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Règlement n° 17-003 fixant le compte de l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0149 Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 OCTOBRE 2017. - Règlement n° 17-003 fixant le compte de l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0149 Le Conseil de la Commission Communautaire Flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Le compte du budgetSection 1re. -Le service ordinaire

Article 1er.Les engagements des dépenses ordinaires exécutés à charge

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6 OKTOBER 2017. - Verordening nr. 17-003 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0149 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - De begrotingsrekeningAfdeling 1. - De gewone dienst

Artikel 1.De vastleggingen van de gewone uitgaven uitgevoerd ten

des crédits budgétaires dans l'année 2016 s'élèvent à 173.192.474,68 laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2016 belopen
EUR, subdivisés comme ce qui suit: 173.192.474,68 EUR, onderverdeeld als volgt:
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
125.439.757,89 125.439.757,89
121.065.425,40 121.065.425,40
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
49.740.650,85 49.740.650,85
47.592.681,37 47.592.681,37
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
4.990.472,75 4.990.472,75
4.534.367,91 4.534.367,91
Total Totaal
180.170.881,49 180.170.881,49
173.192.474,68 173.192.474,68

Art. 2.De vastgestelde rechten voor de gewone dienst over het

Art. 2.Les droits fixés pour le service ordinaire sur l'exercice 2016

dienstjaar 2016 belopen 177.246.271,85 EUR, onderverdeeld als volgt:
s'élèvent à 177.246.271,85 EUR, subdivisés comme ce qui suit :
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
146.998.208,95 146.998.208,95
146.947.622,42 146.947.622,42
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
24.415.834,14 24.415.834,14
21.534.667,07 21.534.667,07
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
3.773.509,61 3.773.509,61
8.763.982,36 8.763.982,36
Total Totaal
175.187.552,70 175.187.552,70
177.246.271,85 177.246.271,85

Art. 3.§ 1. Les dépenses imputées du service ordinaire de l'exercice

Art. 3.§ 1. De aangerekende uitgaven van de gewone dienst over het

2016 s'élèvent à 168.944.962,89 EUR, établi comme ce qui suit: dienstjaar 2016 belopen 168.944.962,89 EUR, onderverdeeld als volgt:
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
121.065.425,40 121.065.425,40
117.434.992,45 117.434.992,45
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
47.592.681,37 47.592.681,37
47.592.681,37 47.592.681,37
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
4.534.367,91 4.534.367,91
3.917.289,07 3.917.289,07
Total Totaal
173.192.474,68 173.192.474,68
168.944.962,89 168.944.962,89
§ 2. Les engagements transférables à l'exercice 2017 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2017 over te dragen vastleggingen belopen
4.247.511,79 EUR. 4.247.511,79 EUR.
Section 2. - Le service extraordinaire Afdeling 2. - De buitengewone dienst

Art. 4.Les engagements des dépenses extraordinaires exécutées à

Art. 4.De vastleggingen van de buitengewone uitgaven uitgevoerd ten

charge des crédits du budget sur l'exercice 2016 s'élèvent à laste van de begrotingskredieten over het dienstjaar 2016 belopen
83.874.731,29 EUR établi comme ce qui suit : 83.874.731,29 EUR, onderverdeeld als volgt:
Crédits Kredieten
Engagements Vastleggingen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
50.568.929,00 50.568.929,00
32.216.464,07 32.216.464,07
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
2.000.000,00 2.000.000,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
51.690.358,09 51.690.358,09
50.608.267,22 50.608.267,22
Total Totaal
104.259.287,09 104.259.287,09
83.874.731,29 83.874.731,29

Art. 5.Les droits fixés pour le service extraordinaire sur l'exercice

Art. 5.De vastgestelde rechten voor de buitengewone dienst over het

2016 s'élèvent à 83.895.603,44 EUR, établi comme ce qui suit : dienstjaar 2016 belopen 83.895.603,44 EUR, onderverdeeld als volgt:
Estimations Ramingen
Droits fixés Vastgestelde rechten
Recettes prévues dans le budget original Ontvangsten voorzien in de begroting
15.331.000,00 15.331.000,00
11.408.178,46 11.408.178,46
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
37.237.929,00 37.237.929,00
20.797.066,89 20.797.066,89
Recettes prévues pour les années antérieures Ontvangsten voorzien voor vorige dienstjaren
0,00 0,00
51.690.358,09 51.690.358,09
Total Totaal
52.568.929,00 52.568.929,00
83.895.603,44 83.895.603,44

