Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Vergunning van 30/11/2018
← Terug naar "Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0236 "
Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0236 Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 NOVEMBER 2018. - Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de 30 NOVEMBRE 2018. - Règlement n° 18-03 fixant la modification
begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège
collegebesluit nr. 20182019-0236 n° 20182019-0236
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous,
het College, bekrachtigen hetgeen volgt: le Collège, sanctionnons ce qui suit:

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten -

Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire,

voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+/- +/-
Nieuw krediet Nouveau crédit
069 Overboekingen 069 Transferts
34.333.571,22 34.333.571,22
-1.729.393,00 -1.729.393,00
32.604.178,22 32.604.178,22
319 Administratie 319 Administration
2.060.782,60 2.060.782,60
111.101,21 111.101,21
2.171.883,81 2.171.883,81
319 Materieelverhuur 319 Prêt de matériel
70.000,00 70.000,00
8.000,00 8.000,00
78.000,00 78.000,00
339 Communicatie, media en IT 339 Communication, IT et médias
1.500,00 1.500,00
2.500,00 2.500,00
4.000,00 4.000,00
429 Onderwijs en Vorming 429 Enseignement et Formation
1.303.000,00 1.303.000,00
27.000,00 27.000,00
1.330.000,00 1.330.000,00
490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding 490 Centre de PMS
2.797.000,00 2.797.000,00
5.000,00 5.000,00
2.802.000,00 2.802.000,00
498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.086.000,00 1.086.000,00
19.000,00 19.000,00
1.105.000,00 1.105.000,00
499 Kasterlinden, Internaat 499 Kasterlinden, internat
88.000,00 88.000,00
130.000,00 130.000,00
218.000,00 218.000,00
509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse
2.641.586,00 2.641.586,00
13.180,00 13.180,00
2.654.766,00 2.654.766,00
529 Gemeenschapscentra 529 Centres communautaires
2.433.000,00 2.433.000,00
8.000,00 8.000,00
2.441.000,00 2.441.000,00
539 Sociaal-cultureel werk 539 Travail socio-culturel
215.625,00 215.625,00
-34.000,00 -34.000,00
181.625,00 181.625,00
554 Jeugd 554 Jeunesse
1.159.927,50 1.159.927,50
38.100,00 38.100,00
1.198.027,50 1.198.027,50
564 Sport 564 Sport
1.459.550,00 1.459.550,00
101.950,00 101.950,00
1.561.500,00 1.561.500,00
869 Patrimonium 869 Patrimoine
12.000,00 12.000,00
124.000,00 124.000,00
136.000,00 136.000,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
-1.175.561,79 -1.175.561,79
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total général du budget après la modification budgétaire
195.061.598,58 195.061.598,58
-1.175.561,79 -1.175.561,79
193.886.036,79 193.886.036,79

Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het

Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses -

dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+/- +/-
Nieuw krediet Nouveau crédit
069 Overboekingen 069 Transferts
64.069.853,38 64.069.853,38
-1.253.910,09 -1.253.910,09
62.815.943,29 62.815.943,29
109 Algemene uitgaven en ontvangsten 109 Dépenses et recettes générales
5.752.442,16 5.752.442,16
15.000,00 15.000,00
5.767.442,16 5.767.442,16
319 Administratie 319 Administration
16.160.063,95 16.160.063,95
-50.000,00 -50.000,00
16.110.063,95 16.110.063,95
320 Materieelverhuur 320 Prêt de matériel
106.400,00 106.400,00
8.000,00 8.000,00
114.400,00 114.400,00
339 Communicatie, media en IT 339 Communication, IT et médias
5.656.000,00 5.656.000,00
-17.500,00 -17.500,00
5.638.500,00 5.638.500,00
429 Onderwijs en vorming 429 Enseignement et Formation
12.396.100,00 12.396.100,00
-351.000,00 -351.000,00
12.045.100,00 12.045.100,00
431 Studentenzaken 431 Affaires estudiantines
350.000,00 350.000,00
- -
350.000,00 350.000,00
439 Onderwijscentrum Brussel 439 Onderwijscentrum Brussel
6.353.000,00 6.353.000,00
16.000,00 16.000,00
6.369.000,00 6.369.000,00
490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding 490 Centre de PMS
2.875.700,00 2.875.700,00
5.000,00 5.000,00
2.880.700,00 2.880.700,00
496 Kasterlinden campus 496 Campus Kasterlinden
4.115.000,00 4.115.000,00
19.000,00 19.000,00
4.134.000,00 4.134.000,00
499 Kasterlinden, Internaat 499 Kasterlinden, internat
737.500,00 737.500,00
25.000,00 25.000,00
762.500,00 762.500,00
509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse
3.286.941,00 3.286.941,00
-146.820,00 -146.820,00
3.140.121,00 3.140.121,00
524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 524 Arts, patrimoine culturelle et musées
4.156.084,21 4.156.084,21
10.000,00 10.000,00
4.166.084,21 4.166.084,21
529 Gemeenschapscentra 529 Centres communautaires
11.110.088,00 11.110.088,00
30.000,00 30.000,00
11.140.088,00 11.140.088,00
554 Jeugd 554 Jeunesse
4.830.076,72 4.830.076,72
39.100,00 39.100,00
4.869.176,72 4.869.176,72
564 Sport 564 Sport
3.224.950,00 3.224.950,00
-1.500,00 -1.500,00
3.223.450,00 3.223.450,00
609 Welzijn en Gezondheid algemeen 609 Bien-être et Santé générale
197.250,00 197.250,00
3.000,00 3.000,00
200.250,00 200.250,00
619 Welzijn 619 Bien-être
5.327.000,00 5.327.000,00
98.618,26 98.618,26
5.425.618,26 5.425.618,26
629 Etnisch-culturele minderheden 629 Minorités etniques-culturelles
1.250.000,00 1.250.000,00
93.900,00 93.900,00
1.343.900,00 1.343.900,00
669 Gezin 669 Famille
4.140.250,00 4.140.250,00
52.064,64 52.064,64
4.192.314,64 4.192.314,64
679 LOGO 679 LOGO
322.578,76 322.578,76
-15.000,00 -15.000,00
307.578,76 307.578,76
869 Patrimonium 869 Patrimoine
5.939.230,00 5.939.230,00
245.500,00 245.500,00
6.184.730,00 6.184.730,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
-1.175.547,19 -1.175.547,19
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total général du budget après la modification budgétaire
195.061.459,18 195.061.459,18
-1.175.547,19 -1.175.547,19
193.885.911,99 193.886.036,79

Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten -

Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire,

voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+/- +/-
Nieuw krediet Nouveau crédit
069 Overboekingen 069 Transferts
78.818.000,00 78.818.000,00
-12.267.778,26 -12.267.778,26
66.524.221,74 66.524.221,74
109 Algemene uitgaven en ontvangsten 109 Dépenses et recettes générales
5.621.000,00 5.621.000,00
-1.076.221,74 -1.076.221,74
4.544.778,26 4.544.778,26
Totaal van de wijziging Total de la modification
-13.344.000,00 -13.344.000,00
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total général du budget après la modification budgétaire
92.355.000,00 92.355.000,00
-13.344.000,00 13.344.000,00
79.011.000,00 79.011.000,00

Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven -

Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire,

voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:
Omschrijving Définition
Krediet Crédit
+/- +/-
Nieuw krediet Nouveau crédit
319 Administratie 319 Administration
190.000,00 190.000,00
-70.000,00 -70.000,00
120.000,00 120.000,00
429 Onderwijs en Vorming 429 Enseignement et Formation
43.530.000,00 43.530.000,00
100.000,00 100.000,00
43.630.000,00 43.630.000,00
490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding 490 Centre de PMS
64.000,00 64.000,00
-18.000,00 -18.000,00
46.000,00 46.000,00
492 COOVI 492 COOVI
9.160.000,00 9.160.000,00
-4.338.000,00 -4.338.000,00
4.822.000,00 4.822.000,00
498 Zaveldal BuSO 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
570.000,00 570.000,00
-419.000,00 -419.000,00
151.000,00 151.000,00
554 Jeugd 554 Jeunesse
183.000,00 183.000,00
-56.000,00 -56.000,00
127.000,00 127.000,00
564 Sport 564 Sport
28.500,00 28.500,00
21.000,00 21.000,00
49.500,00 49.500,00
869 Patrimonium 869 Patrimoine
26.719.000,00 26.719.000,00
-8.564.000,00 -8.564.000,00
18.129.000,00 18.129.000,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
-13.344.000,00 -13.344.000,00
Algemeen totaal na begrotingswijziging Total général du budget après la modification budgétaire
92.355.000,00 92.355.000,00
-13.344.000,00 -13.344.000,00
79.011.000,00 79.011.000,00

Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over

Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les

de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au
deze verordening gevoegde tabellen. présent règlement.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
De collegeleden, Les membres du Collège,
B. DEBAETS B. DEBAETS
P. SMET P. SMET
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
^