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Verordening nr. 16-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0479 Règlement n° 16-04 fixant le compte de l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0479
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 16 DECEMBER 2016. - Verordening nr. 16-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0479 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 DECEMBRE 2016. - Règlement n° 16-04 fixant le compte de l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0479 Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous,
het College, bekrachtigen hetgeen volgt : le Collège, sanctionnons ce qui suit :
HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekening CHAPITRE 1er. - Le compte du budget
Afdeling 1. - De gewone dienst Section 1re. - Le service ordinaire

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2015 belopen des crédits budgétaires dans l'année 2015 s'élèvent à 173.878.919,82
173.878.919,82 EUR, onderverdeeld als volgt : EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
119.917.495,66 119.917.495,66
114.525.153,53 114.525.153,53
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
55.415.605,24 55.415.605,24
52.530.409,52 52.530.409,52
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
7.262.533,67 7.262.533,67
6.823.356,77 6.823.356,77
Totaal Total
182.595.634,57 182.595.634,57
173.878.919,82 173.878.919,82

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het

dienstjaar 2015 belopen 177.652.429,43 EUR, onderverdeeld als volgt :

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2015

s'élèvent à 177.652.429,43 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
142.633.511,46 142.633.511,46
141.916.296,92 141.916.296,92
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
25.398.924,53 25.398.924,53
21.157.254,33 21.157.254,33
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
7.316.344,51 7.316.344,51
14.578.878,18 14.578.878,18
Totaal Total
175.348.780,50 175.348.780,50
177.652.429,43 177.652.429,43

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

dienstjaar 2015 belopen 168.888.447,07 EUR, onderverdeeld als volgt : 2015 s'élèvent à 168.888.447,07 EUR, établi comme ce qui suit :
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
114.525.153,53 114.525.153,53
110.256.314,54 110.256.314,54
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
52.530.409,52 52.530.409,52
52.530.409,52 52.530.409,52
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
6.823.356,77 6.823.356,77
6.101.723,01 6.101.723,01
Totaal Total
173.878.919,82 173.878.919,82
168.888.447,07 168.888.447,07
§ 2. De naar het dienstjaar 2016 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2016 s'élèvent à
4.990.472,75 EUR. 4.990.472,75 EUR
Afdeling 2. - De buitengewone dienst Section 2. - Le service extraordinaire

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2015 belopen charge des crédits du budget sur l'exercice 2015 s'élèvent à
109.969.283,35 EUR, onderverdeeld als volgt : 109.969.283,35 EUR établi comme ce qui suit :
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
89.297.133,02 89.297.133,02
54.827.712,39 54.827.712,39
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
3.148.063,00 3.148.063,00
3.131.618,00 3.131.618,00
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
52.171.106,90 52.171.106,90
52.009.952,96 52.009.952,96
Totaal Total
144.616.302,92 144.616.302,92
109.969.283,35 109.969.283,35

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

dienstjaar 2015 belopen 109.969.283,35 EUR, onderverdeeld als volgt : 2015 s'élèvent à 109.969.283,35 EUR, établi comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
38.122.143,00 38.122.143,00
37.251.798,16 37.251.798,16
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
54.323.053,02 54.323.053,02
20.546.378,29 20.546.378,29
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
0,00 0,00
52.171.106,90 52.171.106,90
Totaal Total
92.445.196,02 92.445.196,02
109.969.283,35 109.969.283,35

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

het dienstjaar 2015 belopen 58.278.925,26 EUR, onderverdeeld als volgt l'exercice 2015 s'élèvent à 58.278.925,26 EUR, subdivisées comme ce
: qui suit :
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
54.827.712,39 54.827.712,39
38.188.074,41 38.188.074,41
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
3.131.618,00 3.131.618,00
3.131.618,00 3.131.618,00
Uitgaven voorzien voor vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
52.009.952,96 52.009.952,96
16.959.232,85 16.959.232,85
Totaal Total
109.969.283,35 109.969.283,35
58.278.925,26 58.278.925,26
§ 2. De naar het dienstjaar 2016 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2016 s'élèvent à
51.690.358,09 EUR. 51.690.358,09 EUR.
HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat CHAPITRE II. - Le résultat du budget

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt : 2015 est établi comme ce qui suit :
Vastgestelde rechten Droits fixés
177.652.429,43 177.652.429,43
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
177.652.429,43 177.652.429,43
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
173.878.919,82 173.878.919,82
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
3.773.509,61 3.773.509,61

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt : l'exercice 2015, est établi comme ce qui suit :
Vastgestelde rechten Droits fixés
109.969.283,35 109.969.283,35
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
109.969.283,35 109.969.283,35
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
109.969.283,35 109.969.283,35
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
0,00 0,00
HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat CHAPITRE III. - Le résultat comptable

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt :

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2015 est établi comme ce qui suit :

Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
177.652.429,43 177.652.429,43
Aanrekeningen Imputations
168.888.447,07 168.888.447,07
Boekhoudkundig resultaat Résultat comptable
8.763.982,36 8.763.982,36

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst voor

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt : 2015 est établi comme ce qui suit :
Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
109.969.283,35 Aanrekeningen 58.278.925,26 Boekhoudkundig resultaat 51.690.358,09 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET

109.969.283,35 Imputations 58.278.925,26 Résultat comptable 51.690.358,09 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET

G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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