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Verordening nr. 18-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0763 Règlement n° 18-02 fixant le compte de l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0763
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 13 JULI 2018. - Verordening nr. 18-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0763 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: VERORDENING HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekeningAfdeling 1. - De gewone begroting

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2017 belopen

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 13 JUILLET 2018. - Règlement n° 18-02 fixant le compte de l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0763 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Le compte du budgetSection 1re. - Le service ordinaire

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge des crédits budgétaires dans l'année 2017 s'élèvent à 182.153.450,25

182.153.450,25 EUR, onderverdeeld als volgt: EUR, subdivisés comme ce qui suit:
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
129.881.253,50 129.881.253,50
124.010.394,93 124.010.394,93
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
56.384.686,57 56.384.686,57
54.401.613,97 54.401.613,97
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
4.247.511,79 4.247.511,79
3.741.441,35 3.741.441,35
Totaal Total
190.513.451,86 190.513.451,86
182.153.450,25 182.153.450,25

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone begroting over het

dienstjaar 2017 belopen 188.010.976,51 EUR, onderverdeeld als volgt:

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2017

s'élèvent à 188.010.976,51 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
150.291.955,90 150.291.955,90
150.752.052,84 150.752.052,84
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
31.920.187,00 31.920.187,00
28.957.614,71 28.957.614,71
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
4.053.797,17 4.053.797,17
8.301.308,96 8.301.308,96
Totaal Total
186.265.940,07 186.265.940,07
188.010.976,51 188.010.976,51

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone begroting over het

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

dienstjaar 2017 belopen 178.499.575,71 EUR, onderverdeeld als volgt: 2017 s'élèvent à 178.499.575,71 EUR, établi comme ce qui suit:
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
124.010.394.93 124.010.394.93
120.883.197,50 120.883.197,50
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
54.401.613,97 54.401.613,97
54.401.613,97 54.401.613,97
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
3.741.441.35 3.741.441.35
3.214.764,24 3.214.764,24
Totaal Total
182.153.450,25 182.153.450,25
178.499.575,71 178.499.575,71
§ 2. De naar het dienstjaar 2018 over te dragen vastleggingen belopen § 2.Les engagements transférables à l'exercice 2018 s'élèvent à
3.653.874,54 EUR. 3.653.874,54 EUR
Afdeling 2. - De buitengewone begroting Section 2. - Le service extraordinaire

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2017 belopen charge des crédits du budget sur l'exercice 2017 s'élèvent à
91.568.172,57 EUR, onderverdeeld als volgt: 91.568.172,57 EUR établi comme ce qui suit :
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
71.122.696,07 71.122.696,07
33.505.127,85 33.505.127,85
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
845.681,87 845.681,87
890.879,15 890.879,15
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
57.447.182,12 57.447.182,12
57.172.165,57 57.172.165,57
Totaal Total
129.415.560,06 129.415.560,06
91.568.172,57 91.568.172,57

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone begroting over

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

het dienstjaar 2017 belopen 91.568.172,57 EUR, onderverdeeld als volgt: 2017 s'élèvent à 91.568.172,57EUR, établi comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
10.564.328,23 10.564.328,23
9.062.890,55 9.062.890,55
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
61.383.177,56 61.383.177,56
25.037.227,75 25.037.227,75
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
20.872,15 20.872,15
57.468.054,27 57.468.054,27
Totaal Total
71.968.377,94 71.968.377,94
91.568.172,57 91.568.172,57

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

het dienstjaar 2017 belopen 26.691.707,05 EUR, onderverdeeld als l'exercice 2017 s'élèvent à 26.691.707,05 EUR, subdivisées comme ce
volgt: qui suit :
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
33.505.127,85 33.505.127,85
8.802.277,75 8.802.277,75
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
890.879,15 890.879,15
890.879,15 890.879,15
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
57.172.165,57 57.172.165,57
16.998.550,15 16.998.550,15
Totaal Total
91.568.172,57 91.568.172,57
26.691.707,05 26.691.707,05
§ 2. De naar het dienstjaar 2018 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2018 s'élèvent à
64.876.465,52 EUR. 64.876.465,52 EUR.
HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat CHAPITRE II. - Le résultat du budget

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone begroting voor het

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld: 2017 est établi comme ce qui suit :
Vastgestelde rechten Droits fixés
188.010.976,51 188.010.976,51
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
188.010.976,51 188.010.976,51
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
182.153.450,25 182.153.450,25
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
5.857.526,26 5.857.526,26

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone begroting voor het

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld: l'exercice 2017, est établi comme ce qui suit:
Vastgestelde rechten Droits fixés
91.568.172,57 91.568.172,57
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
91.568.172,57 91.568.172,57
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
91.568.172,57 91.568.172,57
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
0,00 0,00
HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat CHAPITRE III. - Le résultat comptable

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone begroting voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2017 est établi comme ce qui suit:

Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
188.010.976,51 188.010.976,51
Aanrekeningen Imputations
178.499.575,71 178.499.575,71
Boekhoudkundig resultaat Résultat comptable
9.511.400,80 9.511.400,80

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone begroting

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld: 2017 est établi comme ce qui suit :
Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
91.568.172,57 Aanrekeningen 26.691.707,05 Boekhoudkundig resultaat 64.876.465,52 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET

91.568.172,57 Imputations 26.691.707,05 Résultat comptable 64.876.465,52 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET

G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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