Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Vergunning van 06/05/2010
← Terug naar "Verordening nr. 10-01 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0436 "
Verordening nr. 10-01 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0436 Règlement n° 10-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0436
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6 MEI 2010. - Verordening nr. 10-01 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0436 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Vorige dienstjaren 4.000.000,00 6.909.511,45

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 MAI 2010. - Règlement n° 10-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0436 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/Dimunition Nouveau crédit Années précédentes 4.000.000,00 6.909.511,45

10.909.511,45 10.909.511,45
Overboekingen Transferts
13.996.531,00 13.996.531,00
1.253.264 1.253.264
15.249.795,00 15.249.795,00
Dotaties Dotations
85.422.000,00 85.422.000,00
739.000,00 739.000,00
86.161.000,00 86.161.000,00
Onderwijs Enseignement
353.750,00 353.750,00
70.000,00 70.000,00
423.750,00 423.750,00
CVO Elishout - COOVI CVO Elishout - COOVI
2.597.000,00 2.597.000,00
3.000,00 3.000,00
2.600.000,00 2.600.000,00
Elishout school voor voeding Elishout école pour l'alimentation
3.666.000,00 3.666.000,00
41.655,00 41.655,00
3.707.655,00 3.707.655,00
Kasterlinden Kasterlinden
3.031.500,00 3.031.500,00
155.000,00 155.000,00
3.186.500,00 3.186.500,00
Gemeenschapscentra Centres culturelles
784.605,00 784.605,00
38.672,08 38.672,08
823.277,08 823.277,08
Speelplein Terrains de jeux
99.000,00 99.000,00
15.000,00 15.000,00
114.000,00 114.000,00
Gezondheid Santé
294.500,00 294.500,00
16.115,00 16.115,00
310.615,00 310.615,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
9.241.217,53 9.241.217,53
Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
140.149.581,00 140.149.581,00
9.241.217,53 9.241.217,53
149.390.798,53 149.390.798,53

Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het

Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses -

dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Overboekingen pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/Dimunition Nouveau crédit Transferts
29.675.149,00 29.675.149,00
6.343.145,88 6.343.145,88
36.018.294,88 36.018.294,88
Algemene administratie Administration générale
5.386.000,00 5.386.000,00
5.000,00 5.000,00
5.391.000,00 5.391.000,00
Administratie Administration
15.444.250,00 15.444.250,00
823.004,00 823.004,00
16.267.254,00 16.267.254,00
Materieelverhuur Location de matériel
105.000,00 105.000,00
10.000,00 10.000,00
115.000,00 115.000,00
Onderwijs Enseignement
8.066.280,00 8.066.280,00
548.596,00 548.596,00
8.614.876,00 8.614.876,00
Elishout - COOVI Elishout - COOVI
5.913.000,00 5.913.000,00
43.000,00 43.000,00
5.956.000,00 5.956.000,00
CVO-Elishout-COOVI CVO-Elishout-COOVI
2.949.000,00 2.949.000,00
-3.500,00 -3.500,00
2.945.500,00 2.945.500,00
Elishout- school voor voeding Elishout- école de l'alimentation
4.228.000,00 4.228.000,00
35.435,00 35.435,00
4.263.435,00 4.263.435,00
Kasterlinden - verblijf voor jongeren Kasterlinden - résidence des jeunes
1.355.000,00 1.355.000,00
37.000,00 37.000,00
1.392.000,00 1.392.000,00
Algemeen cultuurbeleid Politique culturelle générale
5.864.650,00 5.864.650,00
115.000,00 115.000,00
5.979.650,00 5.979.650,00
Kunst, cultureel erfgoed en musea Arts, patrimoine culturel et musées
3.949.075,00 3.949.075,00
130.000,00 130.000,00
4.079.075,00 4.079.075,00
Gemeenschapscentra Centres culturelles
6.548.105,00 6.548.105,00
75.672,08 75.672,08
6.623.777,08 6.623.777,08
Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening Travail socio-culturel et amateur d'art
1.663.200,00 1.663.200,00
73.500,00 73.500,00
1.736.700,00 1.736.700,00
Jeugd Jeunes
3.863.567,00 3.863.567,00
-60.000,00 -60.000,00
3.803.567,00 3.803.567,00
Speelplein Terrains de jeux
644.600,00 644.600,00
105.000,00 105.000,00
749.600,00 749.600,00
Communicatie en media Communication et médias
2.236.000,00 2.236.000,00
54.000,00 54.000,00
2.290.000,00 2.290.000,00
Algemeen welzijnsbeleid Bien-être générale
1.639.295,00 1.639.295,00
-13.000,00 -13.000,00
1.626.295,00 1.626.295,00
Stedelijk impulsbeleid Stedelijk impulsbeleid
1.847.000,00 1.847.000,00
390.794,00 390.794,00
2.237.794,00 2.237.794,00
Gezin Famille
2.129.620,00 2.129.620,00
118.000,00 118.000,00
2.247.620,00 2.247.620,00
Opleiding naar werk Formation de travail
1.087.500,00 1.087.500,00
-4.688,00 -4.688,00
1.082.812,00 1.082.812,00
Gezondheid Santé
1.990.500,00 1.990.500,00
165.258,00 165.258,00
2.155.758,00 2.155.758,00
Patrimonium Patrimoine
3.952.500,00 3.952.500,00
250.000,00 250.000,00
4.202.500,00 4.202.500,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
9.241.217,00 9.241.217,00
Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
140.063.097,00 140.063.097,00
9.241.217,00 9.241.217,00
149.304.313,5 149.304.313,5

Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten -

Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes

voor het dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Overboekingen - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/Dimunition Nouveau crédit Transferts
26.766.249,00 26.766.249,00
-7.236.752,00 -7.236.752,00
19.529.497,00 19.529.497,00
Algemene uitgaven en ontvangsten Dépenses et recettes générales
9.164.500,00 9.164.500,00
-3.357.309,00 -3.357.309,00
5.807.191,00 5.807.191,00
Patrimonium Patrimoine
1.116.000,00 1.116.000,00
969.309,00 969.309,00
2.085.309,00 2.085.309,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
-9.624.752,00 -9.624.752,00
Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
37.364.833,00 37.364.833,00
-9.624.752,00 -9.624.752,00
27.740.081,00 27.740.081,00

Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven -

Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire,

voor het dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Administratie dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/Dimunition Nouveau crédit Administration
584.000,00 584.000,00
25.000,00 25.000,00
609.000,00 609.000,00
Onderwijs Enseignement
5.807.000,00 5.807.000,00
-622.000,00 -622.000,00
5.185.000,00 5.185.000,00
Elishout - COOVI Elishout - COOVI
1.344.000,00 1.344.000,00
756.500,00 756.500,00
2.100.500,00 2.100.500,00
Kasterlinden Kasterlinden
11.607.000,00 11.607.000,00
-11.000.000 -11.000.000
607.000,00 607.000,00
Jeugd Jeunes
67.000,00 67.000,00
9.000,00 9.000,00
76.000,00 76.000,00
De Poolster De Poolster
24.000,00 24.000,00
3.000,00 3.000,00
27.000,00 27.000,00
Patrimonium Patrimoine
17.171.249,00 17.171.249,00
1.203.748,00 1.203.748,00
18.374.997,00 18.374.997,00
Totaal van de wijziging Total de la modification
-9.624.752,00 -9.624.752,00
Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging Total générale du budget après la modification budgétaire
37.346.749,00 37.346.749,00
-9.624.752,00 -9.624.752,00
27.721.997,00 27.721.997,00

Art. 5.Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van

Art. 5.Le Collège est mandaté à redistribuer les crédits prévus dans

strategische doelstelling 3 van het Stedenfonds te herverdelen binnen le cadre de l'objectif stratégique 3 du Stedenfonds dans les objectifs
de betreffende operationele doelstellingen. opérationnels apropriés.

Art. 6.De functionele en economische verdeling van de kredieten over

Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les

de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au
deze verordening gevoegde tabellen. présent règlement.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.
De collegeleden, Les membres du Collège,
B. DE LILLE B. DE LILLE
B. GROUWELS B. GROUWELS
J.-L. VANRAES J.-L. VANRAES
^