publié le 26 janvier 2017
Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 DECEMBRE 2016. - Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2016 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
24.758.682,14
- 342.848,00
24.415.834,14
319
Administration
1.412.189,83
102.649,12
1.514.838,95
319
Prêt de matériel
50.000,00
10.600,00
60.600,00
329
Communication, IT et Médias
1.500,00
5.000,00
6.500,00
429
Enseignement et Formation
1.265.939,00
- 2.000,00
1.263.939,00
490
Centre de PMS, enseignement communal
2.907.000,00
30.000,00
2.937.000,00
496
Campus Kasterlinden
100.000,00
- 90.000,00
10.000,00
497
Kasterlinden, enseignement spécialisé
5.627.000,00
192.000,00
5.819.000,00
509
Politique culturelle générale
2.600.086,00
16.000,00
2.616.086,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
492.000,00
- 48.000,00
444.000,00
530
Travail socio-culturel
158.500,00
500,00
159.000,00
554
Jeunesse
1.135.224,00
24.431,00
1.159.655,00
554
Sport
296.000,00
- 30.000,00
266.000,00
Total de la modification
- 131.667,88
Total générale du budget après la modification budgétaire
175.319.220,58
- 131.667,88
175.187.552,70
Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
49.686.728,83
53.922,02
49.740.650,85
309
Administration générale
7.236.900,00
-
7.236.900,00
319
Administration
15.640.989,14
115.727,10
15.756.716,24
320
Prêt de matériel
87.000,00
48.000,00
135.000,00
330
Communication, IT et Médias
5.256.000,00
- 10.000,00
5.246.000,00
429
Enseignement et Formation
11.763.463,00
- 76.300,00
11.687.163,00
431
Affaires estudiantines
257.000,00
-
257.000,00
439
Onderwijscentrum Brussel
5.615.006,00
- 113.000,00
5.502.006,00
490
Centre PMS, enseignement communal
2.957.500,00
- 44.000,00
2.913.500,00
492
Campus COOVI
2.538.000,00
- 5.000,00
2.533.000,00
496
Campus Kasterlinden
3.981.048,00
22.952,00
4.004.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.633.500,00
- 51.000,00
1.582.500,00
499
Kasterlinden, internat
857.500,00
- 15.500,00
842.000,00
509
Politique culturelle générale
3.365.241,00
190.300,00
3.555.541,00
524
Arts, patrimoine culturelle et musées
4.258.084,21
- 42.000,00
4.216.084,21
529
Centres culturelles
10.539.088,00
- 25.000,00
10.514.088,00
539
Travail socio-culturel
2.939.116,00
- 3.500,00
2.935.616,00
544
Muntpunt
2.664.000,00
- 20.000,00
2.644.000,00
554
Jeunesse
4.639.536,00
47.000,00
4.686.536,00
564
Sport
2.785.450,00
- 125.188,00
2.660.262,00
609
Bien-être et Santé générale
91.250,00
1.000,00
92.250,00
629
Minorités etnique-culturelles
1.235.000,00
-
1.235.000,00
630
Santé
1.522.500,00
- 1.000,00
1.521.500,00
669
Famille
3.386.250,00
18.000,00
3.404.250,00
869
Patrimoine
4.255.300,00
- 98.500,00
4.156.800,00
Total de la modification
- 133.086,88
Total générale du budget après la modification budgétaire
175.314.495,62
- 133.086,88
175.181.408,74
Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
37.783.229,00
- 598.300,00
37.184.929,00
109
Dépenses et recettes générales
20.804.181,23
- 8.589.181,23
12.215.000,00
429
Enseignement et Formation
3.800.000,00
- 3.800.000,00
-
Total de la modification
- 12.987.481,23
Total générale du budget après la modification budgétaire
65.503.410,23
- 12.987.481,23
52.515.929,00
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
069
Transferts
5.800.000,00
- 3.800.000,00
2.000.000,00
339
Communication, IT et Médias
2.679.000,00
- 2.100.000,00
579.000,00
429
Enseignement et Formation
16.853.000,00
248.000,00
17.101.000,00
496
Campus Kasterlinden
1.062.000,00
- 930.000,00
132.000,00
497
Kasterlinden, enseignement spécialisé
57.000,00
100.000,00
157.000,00
498
Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé
1.075.000,00
- 215.000,00
860.000,00
554
Jeunesse
83.000,00
25.000,00
108.000,00
564
Sport
35.000,00
34.500,00
69.500,00
690
Centre de réadaption De Poolster
15.000,00
- 10.000,00
5.000,00
869
Patrimoine
35.139.410,23
- 6.339.981,23
28.799.429,00
Total de la modification
- 12.987.481,23
Total générale du budget après la modification budgétaire
65.503.410,23
- 12.987.481,23
52.515.929,00
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL