00
2.929.520,00
Centre de réadaptation De Poolster
803.000,00
- 100,00
802.900,00
Santé
2.059.500,00
139.913,08
2.199.413,08
Patrimoine
3.976.500,00
- 171.450,00
3.805.050,00
Total de la modification
8727381,84
Total général du budget après la modification budgétaire
144.723.718,18
8.727.381,84
153.451.100,02
Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Années précédentes
1.145.101,87
- 1.135.396,44
9.705,43
Transferts
30.326.000,00
4.190.000,00
34.516.000,00
Recettes générales
10.925.000,00
438.000,00
11.363.000,00
Total de la modification
3.492.603,56
Total général du budget après la modification budgétaire
45.172.101,87
3.492.603,56
48.664.705,43
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
Augmentation/Dimunition
Nouveau crédit
Enseignement
11.000.000,00
1.667.000,00
12.667.000,00
Elishout - COOVI
2.374.000,00
317.500,00
2.691.500,00
Zaveldal
3.243.500,00
94.500,00
3.338.000,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
0,00
3.000,00
3.000,00
Jeunesse
40.000,00
25.000,00
65.000,00
Terrain de jeux
0,00
10.000,00
10.000,00
Sport
0,00
10.000,00
10.000,00
Patrimoine
24.067.000,00
2.510.705,43
26.577.705,43
Total de la modification
4.637.705,43
Total général du budget après la modification budgétaire
44.027.000,00
4.637.705,43
48.664.705,43
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
Les membres du Collège : B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES