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Règlement n° 18-02 fixant le compte de l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0763 Verordening nr. 18-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0763
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 13 JUILLET 2018. - Règlement n° 18-02 fixant le compte de l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0763 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Le compte du budgetSection 1re. - Le service ordinaire

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge des crédits budgétaires dans l'année 2017 s'élèvent à 182.153.450,25

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 13 JULI 2018. - Verordening nr. 18-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0763 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: VERORDENING HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekeningAfdeling 1. - De gewone begroting

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2017 belopen

EUR, subdivisés comme ce qui suit: 182.153.450,25 EUR, onderverdeeld als volgt:
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
129.881.253,50 129.881.253,50
124.010.394,93 124.010.394,93
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
56.384.686,57 56.384.686,57
54.401.613,97 54.401.613,97
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
4.247.511,79 4.247.511,79
3.741.441,35 3.741.441,35
Total Totaal
190.513.451,86 190.513.451,86
182.153.450,25 182.153.450,25

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone begroting over het

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2017

dienstjaar 2017 belopen 188.010.976,51 EUR, onderverdeeld als volgt:
s'élèvent à 188.010.976,51 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
150.291.955,90 150.291.955,90
150.752.052,84 150.752.052,84
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
31.920.187,00 31.920.187,00
28.957.614,71 28.957.614,71
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
4.053.797,17 4.053.797,17
8.301.308,96 8.301.308,96
Total Totaal
186.265.940,07 186.265.940,07
188.010.976,51 188.010.976,51

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone begroting over het

2017 s'élèvent à 178.499.575,71 EUR, établi comme ce qui suit: dienstjaar 2017 belopen 178.499.575,71 EUR, onderverdeeld als volgt:
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
124.010.394.93 124.010.394.93
120.883.197,50 120.883.197,50
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
54.401.613,97 54.401.613,97
54.401.613,97 54.401.613,97
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
3.741.441.35 3.741.441.35
3.214.764,24 3.214.764,24
Total Totaal
182.153.450,25 182.153.450,25
178.499.575,71 178.499.575,71
§ 2.Les engagements transférables à l'exercice 2018 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2018 over te dragen vastleggingen belopen
3.653.874,54 EUR 3.653.874,54 EUR.
Section 2. - Le service extraordinaire Afdeling 2. - De buitengewone begroting

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

charge des crédits du budget sur l'exercice 2017 s'élèvent à laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2017 belopen
91.568.172,57 EUR établi comme ce qui suit : 91.568.172,57 EUR, onderverdeeld als volgt:
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
71.122.696,07 71.122.696,07
33.505.127,85 33.505.127,85
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
845.681,87 845.681,87
890.879,15 890.879,15
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
57.447.182,12 57.447.182,12
57.172.165,57 57.172.165,57
Total Totaal
129.415.560,06 129.415.560,06
91.568.172,57 91.568.172,57

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone begroting over

2017 s'élèvent à 91.568.172,57EUR, établi comme ce qui suit : het dienstjaar 2017 belopen 91.568.172,57 EUR, onderverdeeld als volgt:
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
10.564.328,23 10.564.328,23
9.062.890,55 9.062.890,55
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
61.383.177,56 61.383.177,56
25.037.227,75 25.037.227,75
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
20.872,15 20.872,15
57.468.054,27 57.468.054,27
Total Totaal
71.968.377,94 71.968.377,94
91.568.172,57 91.568.172,57

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

l'exercice 2017 s'élèvent à 26.691.707,05 EUR, subdivisées comme ce het dienstjaar 2017 belopen 26.691.707,05 EUR, onderverdeeld als
qui suit : volgt:
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
33.505.127,85 33.505.127,85
8.802.277,75 8.802.277,75
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
890.879,15 890.879,15
890.879,15 890.879,15
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
57.172.165,57 57.172.165,57
16.998.550,15 16.998.550,15
Total Totaal
91.568.172,57 91.568.172,57
26.691.707,05 26.691.707,05
§ 2. Les engagements transférables à l'exercice 2018 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2018 over te dragen vastleggingen belopen
64.876.465,52 EUR. 64.876.465,52 EUR.
CHAPITRE II. - Le résultat du budget HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone begroting voor het

2017 est établi comme ce qui suit : dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Droits fixés Vastgestelde rechten
188.010.976,51 188.010.976,51
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
188.010.976,51 188.010.976,51
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
182.153.450,25 182.153.450,25
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
5.857.526,26 5.857.526,26

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone begroting voor het

l'exercice 2017, est établi comme ce qui suit: dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Droits fixés Vastgestelde rechten
91.568.172,57 91.568.172,57
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
91.568.172,57 91.568.172,57
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
91.568.172,57 91.568.172,57
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
0,00 0,00
CHAPITRE III. - Le résultat comptable HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2017 est établi comme ce qui suit:

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone begroting voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
188.010.976,51 188.010.976,51
Imputations Aanrekeningen
178.499.575,71 178.499.575,71
Résultat comptable Boekhoudkundig resultaat
9.511.400,80 9.511.400,80

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone begroting

2017 est établi comme ce qui suit : voor het dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:
Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
91.568.172,57 Imputations 26.691.707,05 Résultat comptable 64.876.465,52 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET

91.568.172,57 Aanrekeningen 26.691.707,05 Boekhoudkundig resultaat 64.876.465,52 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET

G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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