Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Vergunning van 06/10/2017
← Terug naar "Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149 "
Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149 Règlement n° 17-003 fixant le compte de l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0149
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6 OKTOBER 2017. - Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekeningAfdeling 1. - De gewone dienst

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 OCTOBRE 2017. - Règlement n° 17-003 fixant le compte de l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0149 Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Le compte du budgetSection 1re. -Le service ordinaire

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2016 belopen des crédits budgétaires dans l'année 2016 s'élèvent à 173.192.474,68
173.192.474,68 EUR, onderverdeeld als volgt: EUR, subdivisés comme ce qui suit:
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
125.439.757,89 125.439.757,89
121.065.425,40 121.065.425,40
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
49.740.650,85 49.740.650,85
47.592.681,37 47.592.681,37
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
4.990.472,75 4.990.472,75
4.534.367,91 4.534.367,91
Totaal Total
180.170.881,49 180.170.881,49
173.192.474,68 173.192.474,68

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het

dienstjaar 2016 belopen 177.246.271,85 EUR, onderverdeeld als volgt:

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2016

s'élèvent à 177.246.271,85 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
146.998.208,95 146.998.208,95
146.947.622,42 146.947.622,42
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
24.415.834,14 24.415.834,14
21.534.667,07 21.534.667,07
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
3.773.509,61 3.773.509,61
8.763.982,36 8.763.982,36
Totaal Total
175.187.552,70 175.187.552,70
177.246.271,85 177.246.271,85

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

dienstjaar 2016 belopen 168.944.962,89 EUR, onderverdeeld als volgt: 2016 s'élèvent à 168.944.962,89 EUR, établi comme ce qui suit:
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
121.065.425,40 121.065.425,40
117.434.992,45 117.434.992,45
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
47.592.681,37 47.592.681,37
47.592.681,37 47.592.681,37
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
4.534.367,91 4.534.367,91
3.917.289,07 3.917.289,07
Totaal Total
173.192.474,68 173.192.474,68
168.944.962,89 168.944.962,89
§ 2. De naar het dienstjaar 2017 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2017 s'élèvent à
4.247.511,79 EUR. 4.247.511,79 EUR.
Afdeling 2. - De buitengewone dienst Section 2. - Le service extraordinaire

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2016 belopen charge des crédits du budget sur l'exercice 2016 s'élèvent à
83.874.731,29 EUR, onderverdeeld als volgt: 83.874.731,29 EUR établi comme ce qui suit :
Kredieten Crédits
Vastleggingen Engagements
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
50.568.929,00 50.568.929,00
32.216.464,07 32.216.464,07
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
2.000.000,00 2.000.000,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
51.690.358,09 51.690.358,09
50.608.267,22 50.608.267,22
Totaal Total
104.259.287,09 104.259.287,09
83.874.731,29 83.874.731,29

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

dienstjaar 2016 belopen 83.895.603,44 EUR, onderverdeeld als volgt: 2016 s'élèvent à 83.895.603,44 EUR, établi comme ce qui suit :
Ramingen Estimations
Vastgestelde rechten Droits fixés
Ontvangsten voorzien in de begroting Recettes prévues dans le budget original
15.331.000,00 15.331.000,00
11.408.178,46 11.408.178,46
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
37.237.929,00 37.237.929,00
20.797.066,89 20.797.066,89
Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren Recettes prévues pour les années antérieures
0,00 0,00
51.690.358,09 51.690.358,09
Totaal Total
52.568.929,00 52.568.929,00
83.895.603,44 83.895.603,44

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

het dienstjaar 2016 belopen 26.427.549,17 EUR, onderverdeeld als l'exercice 2016 s'élèvent à 26.427.549,17 EUR, subdivisées comme ce
volgt: qui suit :
Vastleggingen Engagements
Aanrekeningen Imputations
Uitgaven voorzien in de begroting Dépenses prévues dans le budget original
32.216.464,07 32.216.464,07
10.072.186,92 10.072.186,92
Overboekingen voorzien in de begroting Transferts prévus dans le budget original
1.050.000,00 1.050.000,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS) Dépenses prévues dans les années antérieures
50.608.267,22 50.608.267,22
15.305.362,25 15.305.362,25
Totaal Total
83.874.731,29 83.874.731,29
26.427.549,17 26.427.549,17
§ 2. De naar het dienstjaar 2017 over te dragen vastleggingen belopen § 2. Les engagements transférables à l'exercice 2017 s'élèvent à
57.447.182,12 EUR. 57.447.182,12 EUR.
HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat CHAPITRE II. - Le résultat du budget

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld: 2016 est établi comme ce qui suit :
Vastgestelde rechten Droits fixés
177.246.271,85 177.246.271,85
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
177.246.271,85 177.246.271,85
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
173.192.474,68 173.192.474,68
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
4.053.797,17 4.053.797,17

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld: l'exercice 2016, est établi comme ce qui suit:
Vastgestelde rechten Droits fixés
83.895.603,44 83.895.603,44
Onverhaalbare en oninbare bedragen Montants irrécupérables et irrécouvrables
0,00 0,00
Netto vastgestelde rechten Droits fixés nets
83.895.603,44 83.895.603,44
Vastgelegde uitgaven Dépenses engagées
83.874.731,29 83.874.731,29
Begrotingsresultaat Résultat budgétaire
20.872,15 20.872,15
HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat CHAPITRE III. - Le résultat comptable

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld:

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2016 est établi comme ce qui suit:

Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
177.246.271,85 177.246.271,85
Aanrekeningen Imputations
168.944.962,89 168.944.962,89
Boekhoudkundig resultaat Résultat comptable
8.301.308,96 8.301.308,96

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst voor

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld: 2016 est établi comme ce qui suit :
Netto vastgestelde rechten Droits nets fixés
83.895.603,44 Aanrekeningen 26.427.549,17 Boekhoudkundig resultaat 57.468.054,27 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET

83.895.603,44 Imputations 26.427.549,17 Résultat comptable 57.468.054,27 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET

G. VANHENGEL G. VANHENGEL
^