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Règlement n° 16-04 fixant le compte de l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0479 Verordening nr. 16-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0479
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 DECEMBRE 2016. - Règlement n° 16-04 fixant le compte de l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0479 Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous, VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 16 DECEMBER 2016. - Verordening nr. 16-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0479 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij,
le Collège, sanctionnons ce qui suit : het College, bekrachtigen hetgeen volgt :
CHAPITRE 1er. - Le compte du budget HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekening
Section 1re. - Le service ordinaire Afdeling 1. - De gewone dienst

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten

des crédits budgétaires dans l'année 2015 s'élèvent à 173.878.919,82 laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2015 belopen
EUR, subdivisés comme ce qui suit : 173.878.919,82 EUR, onderverdeeld als volgt :
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
119.917.495,66 119.917.495,66
114.525.153,53 114.525.153,53
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
55.415.605,24 55.415.605,24
52.530.409,52 52.530.409,52
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS)
7.262.533,67 7.262.533,67
6.823.356,77 6.823.356,77
Total Totaal
182.595.634,57 182.595.634,57
173.878.919,82 173.878.919,82

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2015

dienstjaar 2015 belopen 177.652.429,43 EUR, onderverdeeld als volgt :
s'élèvent à 177.652.429,43 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
142.633.511,46 142.633.511,46
141.916.296,92 141.916.296,92
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
25.398.924,53 25.398.924,53
21.157.254,33 21.157.254,33
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
7.316.344,51 7.316.344,51
14.578.878,18 14.578.878,18
Total Totaal
175.348.780,50 175.348.780,50
177.652.429,43 177.652.429,43

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het

2015 s'élèvent à 168.888.447,07 EUR, établi comme ce qui suit : dienstjaar 2015 belopen 168.888.447,07 EUR, onderverdeeld als volgt :
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
114.525.153,53 114.525.153,53
110.256.314,54 110.256.314,54
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
52.530.409,52 52.530.409,52
52.530.409,52 52.530.409,52
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS)
6.823.356,77 6.823.356,77
6.101.723,01 6.101.723,01
Total Totaal
173.878.919,82 173.878.919,82
168.888.447,07 168.888.447,07
§ 2. Les engagements transférables à l'exercice 2016 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2016 over te dragen vastleggingen belopen
4.990.472,75 EUR 4.990.472,75 EUR.
Section 2. - Le service extraordinaire Afdeling 2. - De buitengewone dienst

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

charge des crédits du budget sur l'exercice 2015 s'élèvent à laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2015 belopen
109.969.283,35 EUR établi comme ce qui suit : 109.969.283,35 EUR, onderverdeeld als volgt :
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
89.297.133,02 89.297.133,02
54.827.712,39 54.827.712,39
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
3.148.063,00 3.148.063,00
3.131.618,00 3.131.618,00
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (= SVS)
52.171.106,90 52.171.106,90
52.009.952,96 52.009.952,96
Total Totaal
144.616.302,92 144.616.302,92
109.969.283,35 109.969.283,35

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het

2015 s'élèvent à 109.969.283,35 EUR, établi comme ce qui suit : dienstjaar 2015 belopen 109.969.283,35 EUR, onderverdeeld als volgt :
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
38.122.143,00 38.122.143,00
37.251.798,16 37.251.798,16
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
54.323.053,02 54.323.053,02
20.546.378,29 20.546.378,29
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
0,00 0,00
52.171.106,90 52.171.106,90
Total Totaal
92.445.196,02 92.445.196,02
109.969.283,35 109.969.283,35

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

l'exercice 2015 s'élèvent à 58.278.925,26 EUR, subdivisées comme ce het dienstjaar 2015 belopen 58.278.925,26 EUR, onderverdeeld als volgt
qui suit : :
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
54.827.712,39 54.827.712,39
38.188.074,41 38.188.074,41
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
3.131.618,00 3.131.618,00
3.131.618,00 3.131.618,00
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien voor vorige dienstjaren (=SVS)
52.009.952,96 52.009.952,96
16.959.232,85 16.959.232,85
Total Totaal
109.969.283,35 109.969.283,35
58.278.925,26 58.278.925,26
§ 2. Les engagements transférables à l'exercice 2016 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2016 over te dragen vastleggingen belopen
51.690.358,09 EUR. 51.690.358,09 EUR.
CHAPITRE II. - Le résultat du budget HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het

2015 est établi comme ce qui suit : dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt :
Droits fixés Vastgestelde rechten
177.652.429,43 177.652.429,43
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
177.652.429,43 177.652.429,43
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
173.878.919,82 173.878.919,82
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
3.773.509,61 3.773.509,61

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het

l'exercice 2015, est établi comme ce qui suit : dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt :
Droits fixés Vastgestelde rechten
109.969.283,35 109.969.283,35
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
109.969.283,35 109.969.283,35
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
109.969.283,35 109.969.283,35
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
0,00 0,00
CHAPITRE III. - Le résultat comptable HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2015 est établi comme ce qui suit :

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt :

Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
177.652.429,43 177.652.429,43
Imputations Aanrekeningen
168.888.447,07 168.888.447,07
Résultat comptable Boekhoudkundig resultaat
8.763.982,36 8.763.982,36

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst voor

2015 est établi comme ce qui suit : het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt :
Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
109.969.283,35 Imputations 58.278.925,26 Résultat comptable 51.690.358,09 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET

109.969.283,35 Aanrekeningen 58.278.925,26 Boekhoudkundig resultaat 51.690.358,09 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET

G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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