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Autorisation du 16 décembre 2016
publié le 26 janvier 2017

Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2017010331
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26/01/2017
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16/12/2016
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2016. - Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

24.758.682,14

- 342.848,00

24.415.834,14

319

Administration

1.412.189,83

102.649,12

1.514.838,95

319

Prêt de matériel

50.000,00

10.600,00

60.600,00

329

Communication, IT et Médias

1.500,00

5.000,00

6.500,00

429

Enseignement et Formation

1.265.939,00

- 2.000,00

1.263.939,00

490

Centre de PMS, enseignement communal

2.907.000,00

30.000,00

2.937.000,00

496

Campus Kasterlinden

100.000,00

- 90.000,00

10.000,00

497

Kasterlinden, enseignement spécialisé

5.627.000,00

192.000,00

5.819.000,00

509

Politique culturelle générale

2.600.086,00

16.000,00

2.616.086,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

492.000,00

- 48.000,00

444.000,00

530

Travail socio-culturel

158.500,00

500,00

159.000,00

554

Jeunesse

1.135.224,00

24.431,00

1.159.655,00

554

Sport

296.000,00

- 30.000,00

266.000,00

Total de la modification

- 131.667,88

Total générale du budget après la modification budgétaire

175.319.220,58

- 131.667,88

175.187.552,70


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

49.686.728,83

53.922,02

49.740.650,85

309

Administration générale

7.236.900,00

-

7.236.900,00

319

Administration

15.640.989,14

115.727,10

15.756.716,24

320

Prêt de matériel

87.000,00

48.000,00

135.000,00

330

Communication, IT et Médias

5.256.000,00

- 10.000,00

5.246.000,00

429

Enseignement et Formation

11.763.463,00

- 76.300,00

11.687.163,00

431

Affaires estudiantines

257.000,00

-

257.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.615.006,00

- 113.000,00

5.502.006,00

490

Centre PMS, enseignement communal

2.957.500,00

- 44.000,00

2.913.500,00

492

Campus COOVI

2.538.000,00

- 5.000,00

2.533.000,00

496

Campus Kasterlinden

3.981.048,00

22.952,00

4.004.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.633.500,00

- 51.000,00

1.582.500,00

499

Kasterlinden, internat

857.500,00

- 15.500,00

842.000,00

509

Politique culturelle générale

3.365.241,00

190.300,00

3.555.541,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.258.084,21

- 42.000,00

4.216.084,21

529

Centres culturelles

10.539.088,00

- 25.000,00

10.514.088,00

539

Travail socio-culturel

2.939.116,00

- 3.500,00

2.935.616,00

544

Muntpunt

2.664.000,00

- 20.000,00

2.644.000,00

554

Jeunesse

4.639.536,00

47.000,00

4.686.536,00

564

Sport

2.785.450,00

- 125.188,00

2.660.262,00

609

Bien-être et Santé générale

91.250,00

1.000,00

92.250,00

629

Minorités etnique-culturelles

1.235.000,00

-

1.235.000,00

630

Santé

1.522.500,00

- 1.000,00

1.521.500,00

669

Famille

3.386.250,00

18.000,00

3.404.250,00

869

Patrimoine

4.255.300,00

- 98.500,00

4.156.800,00

Total de la modification

- 133.086,88

Total générale du budget après la modification budgétaire

175.314.495,62

- 133.086,88

175.181.408,74


Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

37.783.229,00

- 598.300,00

37.184.929,00

109

Dépenses et recettes générales

20.804.181,23

- 8.589.181,23

12.215.000,00

429

Enseignement et Formation

3.800.000,00

- 3.800.000,00

-

Total de la modification

- 12.987.481,23

Total générale du budget après la modification budgétaire

65.503.410,23

- 12.987.481,23

52.515.929,00


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

5.800.000,00

- 3.800.000,00

2.000.000,00

339

Communication, IT et Médias

2.679.000,00

- 2.100.000,00

579.000,00

429

Enseignement et Formation

16.853.000,00

248.000,00

17.101.000,00

496

Campus Kasterlinden

1.062.000,00

- 930.000,00

132.000,00

497

Kasterlinden, enseignement spécialisé

57.000,00

100.000,00

157.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.075.000,00

- 215.000,00

860.000,00

554

Jeunesse

83.000,00

25.000,00

108.000,00

564

Sport

35.000,00

34.500,00

69.500,00

690

Centre de réadaption De Poolster

15.000,00

- 10.000,00

5.000,00

869

Patrimoine

35.139.410,23

- 6.339.981,23

28.799.429,00

Total de la modification

- 12.987.481,23

Total générale du budget après la modification budgétaire

65.503.410,23

- 12.987.481,23

52.515.929,00


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

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