publié le 06 juillet 2012
Règlement n° 12-03 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2012 sanctionné par arrêté du Collège n° 20112012-0593
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2012. - Règlement n° 12-03 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2012 sanctionné par arrêté du Collège n° 20112012-0593
Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2012 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
Années précédentes
3.000.000,00
+ 4.583.813,05
7.583.813,05
Transferts
18.864.979,00
+ 2.213.518,23
21.078.497,23
Administration
387.000,00
+ 200.000,00
587.000,00
Enseignement
670.000,00
+ 750.000,00
1.420.000,00
Centre de PMS
2.415.000,00
+ 27.000,00
2.442.000,00
Elishout - COOVI
531.000,00
+ 10.000,00
541.000,00
CVO Elishout - COOVI
3.038.800,00
+ 266.700,00
3.305.500,00
Elishout - école de l'alimentation
3.782.000,00
+ 50.000,00
3.832.000,00
Kasterlinden
3.507.000,00
+ 249.000,00
3.756.000,00
Zaveldal
1.404.000,00
+ 79.000,00
1.483.000,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
603.000,00
- 62.439,00
540.561,00
Fonctionnement de la bibliothèque
1.202.000,00
+ 34.500,00
1.236.500,00
Jeunesse
1.228.320,00
+ 45.000,00
1.273.320,00
Sports
1.112.500,00
+ 2.000,00
1.114.500,00
Santé
241.100,00
+ 6.050,00
247.150,00
Patrimoine
105.500,00
+ 9.160,96
114.660,96
Total de la modification
+ 8.463.303,24
Total générale du budget après la modification budgétaire
153.910.389,00
+ 8.463.303,24
162.373.692,24
Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2012 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
Transferts
33.381.437,00
+ 4.890.402,07
38.271.839,07
Dépenses et recettes générales
6.355.155,78
- 450.000,00
5.905.155,78
Administration générale
6.345.000,00
+ 23.000,00
6.368.000,00
Administration
14.179.000,00
+ 317.110,00
14.496.110,00
Location de matériel
99.000,00
- 1.500,00
97.500,00
Communication, Médias et IT
4.778.000,00
+ 59.400,00
4.837.400,00
Enseignement
7.358.110,00
+ 1.105.624,00
8.463.734,00
Onderwijscentrum Brussel
3.815.000,00
+ 168.576,00
3.983.576,00
Centre de PMS
2.669.660,00
+ 27.500,00
2.697.160,00
Elishout - COOVI
5.236.390,00
+ 167.700,00
5.404.090,00
CVO Elishout - COOVI
3.384.300,00
+ 99.725,00
3.484.025,00
Elishout - école de l'alimentation
4.243.000,00
- 37.000,00
4.206.000,00
Elishout - internat
814.000,00
- 24.000,00
790.000,00
Kasterlinden
4.909.000,00
+ 21.500,00
4.930.500,00
Zaveldal
1.819.000,00
+ 68.800,00
1.887.800,00
Politique culturelle générale
2.925.321,00
+ 116.500,00
3.041.821,00
Arts, patrimoine culturelle et musées
3.871.425,00
+ 154.561,00
4.025.986,00
Centres culturels
9.637.705,00
+ 176.500,00
9.814.205,00
Travail socio-culturel et amateur d'art
1.887.833,00
+ 86.500,00
1.974.333,00
Jeunesse
4.081.087,00
+ 74.500,00
4.155.587,00
Terrains de jeux
733.600,00
+ 35.000,00
768.600,00
Sports
2.381.250,00
+ 18.000,00
2.399.250,00
Bien-être générale
2.343.000,00
+ 19.000,00
2.362.000,00
Minorités ethniques-culturelles
1.446.000,00
+ 460.500,00
1.906.500,00
Famille
3.156.341,00
+ 150.232,00
3.306.573,00
Santé
2.022.100,00
+ 139.011,93
2.161.111,93
Patrimoine
5.299.800,00
+ 584.700,00
5.886.500,00
Total de la modification
+ 8.451.841,98
Total générale du budget après la modification budgétaire
153.863.393,78
+ 8.451.841,98
162.315.235,76
Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2012 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
Années précédentes
0,00
+ 167.188,49
167.188,49
Transferts
28.337.500,00
+ 12.920.949,23
41.258.449,23
Dépenses et recettes générales
7.495.753,51
+ 2.552.000,00
10.047.753,51
Kasterlinden
0,00
+ 1.676.612,00
1.676.612,00
Zaveldal
1.260.000,00
+ 726.650,00
1.986.650,00
Patrimoine
3.616.000,00
+ 1.672.750,00
5.288.750,00
Total de la modification
+ 19.716.149,72
Total générale du budget après la modification budgétaire
41.355.523,51
+ 19.716.149,72
61.071.673,23
Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2012 est établie comme ce qui suit :
Définition
Crédit
+/-
Nouveau crédit
Transferts
4.406.270,00
+ 4.168.559,00
8.574.829,00
Administration générale
0,00
+ 6.000,00
6.000,00
Administration
95.000,00
+ 195.000,00
290.000,00
Enseignement
11.020.000,00
+ 9.623.328,00
20.643.328,00
Centre de PMS
14.500,00
+ 46.000,00
60.500,00
Elishout - COOVI
327.000,00
+ 780.000,00
1.107.000,00
Elishout - école de l'alimentation
22.000,00
16.872,83
38.872,83
Kasterlinden
88.000,00
+ 332.012,40
420.012,40
Zaveldal
294.000,00
0,00
294.000,00
Jeunesse
135.000,00
- 25.000,00
110.000,00
Terrains de jeux
10.000,00
- 5.000,00
5.000,00
Sports
22.500,00
+ 12.000,00
34.500,00
De Poolster
36.750,00
+ 30.000,00
66.750,00
Patrimoine
24.666.503,51
+ 4.536.377,49
29.202.881,00
Total de la modification
+ 19.716.149,72
Total générale du budget après la modification budgétaire
41.355.523,51
+ 19.716.149,72
61.071.673,23
Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.
Les membres du Collège : B. DE LILLE Mevr. B. GROUWELS J.-L. VANRAES