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Verordening nr. 11-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-660 Règlement n° 11-02 fixant le compte de l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-660
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 17 JUNI 2011. - Verordening nr. 11-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20102011-660 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - De begrotingsrekening Afdeling 1. - De gewone dienst

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 17 JUIN 2011. - Règlement n° 11-02 fixant le compte de l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-660 Le Conseil de la Commission Communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Le compte du budgetSection 1re. - Le service ordinaire

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2009 belopen des crédits budgétaires dans l'année 2009 s'élèvent à 142.494.178,39
142.494.178,39 EUR, onderverdeeld als volgt : EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
109.671.818,09 109.671.818,09
102.889.774,02 102.889.774,02
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
33.580.470,00 33.580.470,00
31.951.590,56 31.951.590,56
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren Dépenses prévues dans les années antérieures
9.573.485,67 9.573.485,67
7.652.813,81 7.652.813,81
Totaal TOTAL
152.825.773,76 152.825.773,76
142.494.178,39 142.494.178,39

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het

dienstjaar 2009 belopen 153.403.689,84 EUR, onderverdeeld als volgt :

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2009

s'élèvent à 153.403.689,84 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
121.074.355,00 121.074.355,00
122.232.187,32 122.232.187,32
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
14.301.015,00 14.301.015,00
13.315.329,19 13.315.329,19
Ontvangsten voorzien in vorige dienstjaren Recettes prévues dans les années antérieures
8.282.687,66 8.282.687,66
17.856.173,33 17.856.173,33
Totaal TOTAL
143.658.057,66 143.658.057,66
153.403.689,84 153.403.689,84

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het

Art. 3.§ 1er. Les dépenses imputées du service ordinaire de

dienstjaar 2009 belopen 132.652.095,10 EUR, onderverdeeld als volgt : l'exercice 2009 s'élèvent à 132.652.095,10 EUR EUR, établi comme ce qui suit :
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
102.889,774,02 102.889,774,02
94.375.002,79 94.375.002,79
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
31.951.590,56 31.951.590,56
31.951.590,56 31.951.590,56
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren Dépenses prévues dans les années antérieures
7.652.813,81 7.652.813,81
6.325.501,75 6.325.501,75
Totaal TOTAL
142.494.178,39 142.494.178,39
132.652.095,10 132.652.095,10
§ 2. De naar het dienstjaar 2010 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2010 s'élèvent à
9.842.083,29 EUR. 9.842.083,29 EUR
Afdeling 2. - De buitengewone dienst Section 2. - Le service extraordinaire

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2009 belopen charge des crédits du budget sur l'exercice 2009 s'élèvent à
51.806.446,77 EUR, onderverdeeld als volgt : 51.806.446,77 EUR établi comme ce qui suit :
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
24.771.460,00 24.771.460,00
17.783.053,99 17.783.053,99
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
4.400.000,00 4.400.000,00
350.000,00 350.000,00
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren Dépenses prévues dans les années antérieures
33.941.419,62 33.941.419,62
33.673.392,78 33.673.392,78
Totaal Total
63.112.879,62 63.112.879,62
51.806.446,77 51.806.446,77

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

dienstjaar 2009 belopen 52.951.548,64 EUR, onderverdeeld als volgt : 2009 s'élèvent à 52.951.548,64 EUR, établi comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
11.795.500,00 11.795.500,00
5.952.889,01 5.952.889,01
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
17.375.960,00 17.375.960,00
13.038.986,32 13.038.986,32
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
18.253,69 18.253,69
33.959.673,31 33.959.673,31
Totaal TOTAL
29.189.713,69 29.189.713,69
52.951.548,64 52.951.548,64

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

Art. 6.§ 1er. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

het dienstjaar 2009 belopen 26.648.624,50 EUR, onderverdeeld als volgt l'exercice 2009 s'élèvent à 26.648.624,50 EUR, subdivisées comme ce
: qui suit :
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget originel
17.783.053,99 17.783.053,99
8.528.611,43 8.528.611,43
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget originel
350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren Dépenses prévues dans les années antérieures
33.673.392,78 33.673.392,78
17.770.013,07 17.770.013,07
Totaal TOTAL
51.806.446,77 51.806.446,77
26.648.624,50 26.648.624,50
§ 2. De naar het dienstjaar 2010 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2010 s'élèvent à
25.157.822,27 EUR. 25.157.822,27 EUR.
HOOFDSTUK II. - Het begrotingsresultaat CHAPITRE II. - Le résultat du budget

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

dienstjaar 2009 wordt vastgesteld als volgt : 2009 est établi comme ce qui suit :
Vastgestelde rechten Droits fixés
153.403.689,84 153.403.689,84
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
153.403.689,84 153.403.689,84
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
142.494.178,39 142.494.178,39
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
10.909.511,45 10.909.511,45

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

dienstjaar 2009 wordt vastgesteld als volgt : l'exercice 2009, est établi comme ce qui suit :
Vastgestelde rechten Droits fixés
52.951.548,64 52.951.548,64
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
52.951.548,64 52.951.548,64
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
51.806.446,77 51.806.446,77
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
1.145.101,87 1.145.101,87
HOOFDSTUK III. - Het boekhoudkundig resultaat CHAPITRE III. - Le résultat comptable

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2009 wordt vastgesteld als volgt :

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2009 est établi comme ce qui suit :

Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
153.403.689,84 153.403.689,84
Aanrekeningen Imputations
132.652.095,10 132.652.095,10
Boekhoudkundig resultaat Résultat comptable
20.751.594,74 20.751.594,74

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst voor

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

het dienstjaar 2009 wordt vastgesteld als volgt : 2009 est établi comme ce qui suit :
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
52.951.548,64 52.951.548,64
Aanrekeningen Imputations
26.648.624,50 26.648.624,50
Boekhoudkundig resultaat Résultat comptable
26.302.924,14 26.302.924,14
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles

begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à
dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par
lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde
invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de
de Vlaamse Minister van Begroting en Financiën en het résultats, le bilan, le rapport du Ministre flamand du Budget et des
verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij Finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans
deze verordening. l'annexe à ce règlement.
De collegeleden: Les membres du Collège :
B. De Lille B. De Lille
B. Grouwels B. Grouwels
J.-L. Vanraes J.-L. Vanraes
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