Art. 6.§ 1. Les dépenses imputées du service extraordinaire sur

Art. 6.§ 1. De aangerekende uitgaven van de buitengewone dienst over

l'exercice 2016 s'élèvent à 26.427.549,17 EUR, subdivisées comme ce het dienstjaar 2016 belopen 26.427.549,17 EUR, onderverdeeld als
qui suit : volgt:
Engagements Vastleggingen
Imputations Aanrekeningen
Dépenses prévues dans le budget original Uitgaven voorzien in de begroting
32.216.464,07 32.216.464,07
10.072.186,92 10.072.186,92
Transferts prévus dans le budget original Overboekingen voorzien in de begroting
1.050.000,00 1.050.000,00
1.050.000,00 1.050.000,00
Dépenses prévues dans les années antérieures Uitgaven voorzien in vorige dienstjaren (=SVS)
50.608.267,22 50.608.267,22
15.305.362,25 15.305.362,25
Total Totaal
83.874.731,29 83.874.731,29
26.427.549,17 26.427.549,17
§ 2. Les engagements transférables à l'exercice 2017 s'élèvent à § 2. De naar het dienstjaar 2017 over te dragen vastleggingen belopen
57.447.182,12 EUR. 57.447.182,12 EUR.
CHAPITRE II. - Le résultat du budget HOOFDSTUK 2. - Het begrotingsresultaat

Art. 7.Le résultat budgétaire du service extraordinaire de l'année

Art. 7.Het begrotingsresultaat van de gewone dienst voor het

2016 est établi comme ce qui suit : dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld:
Droits fixés Vastgestelde rechten
177.246.271,85 177.246.271,85
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
177.246.271,85 177.246.271,85
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
173.192.474,68 173.192.474,68
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
4.053.797,17 4.053.797,17

Art. 8.Le résultat budgétaire du service extraordinaire pour

Art. 8.Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst voor het

l'exercice 2016, est établi comme ce qui suit: dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld:
Droits fixés Vastgestelde rechten
83.895.603,44 83.895.603,44
Montants irrécupérables et irrécouvrables Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00 0,00
Droits fixés nets Netto vastgestelde rechten
83.895.603,44 83.895.603,44
Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven
83.874.731,29 83.874.731,29
Résultat budgétaire Begrotingsresultaat
20.872,15 20.872,15
CHAPITRE III. - Le résultat comptable HOOFDSTUK 3. - Het boekhoudkundig resultaat

Art. 9.Le résultat comptable du service ordinaire de l'année 2016 est établi comme ce qui suit:

Art. 9.Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst voor het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld:

Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
177.246.271,85 177.246.271,85
Imputations Aanrekeningen
168.944.962,89 168.944.962,89
Résultat comptable Boekhoudkundig resultaat
8.301.308,96 8.301.308,96

Art. 10.Le résultat comptable du service extraordinaire de l'année

Art. 10.Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst voor

2016 est établi comme ce qui suit : het dienstjaar 2016 wordt als volgt vastgesteld:
Droits nets fixés Netto vastgestelde rechten
83.895.603,44 Imputations 26.427.549,17 Résultat comptable 57.468.054,27 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La répartition des opérations budgétaires entre les articles budgétaires, la liste par article des crédits et des engagements à transférer à l'année budgétaire suivante, la liste par article et par créancier des droits de recouvrement à recouvrir, le compte de résultats, le bilan, le rapport du ministre flamand du budget et des finances et l'arrêté de vérification du Collège sont repris dans l'annexe à ce règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET

83.895.603,44 Aanrekeningen 26.427.549,17 Boekhoudkundig resultaat 57.468.054,27 HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 11.De verdeling van de begrotingsverrichtingen over de begrotingsartikelen, de lijst der artikelen van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen, de lijst per artikel en per schuldenaar van nog te innen vastgestelde invorderingsrechten, de resultatenrekening, de balans, het verslag van de Vlaamse Minister van begroting en financiën en het verificatiebesluit van het College zijn opgenomen in de bijlagen bij deze verordening. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET

G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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