Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 16 december 2016
gepubliceerd op 26 januari 2017

Verordening nr. 16-05 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0442

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017010331
pub.
26/01/2017
prom.
16/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2016. - Verordening nr. 16-05 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0442


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

24.758.682,14

- 342.848,00

24.415.834,14

319

Administratie

1.412.189,83

102.649,12

1.514.838,95

319

Materieelverhuur

50.000,00

10.600,00

60.600,00

329

Communicatie, Media en IT

1.500,00

5.000,00

6.500,00

429

Onderwijs en Vorming

1.265.939,00

- 2.000,00

1.263.939,00

490

CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

2.907.000,00

30.000,00

2.937.000,00

496

Kasterlinden campus

100.000,00

- 90.000,00

10.000,00

497

Kasterlinden buitengewoon onderwijs

5.627.000,00

192.000,00

5.819.000,00

509

Algemeen cultuurbeleid

2.600.086,00

16.000,00

2.616.086,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

492.000,00

- 48.000,00

444.000,00

530

Sociaal-cultureel werk

158.500,00

500,00

159.000,00

554

Jeugd

1.135.224,00

24.431,00

1.159.655,00

554

Sport

296.000,00

- 30.000,00

266.000,00

Totaal van de wijziging

- 131.667,88

Algemeen totaal na begrotingswijziging

175.319.220,58

- 131.667,88

175.187.552,70


Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

49.686.728,83

53.922,02

49.740.650,85

309

Algemene administratie

7.236.900,00

-

7.236.900,00

319

Administratie

15.640.989,14

115.727,10

15.756.716,24

320

Materieelverhuur

87.000,00

48.000,00

135.000,00

330

Communicatie, media en IT

5.256.000,00

- 10.000,00

5.246.000,00

429

Onderwijs en vorming

11.763.463,00

- 76.300,00

11.687.163,00

431

Studentenzaken

257.000,00

-

257.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.615.006,00

- 113.000,00

5.502.006,00

490

CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

2.957.500,00

- 44.000,00

2.913.500,00

492

COOVI - campus

2.538.000,00

- 5.000,00

2.533.000,00

496

Kasterlinden campus

3.981.048,00

22.952,00

4.004.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.633.500,00

- 51.000,00

1.582.500,00

499

Kasterlinden, internaat

857.500,00

- 15.500,00

842.000,00

509

Algemeen cultuurbeleid

3.365.241,00

190.300,00

3.555.541,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.258.084,21

- 42.000,00

4.216.084,21

529

Gemeenschapscentra

10.539.088,00

- 25.000,00

10.514.088,00

539

Sociaal-cultureel werk

2.939.116,00

- 3.500,00

2.935.616,00

544

Muntpunt

2.664.000,00

- 20.000,00

2.644.000,00

554

Jeugd

4.639.536,00

47.000,00

4.686.536,00

564

Sport

2.785.450,00

- 125.188,00

2.660.262,00

609

Welzijn en Gezondheid algemeen

91.250,00

1.000,00

92.250,00

629

Etnisch-culturele minderheden

1.235.000,00

-

1.235.000,00

630

Gezondheid

1.522.500,00

- 1.000,00

1.521.500,00

669

Gezin

3.386.250,00

18.000,00

3.404.250,00

869

Patrimonium

4.255.300,00

- 98.500,00

4.156.800,00

Totaal van de wijziging

- 133.086,88

Algemeen totaal na begrotingswijziging

175.314.495,62

- 133.086,88

175.181.408,74


Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

37.783.229,00

- 598.300,00

37.184.929,00

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

20.804.181,23

- 8.589.181,23

12.215.000,00

429

Onderwijs en Vorming

3.800.000,00

- 3.800.000,00

-

Totaal van de wijziging

- 12.987.481,23

Algemeen totaal na begrotingswijziging

65.503.410,23

- 12.987.481,23

52.515.929,00


Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069

Overboekingen

5.800.000,00

- 3.800.000,00

2.000.000,00

339

Communicatie, Media en IT

2.679.000,00

- 2.100.000,00

579.000,00

429

Onderwijs en vorming

16.853.000,00

248.000,00

17.101.000,00

496

Kasterlinden campus

1.062.000,00

- 930.000,00

132.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon onderwijs

57.000,00

100.000,00

157.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.075.000,00

- 215.000,00

860.000,00

554

Jeugd

83.000,00

25.000,00

108.000,00

564

Sport

35.000,00

34.500,00

69.500,00

690

Revalidatiecentrum De Poolster

15.000,00

- 10.000,00

5.000,00

869

Patrimonium

35.139.410,23

- 6.339.981,23

28.799.429,00

Totaal van de wijziging

- 12.987.481,23

Algemeen totaal na begrotingswijziging

65.503.410,23

- 12.987.481,23

52.515.929,00


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

^